全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
日常管理流程及制度日常管理流程及制度 一一 会会议议制制度度 每周 5 下午召开例会 并由行政秘书做会议纪要 如有重大决议及工作 计划会议纪要需要当事人签字确认并存档 每周会议纪要由行政秘书通过电 子邮件形式发至会议参加人 如公司临时有重要决定需要召开会议 需由会议组织人通知行政部 通 知及组织相关参会人员参会 并做好会议记录工作 年中及年底总结会 年中及年底需要召开总结会 总结前期工作并制定 未来的发展规划 2 考考勤勤制制度度 由行政秘书负责考核 并统一汇总至行政总监处 由行政总监在每周 例会上宣布 具体规定 1 本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准 2 上午上班时间为 10 点整 下班时间为 14 时 下午上班时间为 15 点 30 时 下班时间为 19 时整 3 上班 15 分钟以后到达 视为迟到 下班 15 分钟以前离开 视为早退 4 以月为计算单位 第一次迟到早退扣款 10 元 第二次迟到早退扣款 20 元 第三次迟到早退扣款 30 元 累计增加 5 迟到早退情节严重屡教不改者 将给予通报批评 扣除绩效工资 直 至解除劳动合同处理 6 遇到恶劣天气 交通事故等特殊情况 属实的 经公司领导批准可不 按迟到早退处理 7 主管以下人员 含主管 请假一天的由部门经理批准 两天至三天的 由分管领导批准 请假三天以上的由总经理批准 部门经理 总经理助理请 假由总经理批准 所有请假人员都须在人力资源部备案 8 员工因公外出不能按时打考勤卡 应及时在考勤卡上注明原因 并由 部门经理签字确认 9 员工本人确实因病 不能正常上班者 须经部门经理批准 报人力资 源部备案 月累计超过两个工作日者 必须取得区级以上医院开据的休假证 明 10 患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导 或公司主管领导请假 经批准后方可休假 11 经公司领导批准 当月累计病假两日 含两日 以内的 每日扣绩 效考核分值 3 分 12 患病员工如有区级以上医院开据病假条的 当月病假累计三日 含 三日 以上者 每日扣绩效考核分值 5 分 全月病假者 扣除全部绩效工资 连续病假超过三个月者试为自动辞职或按乌鲁木齐市相关政策执行 3 报报销销制制度度 外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据 在原始 单据上要注明费用发生明细 日期 金额大小写要全 原始单据不得有 涂改的痕迹 凭合法的原始单据将票据粘贴好 用中性笔填写经费支出 报销单 费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字 产品及消耗 品入库类单据要有行政确认签字 1 将付款凭单传递给行政秘书 由其核对所报销的费用是否合理 手续 是否完整 支出金额是否正确 并对所审核的单据签字确认 2 将秘书审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批 3 出纳报销时审核签字手续是否齐全 手续完备后进行付款 并在付款 单上加盖 现金付讫 章 4 特殊事件急需付现 先向总经理请示后 出纳先行付款手续 后补审 批手续 5 员工发生的费用必须在发生费用一周内报销 不得拖延时限 6 公司为提高工作效率 规定如下 单笔报销金额或单笔票据报销金额 在 10000 以下的 按照正常的流程由公司财务总监审批即可 金额超过 10000 以上的必须要由公司董事长的审批 金额超过 10000 以上的 董事长 不在的情况下须要由财务总监或人事经理电话通知董事长 得到批准后由财 务总监 至少 1 名会计主管签字后方可报销 若财务总监不在的情况下 由 人事经理电话通知财务总监 得到批准后由 2 名会计主管和人事部经理同时 签字方可借款或报销 财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限 操作不 规范的不得付款 1 报销程序 报销程序 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次 提高公司工 作效率 落实各部门和各级管理责任人的责 权利关系 现结合公司的实际 制订本财务文本 具体各项费用的报销流程办理 费用报销人报销申请 填制费用报销单 报销人部门负责人 或上 级主管 确认签字 会计主管审核 单据 数据等方面要求 财务总 监 或委托授权人 审批 侧重真实 合理性等方面负全责 出纳复核 并履行付款 上述流程为公司各项费用报销的既定程序 以后各项事务的报销均需要 遵照上述流程操作 否则财务部有关人员有权拒绝付款 粘贴相应票据粘贴相应票据 经手人和领款 经手人和领款 人签字人签字 财务预审 出纳财务预审 出纳 在人证明或验收在人证明或验收 签字 票据审核签字 票据审核 人在审核处签字 人在审核处签字 财务总监签字财务总监签字 在审批人处签 在审批人处签 字 字 出纳签字报出纳签字报 销销 2 报销管理及流程 报销管理及流程 1 市内交通费报销 要凭正规发票 公交车票 车租车票 进行报销 手续 需要在经费支出单上注明起始地 目的地 办理事项 员工办公无特 殊情况不许打车 如有需要 向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销 手续 在报销单上注明打车原因 2 差旅费用报销 因公出差期间发生的交通费 住宿费凭正规车票 住宿发票进行报销 餐饮费按公司规定按日定额给予报销 公司员工出差借 款 应填写借款单 并注明出差时间行程 由财务会计审核 总经理或经总 经理授权的指定人员批示后方能支取借款 出差员工应在出差回来 一周内 办理报销手续 未在规定期限内办理报销手续的 财务部门应在当月工资中 扣回预借的差旅费 待报销时再行支付 3 业务招待费的报销 各部门业务招待费的报销对象为部门经理 部 门经理发生招待事项前应向总经理请示 经同意后方可进行限额接待 报销 时凭正规餐饮业服务发票 若有在外购的酒水 会同酒水发票或收据 填制 经费报销单进行报销 报销单上必须注明招待对象 事由 参加人员 4 加班用餐费的报销 各部门因加班用餐报销费用 需要有加班人员 的签字方可履行报销手续 四 日常汇报制度 四 日常汇报制度 日常工作需要用邮件形式汇报至部门领导 紧急事务需要电话 邮件沟通 五 行政管理制度 五 行政管理制度 1 日常值日 每人打扫一周 由行政秘书制定值日表 每周大扫除一次 2 公共用品申请及使用 办公用品的采购由公司行政人员集中采购 各 部门在月末 20 日向行政人员上报次月办公用品需求 由行政人员实
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 整容修复协议书范本
- 2026-2031年中国肾病用药市场深度分析研究报告
- 基于样例学习的小学生乘方、开方与解方程运算规则掌握路径探究
- 基于染色质相互作用数据解析基因调控结构的深度洞察
- 旅游培训合同协议书
- 基于机器视觉的田间杂草识别:技术、挑战与创新突破
- 淮南辅警笔试题库及答案
- 高级会计考试题库及答案
- 煤化工消防题库及答案
- 民航地考服务题库及答案
- 财务会计基本规范与操作手册
- 2025年大学《历史学》专业题库- 中国古代史的专题研究
- DG-TJ08-401-2025 公共厕所规划和设计标准
- 见义勇为宣传课件
- 说话的艺术课件
- 个人信息保护规则及制度
- 货车安全培训案例分享课件
- 2025湖南张家界桑植县交通旅游建设投资集团有限公司招聘考试参考题库及答案解析
- 暖气费面积分摊合同协议
- GB/T 20805-2025饲料中酸性洗涤木质素(ADL)的测定
- 美甲美睫服务与产品移动店创新创业项目商业计划书
评论
0/150
提交评论