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文档简介
泓域咨询MACRO/ 黄铜板带项目立项申请报告黄铜板带项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50565.27平方米(折合约75.81亩),其中:净用地面积50565.27平方米(红线范围折合约75.81亩)。项目规划总建筑面积76353.56平方米,其中:规划建设主体工程58587.58平方米,计容建筑面积76353.56平方米;预计建筑工程投资6304.48万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为黄铜板带,根据市场情况,预计年产值24158.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14948.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6304.486545.16197.1914948.971.1工程费用万元6304.486545.1616735.611.1.1建筑工程费用万元6304.486304.4835.29%1.1.2设备购置及安装费万元6545.166545.1636.63%1.2工程建设其他费用万元2099.332099.3311.75%1.2.1无形资产万元1074.431074.431.3预备费万元1024.901024.901.3.1基本预备费万元543.74543.741.3.2涨价预备费万元481.16481.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元14948.9714948.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2917.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16735.619621.5713518.9716735.6116735.6116735.611.1应收账款万元5020.683263.443765.515020.685020.685020.681.2存货万元7531.024895.175648.277531.027531.027531.021.2.1原辅材料万元2259.311468.551694.482259.312259.312259.311.2.2燃料动力万元112.9773.4384.72112.97112.97112.971.2.3在产品万元3464.272251.772598.203464.273464.273464.271.2.4产成品万元1694.481101.411270.861694.481694.481694.481.3现金万元4183.902719.543137.934183.904183.904183.902流动负债万元13817.968981.6710363.4713817.9613817.9613817.962.1应付账款万元13817.968981.6710363.4713817.9613817.9613817.963流动资金万元2917.651896.472188.242917.652917.652917.654铺底流动资金万元972.54632.16729.41972.54972.54972.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17866.62万元,其中:固定资产投资14948.97万元,占项目总投资的83.67%;流动资金2917.65万元,占项目总投资的16.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6304.48万元,占项目总投资的35.29%;设备购置费6545.16万元,占项目总投资的36.63%;其它投资2099.33万元,占项目总投资的11.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14948.97+2917.65=17866.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17866.62119.52%119.52%100.00%2项目建设投资万元14948.97100.00%100.00%83.67%2.1工程费用万元12849.6485.96%85.96%71.92%2.1.1建筑工程费万元6304.4842.17%42.17%35.29%2.1.2设备购置及安装费万元6545.1643.78%43.78%36.63%2.2工程建设其他费用万元1074.437.19%7.19%6.01%2.2.1无形资产万元1074.437.19%7.19%6.01%2.3预备费万元1024.906.86%6.86%5.74%2.3.1基本预备费万元543.743.64%3.64%3.04%2.3.2涨价预备费万元481.163.22%3.22%2.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14948.97100.00%100.00%83.67%5建设期间费用万元6流动资金万元2917.6519.52%19.52%16.33%7铺底流动资金万元972.556.51%6.51%5.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.08%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度197.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28270.8228270.8258587.5858587.585321.311.1主要生产车间16962.4916962.4935152.5535152.553299.211.2辅助生产车间9046.669046.6618748.0318748.031702.821.3其他生产车间2261.672261.673398.083398.08319.282仓储工程5998.055998.0511547.8911547.89762.802.1成品贮存1499.511499.512886.972886.97190.702.2原料仓储3118.993118.996004.906004.90396.662.3辅助材料仓库1379.551379.552656.012656.01175.443供配电工程319.90319.90319.90319.9023.773.1供配电室319.90319.90319.90319.9023.774给排水工程367.88367.88367.88367.8821.264.1给排水367.88367.88367.88367.8821.265服务性工程3798.773798.773798.773798.77250.935.1办公用房2239.982239.982239.982239.98129.375.2生活服务1558.791558.791558.791558.79121.086消防及环保工程1071.651071.651071.651071.6579.646.1消防环保工程1071.651071.651071.651071.6579.647项目总图工程159.95159.95159.95159.95-313.357.1场地及道路硬化10412.512298.582298.587.2场区围墙2298.5810412.5110412.517.3安全保卫室159.95159.95159.95159.958绿化工程4517.73158.12合计39987.0276353.5676353.566304.48(四)设备方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费6545.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量779404.91千瓦时,折合95.79吨标准煤。2、项目年总用水量11646.49立方米,折合0.99吨标准煤。3、“黄铜板带项目投资建设项目”,年用电量779404.91千瓦时,年总用水量11646.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.78吨标准煤/年。达产年综合节能量32.26吨标准煤/年,项目总节能率22.90%,能源利用效果良好。4、项目符合某某出口加工区发展规划,符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“黄铜板带项目”主要从事黄铜板带项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性黄铜板带项目选址于某某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某出口加工区环境保护规划要求。因此
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