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文档简介

泓域咨询MACRO/ 车厢项目立项申请报告车厢项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12919.79平方米(折合约19.37亩),其中:净用地面积12919.79平方米(红线范围折合约19.37亩)。项目规划总建筑面积16149.74平方米,其中:规划建设主体工程11999.06平方米,计容建筑面积16149.74平方米;预计建筑工程投资1432.25万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为车厢,根据市场情况,预计年产值11665.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3443.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1432.251718.55177.793443.791.1工程费用万元1432.251718.558335.991.1.1建筑工程费用万元1432.251432.2528.63%1.1.2设备购置及安装费万元1718.551718.5534.35%1.2工程建设其他费用万元292.99292.995.86%1.2.1无形资产万元135.87135.871.3预备费万元157.12157.121.3.1基本预备费万元73.6673.661.3.2涨价预备费万元83.4683.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元3443.793443.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1558.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8335.994875.056394.448335.998335.998335.991.1应收账款万元2500.801500.482000.642500.802500.802500.801.2存货万元3751.202250.723000.963751.203751.203751.201.2.1原辅材料万元1125.36675.22900.291125.361125.361125.361.2.2燃料动力万元56.2733.7645.0156.2756.2756.271.2.3在产品万元1725.551035.331380.441725.551725.551725.551.2.4产成品万元844.02506.41675.22844.02844.02844.021.3现金万元2084.001250.401667.202084.002084.002084.002流动负债万元6777.234066.345421.786777.236777.236777.232.1应付账款万元6777.234066.345421.786777.236777.236777.233流动资金万元1558.76935.261247.011558.761558.761558.764铺底流动资金万元519.58311.75415.67519.58519.58519.583、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5002.55万元,其中:固定资产投资3443.79万元,占项目总投资的68.84%;流动资金1558.76万元,占项目总投资的31.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1432.25万元,占项目总投资的28.63%;设备购置费1718.55万元,占项目总投资的34.35%;其它投资292.99万元,占项目总投资的5.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3443.79+1558.76=5002.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5002.55145.26%145.26%100.00%2项目建设投资万元3443.79100.00%100.00%68.84%2.1工程费用万元3150.8091.49%91.49%62.98%2.1.1建筑工程费万元1432.2541.59%41.59%28.63%2.1.2设备购置及安装费万元1718.5549.90%49.90%34.35%2.2工程建设其他费用万元135.873.95%3.95%2.72%2.2.1无形资产万元135.873.95%3.95%2.72%2.3预备费万元157.124.56%4.56%3.14%2.3.1基本预备费万元73.662.14%2.14%1.47%2.3.2涨价预备费万元83.462.42%2.42%1.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3443.79100.00%100.00%68.84%5建设期间费用万元6流动资金万元1558.7645.26%45.26%31.16%7铺底流动资金万元519.5915.09%15.09%10.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.13%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度177.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6223.196223.1911999.0611999.061170.561.1主要生产车间3733.913733.917199.447199.44725.751.2辅助生产车间1991.421991.423839.703839.70374.581.3其他生产车间497.86497.86695.95695.9570.232仓储工程1320.341320.342697.942697.94191.412.1成品贮存330.08330.08674.49674.4947.852.2原料仓储686.58686.581402.931402.9399.532.3辅助材料仓库303.68303.68620.53620.5344.023供配电工程70.4270.4270.4270.425.623.1供配电室70.4270.4270.4270.425.624给排水工程80.9880.9880.9880.985.034.1给排水80.9880.9880.9880.985.035服务性工程836.21836.21836.21836.2159.335.1办公用房425.73425.73425.73425.7326.245.2生活服务410.48410.48410.48410.4824.146消防及环保工程235.90235.90235.90235.9018.836.1消防环保工程235.90235.90235.90235.9018.837项目总图工程35.2135.2135.2135.21-45.617.1场地及道路硬化2448.97479.53479.537.2场区围墙479.532448.972448.977.3安全保卫室35.2135.2135.2135.218绿化工程773.6227.08合计8802.2516149.7416149.741432.25(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1718.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量626436.83千瓦时,折合76.99吨标准煤。2、项目年总用水量7520.01立方米,折合0.64吨标准煤。3、“车厢项目投资建设项目”,年用电量626436.83千瓦时,年总用水量7520.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.63吨标准煤/年。达产年综合节能量23.19吨标准煤/年,项目总节能率22.15%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“车厢项目”主要从事车厢项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性车厢项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

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