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泓域咨询MACRO/ 建筑用料项目经营分析报告建筑用料项目经营分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断,不仅为今后我国经济发展指明方向、提出任务,也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分问题,提供了一些路径选择。 近年来,我市工业经济在加速发展过程中,主要存在传统产业比重偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业链条短、市场竞争力弱等方面的问题。针对这些工业经济发展中存在的问题及现状,该县进一步优化工业产业结构,推进工业产业转型升级,促进工业经济高质量发展。2、把创新作为发展基点,大力实施创新驱动发展战略,强化企业创新主体地位和主导作用,推进产业协同创新,加快构建先进制造创新体系,建设国家自主创新示范区,打造全国产业创新中心。把结构调整作为主攻方向,突出比较优势,攻克一批高端技术,培育一批高端产品,形成一批高端产业,打造一批高端品牌,率先形成引领和带动产业升级的先进制造产业体系。把绿色低碳作为推动工业持续发展的重要方向,加快淘汰落后产能,创新产品设计、制造技术及生产方式,加快构建绿色制造体系,加大资源整合力度,推进工业节能减排和循环经济发展。全面落实中国制造2025战略部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持走新型工业化道路,以提高发展质量和效益为中心,以先进制造为支撑,以创新驱动为核心,大力发展智能制造、绿色制造、服务型制造、全球化制造,做强我市制造,唱响我市品牌,提升我市质量,打造研发制造能力强大、产业价值链占据高端、辐射带动作用显著的全国先进制造研发基地,为我市全面建成高质量小康社会奠定坚实基础。3、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析,2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、项目情况说明为了积极响应某经济园区关于促进建筑用料产业发展的政策要求,xxx集团通过科学调研、合理布局,计划在某经济园区新建“建筑用料项目”;预计总用地面积23011.50平方米(折合约34.50亩),其中:净用地面积23011.50平方米;项目规划总建筑面积35897.94平方米,计容建筑面积35897.94平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数54.14%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度175.28万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资7294.19万元,其中:固定资产投资6047.16万元,占项目总投资的82.90%;流动资金1247.03万元,占项目总投资的17.10%。在固定资产投资中建筑工程投资3156.03万元,占项目总投资的43.27%;设备购置费2186.08万元,占项目总投资的29.97%;其它投资费用705.05万元,占项目总投资的9.67%。项目建成投入正常运营后主要生产建筑用料产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入12001.00万元,总成本费用9286.68万元,税金及附加136.97万元,利润总额2714.32万元,利税总额3225.68万元,税后净利润2035.74万元,达纲年纳税总额1189.94万元;达纲年投资利润率37.21%,投资利税率44.22%,投资回报率27.91%,全部投资回收期5.08年,提供就业职位253个,达纲年综合节能量15.45吨标准煤/年,项目总节能率21.23%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济园区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济园区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在某经济园区内,工程选址符合某经济园区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率37.21%,投资利税率44.22%,全部投资回报率27.91%,全部投资回收期5.08年,固定资产投资回收期5.08年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积35897.94平方米(计容建筑面积35897.94平方米);购置先进的技术装备共计62台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资7294.19万元,其中:固定资产投资6047.16万元,流动资金1247.03万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入12001.00万元,总成本费用9286.68万元,年利税总额3225.68万元,其中:税后净利润2035.74万元;纳税总额1189.94万元,其中:增值税374.39万元,税金及附加136.97万元,年缴纳企业所得税678.58万元;年利润总额2714.32万元,全部投资回收期5.08年,固定资产投资回收期5.08年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁,其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资6981.88万元,占计划投资的95.72%。其中:完成固定资产投资5479.86万元,占总投资的78.49%;完成流动资金投资1502.02,占总投资的21.51%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入11558.34万元,同比增长22.64%(2133.96万元)。其中,主营业务收入为9381.89万元,占营业总收入的81.17%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额2857.91万元,较去年同期相比增长355.04万元,增长率14.19%;实现净利润2143.43万元,较去年同期相比增长250.37万元,增长率13.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6981.881.1完成比例95.72%2完成固定资产投资万元5479.862.1完成比例78.49%3完成流动资金投资万元1502.023.1完成比例21.51%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:40.93%。2、财务内部收益率:22.08%。3、投资回报率:30.70%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到11093.52万元,其中流动资产总额4300.43万元,占资产总额的38.77%,资产负债率43.97%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、优化产业集群发展环境,改善产业和中小企业集聚条件,加强节能管理能力和“三废”有效治理。推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网络等数字化基础设施建设。鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业创新基地、创客空间等。鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房,高效开发利用土地。中小企业是数量最大、最具活力的企业群体,是社会主义市场经济的重要组成部分,是我国实体经济的重要基础。根据中小企业划型标准和第二次经济普查数据测算,目前中小微企业占全国企业总数的99.7%,其中小微企业占97.3%。同时,中小企业创造的最终产品和服务价值已占到国内生产总值的60%,纳税约为国家税收总额的50%。中小企业所占GDP比重、纳税比例,充分说明在经济建设中不仅要重视发展“顶天立地”的大企业,更要重视发展“铺天盖地”的中小企业。2、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。(二)法人治理结构xxx集团按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx集团组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx集团的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx集团实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以某经济园区项目建设地为重点,分析“建筑用料项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为某经济园区项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某经济园区项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某经济园区项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善某经济园区项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域建筑用料产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积23011.50平方米(折合约34.50亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、积极推进绿色设计试点示范,培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。另一方面,加快制绿色产品评价标准,开展典型产品绿色设计水平评价试点,发布绿色产品目录。到2020年,创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心,力争开发推广万种绿色产品。推进清洁生产管理服务的载体创新,利用互联网、大数据等信息化手段,构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台。推进清洁生产管理服务的模式创新,对于大型企业,继续发挥其清洁生产引领示范作用;对于行业、工业园区和集聚区,探索开展清洁生产整体推行模式;对于中小企业,加大政策支持力度,尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。鼓励清洁生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式,加快向市场化方向转变,不断提升服务机构的服务能力。3、进入21世纪,大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显,建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后,以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代,发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用,相继提出了“再工业化”战略,旨在以创新激发制造业活力,重振实体经济。同时,在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下,发达国家实施“绿色新政”,意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术,发掘新的绿色增长点,将全球工业带入绿色化发展的新路径,为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力,进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。(四)项目区绿色节能发展近年来,我国企业把节能减排作为调整经济结构的重要抓手,采取强化目标责任、调整产业结构、实施重点工程、推广先进技术产品等一系列政策措施,积极开展节能减排,其竞争力与可持续发展能力进一步增强。有调查显示,随着企业对节能减排问题认识的加深与市场机制作用的显现,企业节能减排的主体地位得到加强,其内生动力不断提升。90%以上的企业认可以企业为主开展节能减排的模式。实践证明,着力推进节能减排,企业大有可为。第五章 综合评价1、近日发布的两大文件都和“先进制造”相关:2017年11月27日,国务院印发关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见,提出“深入推进互联网+,形成实体经济与网络相互促进、同步提升的良好格局,有力推动现代化经济体系建设”;2017年12月14日,工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年),提出“推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用,发展高端智能产品,夯实核心基础,提升智能制造水平”。总的来看,上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多,为实现全年经济社会主要发展目标打下良好基础。但也要看到,外部环境不确定性增多,国内结构调整正处于攻关期。要坚持稳中求进工作总基调,保持战略定力,坚持以供给侧结构性改革为主线,持续扩大有效需求,着力振兴实体经济,积极应对外部挑战,防范化解风险隐患,引导稳定社会预期,科学统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,确保经济平稳健康运行。目前是中国工业经济筑底企稳和转型升级的关键时期。一方面,应加强风险监测预警,防范各种因素有可能造成的系统性风险;另一方面,应加强制度建设,改善企业经营环境,促进企业技术创新和转型升级。特别是要在推进供给侧结构性改革的过程中,以提升效率、质量和竞争力为主线,提高工业尤其是制造业的供给效率和结构水平。2、该项目适应国内和国际建筑用料行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,建筑用料市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率37.21%,投资利税率44.22%,全部投资回报率27.91%,全部投资回收期5.08年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在某经济园区建设建筑用料项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合某经济园区及某经济园区“十三五”建筑用料产业发展规划,切合某经济园区经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快某经济园区全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3156.032186.08175.286047.161.1工程费用万元3156.032186.087208.731.1.1建筑工程费用万元3156.033156.0343.27%1.1.2设备购置及安装费万元2186.082186.0829.97%1.2工程建设其他费用万元705.05705.059.67%1.2.1无形资产万元315.86315.861.3预备费万元389.19389.191.3.1基本预备费万元158.04158.041.3.2涨价预备费万元231.15231.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元6047.166047.16流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7208.735662.566836.477208.737208.737208.731.1应收账款万元2162.621405.701621.962162.622162.622162.621.2存货万元3243.932108.552432.953243.933243.933243.931.2.1原辅材料万元973.18632.57729.88973.18973.18973.181.2.2燃料动力万元48.6631.6336.4948.6648.6648.661.2.3在产品万元1492.21969.941119.161492.211492.211492.211.2.4产成品万元729.88474.42547.41729.88729.88729.881.3现金万元1802.181171.421351.641802.181802.181802.182流动负债万元5961.703875.114471.275961.705961.705961.702.1应付账款万元5961.703875.114471.275961.705961.705961.703流动资金万元1247.03810.57935.271247.031247.031247.034铺底流动资金万元415.67270.19311.76415.67415.67415.67总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7294.19120.62%120.62%100.00%2项目建设投资万元6047.16100.00%100.00%82.90%2.1工程费用万元5342.1188.34%88.34%73.24%2.1.1建筑工程费万元3156.0352.19%52.19%43.27%2.1.2设备购置及安装费万元2186.0836.15%36.15%29.97%2.2工程建设其他费用万元315.865.22%5.22%4.33%2.2.1无形资产万元315.865.22%5.22%4.33%2.3预备费万元389.196.44%6.44%5.34%2.3.1基本预备费万元158.042.61%2.61%2.17%2.3.2涨价预备费万元231.153.82%3.82%3.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6047.16100.00%100.00%82.90%5建设期间费用万元6流动资金万元1247.0320.62%20.62%17.10%7铺底流动资金万元415.686.87%6.87%5.70%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7800.659000.7512001.0012001.0012001.001.1建筑用料万元7800.659000.7512001.0012001.0012001.002现价增加值万元2496.212880.243840.323840.32
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