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泓域咨询MACRO/ 汽车尾门内板项目立项申请报告汽车尾门内板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人姜xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6823.41平方米(折合约10.23亩),其中:净用地面积6823.41平方米(红线范围折合约10.23亩)。项目规划总建筑面积7710.45平方米,其中:规划建设主体工程4893.46平方米,计容建筑面积7710.45平方米;预计建筑工程投资653.20万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车尾门内板,根据市场情况,预计年产值2775.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1925.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元653.20897.53188.261925.901.1工程费用万元653.20897.531768.521.1.1建筑工程费用万元653.20653.2029.49%1.1.2设备购置及安装费万元897.53897.5340.52%1.2工程建设其他费用万元375.17375.1716.94%1.2.1无形资产万元190.97190.971.3预备费万元184.20184.201.3.1基本预备费万元77.3477.341.3.2涨价预备费万元106.86106.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元1925.901925.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金289.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1768.52942.341296.851768.521768.521768.521.1应收账款万元530.56238.75397.92530.56530.56530.561.2存货万元795.83358.13596.88795.83795.83795.831.2.1原辅材料万元238.75107.44179.06238.75238.75238.751.2.2燃料动力万元11.945.378.9511.9411.9411.941.2.3在产品万元366.08164.74274.56366.08366.08366.081.2.4产成品万元179.0680.58134.30179.06179.06179.061.3现金万元442.13198.96331.60442.13442.13442.132流动负债万元1479.44665.751109.581479.441479.441479.442.1应付账款万元1479.44665.751109.581479.441479.441479.443流动资金万元289.08130.09216.81289.08289.08289.084铺底流动资金万元96.3643.3672.2796.3696.3696.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2214.98万元,其中:固定资产投资1925.90万元,占项目总投资的86.95%;流动资金289.08万元,占项目总投资的13.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资653.20万元,占项目总投资的29.49%;设备购置费897.53万元,占项目总投资的40.52%;其它投资375.17万元,占项目总投资的16.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1925.90+289.08=2214.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2214.98115.01%115.01%100.00%2项目建设投资万元1925.90100.00%100.00%86.95%2.1工程费用万元1550.7380.52%80.52%70.01%2.1.1建筑工程费万元653.2033.92%33.92%29.49%2.1.2设备购置及安装费万元897.5346.60%46.60%40.52%2.2工程建设其他费用万元190.979.92%9.92%8.62%2.2.1无形资产万元190.979.92%9.92%8.62%2.3预备费万元184.209.56%9.56%8.32%2.3.1基本预备费万元77.344.02%4.02%3.49%2.3.2涨价预备费万元106.865.55%5.55%4.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1925.90100.00%100.00%86.95%5建设期间费用万元6流动资金万元289.0815.01%15.01%13.05%7铺底流动资金万元96.365.00%5.00%4.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.85%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度188.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3466.153466.154893.464893.46456.011.1主要生产车间2079.692079.692936.082936.08282.731.2辅助生产车间1109.171109.171565.911565.91145.921.3其他生产车间277.29277.29283.82283.8227.362仓储工程735.39735.391831.041831.04124.092.1成品贮存183.85183.85457.76457.7631.022.2原料仓储382.40382.40952.14952.1464.532.3辅助材料仓库169.14169.14421.14421.1428.543供配电工程39.2239.2239.2239.222.993.1供配电室39.2239.2239.2239.222.994给排水工程45.1045.1045.1045.102.674.1给排水45.1045.1045.1045.102.675服务性工程465.75465.75465.75465.7531.575.1办公用房215.43215.43215.43215.4316.085.2生活服务250.32250.32250.32250.3215.926消防及环保工程131.39131.39131.39131.3910.026.1消防环保工程131.39131.39131.39131.3910.027项目总图工程19.6119.6119.6119.615.637.1场地及道路硬化1348.72232.55232.557.2场区围墙232.551348.721348.727.3安全保卫室19.6119.6119.6119.618绿化工程577.8220.22合计4902.627710.457710.45653.20(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费897.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量1183712.57千瓦时,折合145.48吨标准煤。2、项目年总用水量1595.34立方米,折合0.14吨标准煤。3、“汽车尾门内板项目投资建设项目”,年用电量1183712.57千瓦时,年总用水量1595.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.62吨标准煤/年。达产年综合节能量56.63吨标准煤/年,项目总节能率22.40%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划,符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“汽车尾门内板项目”主要从事汽车尾门内板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车尾门内板项目选址于某某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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