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文档简介

泓域咨询MACRO/ 金属收纳篮项目立项申请报告金属收纳篮项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23231.61平方米(折合约34.83亩),其中:净用地面积23231.61平方米(红线范围折合约34.83亩)。项目规划总建筑面积37867.52平方米,其中:规划建设主体工程28481.88平方米,计容建筑面积37867.52平方米;预计建筑工程投资3313.33万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金属收纳篮,根据市场情况,预计年产值14374.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5685.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3313.331886.48163.235685.301.1工程费用万元3313.331886.4810308.451.1.1建筑工程费用万元3313.333313.3342.88%1.1.2设备购置及安装费万元1886.481886.4824.41%1.2工程建设其他费用万元485.49485.496.28%1.2.1无形资产万元195.43195.431.3预备费万元290.06290.061.3.1基本预备费万元128.73128.731.3.2涨价预备费万元161.33161.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元5685.305685.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2042.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10308.456690.507760.1610308.4510308.4510308.451.1应收账款万元3092.541855.522319.403092.543092.543092.541.2存货万元4638.802783.283479.104638.804638.804638.801.2.1原辅材料万元1391.64834.981043.731391.641391.641391.641.2.2燃料动力万元69.5841.7552.1969.5869.5869.581.2.3在产品万元2133.851280.311600.392133.852133.852133.851.2.4产成品万元1043.73626.24782.801043.731043.731043.731.3现金万元2577.111546.271932.832577.112577.112577.112流动负债万元8266.094959.656199.578266.098266.098266.092.1应付账款万元8266.094959.656199.578266.098266.098266.093流动资金万元2042.361225.421531.772042.362042.362042.364铺底流动资金万元680.78408.47510.59680.78680.78680.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7727.66万元,其中:固定资产投资5685.30万元,占项目总投资的73.57%;流动资金2042.36万元,占项目总投资的26.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3313.33万元,占项目总投资的42.88%;设备购置费1886.48万元,占项目总投资的24.41%;其它投资485.49万元,占项目总投资的6.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5685.30+2042.36=7727.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7727.66135.92%135.92%100.00%2项目建设投资万元5685.30100.00%100.00%73.57%2.1工程费用万元5199.8191.46%91.46%67.29%2.1.1建筑工程费万元3313.3358.28%58.28%42.88%2.1.2设备购置及安装费万元1886.4833.18%33.18%24.41%2.2工程建设其他费用万元195.433.44%3.44%2.53%2.2.1无形资产万元195.433.44%3.44%2.53%2.3预备费万元290.065.10%5.10%3.75%2.3.1基本预备费万元128.732.26%2.26%1.67%2.3.2涨价预备费万元161.332.84%2.84%2.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5685.30100.00%100.00%73.57%5建设期间费用万元6流动资金万元2042.3635.92%35.92%26.43%7铺底流动资金万元680.7911.97%11.97%8.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.39%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度163.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8769.188769.1828481.8828481.882741.321.1主要生产车间5261.515261.5117089.1317089.131699.621.2辅助生产车间2806.142806.149114.209114.20877.221.3其他生产车间701.53701.531651.951651.95164.482仓储工程1860.501860.506100.676100.67427.042.1成品贮存465.13465.131525.171525.17106.762.2原料仓储967.46967.463172.353172.35222.062.3辅助材料仓库427.92427.921403.151403.1598.223供配电工程99.2399.2399.2399.237.813.1供配电室99.2399.2399.2399.237.814给排水工程114.11114.11114.11114.116.994.1给排水114.11114.11114.11114.116.995服务性工程1178.321178.321178.321178.3282.485.1办公用房504.02504.02504.02504.0242.565.2生活服务674.30674.30674.30674.3033.406消防及环保工程332.41332.41332.41332.4126.186.1消防环保工程332.41332.41332.41332.4126.187项目总图工程49.6149.6149.6149.61-24.687.1场地及道路硬化3179.00504.22504.227.2场区围墙504.223179.003179.007.3安全保卫室49.6149.6149.6149.618绿化工程1319.5846.19合计12403.3637867.5237867.523313.33(四)设备方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费1886.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量835466.09千瓦时,折合102.68吨标准煤。2、项目年总用水量9113.44立方米,折合0.78吨标准煤。3、“金属收纳篮项目投资建设项目”,年用电量835466.09千瓦时,年总用水量9113.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.46吨标准煤/年。达产年综合节能量34.49吨标准煤/年,项目总节能率29.00%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“金属收纳篮项目”主要从事金属收纳篮项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金属收纳篮项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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