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文档简介

泓域咨询MACRO/ 液体饮料项目立项申请报告液体饮料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56815.06平方米(折合约85.18亩),其中:净用地面积56815.06平方米(红线范围折合约85.18亩)。项目规划总建筑面积90335.95平方米,其中:规划建设主体工程64329.65平方米,计容建筑面积90335.95平方米;预计建筑工程投资6449.72万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为液体饮料,根据市场情况,预计年产值57177.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15947.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6449.727627.45187.2215947.401.1工程费用万元6449.727627.4541713.161.1.1建筑工程费用万元6449.726449.7229.03%1.1.2设备购置及安装费万元7627.457627.4534.33%1.2工程建设其他费用万元1870.231870.238.42%1.2.1无形资产万元921.27921.271.3预备费万元948.96948.961.3.1基本预备费万元395.58395.581.3.2涨价预备费万元553.38553.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元15947.4015947.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6271.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元41713.1623441.4227111.4541713.1641713.1641713.161.1应收账款万元12513.957508.378759.7612513.9512513.9512513.951.2存货万元18770.9211262.5513139.6518770.9218770.9218770.921.2.1原辅材料万元5631.283378.773941.895631.285631.285631.281.2.2燃料动力万元281.56168.94197.09281.56281.56281.561.2.3在产品万元8634.625180.776044.248634.628634.628634.621.2.4产成品万元4223.462534.072956.424223.464223.464223.461.3现金万元10428.296256.977299.8010428.2910428.2910428.292流动负债万元35441.7521265.0524809.2235441.7535441.7535441.752.1应付账款万元35441.7521265.0524809.2235441.7535441.7535441.753流动资金万元6271.413762.854389.996271.416271.416271.414铺底流动资金万元2090.451254.281463.332090.452090.452090.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22218.81万元,其中:固定资产投资15947.40万元,占项目总投资的71.77%;流动资金6271.41万元,占项目总投资的28.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6449.72万元,占项目总投资的29.03%;设备购置费7627.45万元,占项目总投资的34.33%;其它投资1870.23万元,占项目总投资的8.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15947.40+6271.41=22218.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22218.81139.33%139.33%100.00%2项目建设投资万元15947.40100.00%100.00%71.77%2.1工程费用万元14077.1788.27%88.27%63.36%2.1.1建筑工程费万元6449.7240.44%40.44%29.03%2.1.2设备购置及安装费万元7627.4547.83%47.83%34.33%2.2工程建设其他费用万元921.275.78%5.78%4.15%2.2.1无形资产万元921.275.78%5.78%4.15%2.3预备费万元948.965.95%5.95%4.27%2.3.1基本预备费万元395.582.48%2.48%1.78%2.3.2涨价预备费万元553.383.47%3.47%2.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15947.40100.00%100.00%71.77%5建设期间费用万元6流动资金万元6271.4139.33%39.33%28.23%7铺底流动资金万元2090.4713.11%13.11%9.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.09%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度187.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22128.6922128.6964329.6564329.655052.241.1主要生产车间13277.2113277.2138597.7938597.793132.391.2辅助生产车间7081.187081.1820585.4920585.491616.721.3其他生产车间1770.301770.303731.123731.12303.132仓储工程4694.914694.9116904.0916904.09965.522.1成品贮存1173.731173.734226.024226.02241.382.2原料仓储2441.352441.358790.138790.13502.072.3辅助材料仓库1079.831079.833887.943887.94222.073供配电工程250.40250.40250.40250.4016.093.1供配电室250.40250.40250.40250.4016.094给排水工程287.95287.95287.95287.9514.394.1给排水287.95287.95287.95287.9514.395服务性工程2973.442973.442973.442973.44169.845.1办公用房1378.711378.711378.711378.7198.315.2生活服务1594.731594.731594.731594.7385.336消防及环保工程838.82838.82838.82838.8253.906.1消防环保工程838.82838.82838.82838.8253.907项目总图工程125.20125.20125.20125.2051.967.1场地及道路硬化8401.091558.611558.617.2场区围墙1558.618401.098401.097.3安全保卫室125.20125.20125.20125.208绿化工程3593.82125.78合计31299.4290335.9590335.956449.72(四)设备方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费7627.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量848240.55千瓦时,折合104.25吨标准煤。2、项目年总用水量44587.69立方米,折合3.81吨标准煤。3、“液体饮料项目投资建设项目”,年用电量848240.55千瓦时,年总用水量44587.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.06吨标准煤/年。达产年综合节能量32.28吨标准煤/年,项目总节能率23.79%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“液体饮料项目”主要从事液体饮料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性液体饮料项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此,

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