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泓域咨询MACRO/ 高级家用电器项目立项申请报告高级家用电器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10178.42平方米(折合约15.26亩),其中:净用地面积10178.42平方米(红线范围折合约15.26亩)。项目规划总建筑面积14351.57平方米,其中:规划建设主体工程10236.54平方米,计容建筑面积14351.57平方米;预计建筑工程投资1270.45万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高级家用电器,根据市场情况,预计年产值7506.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2514.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1270.451264.38164.772514.391.1工程费用万元1270.451264.385335.151.1.1建筑工程费用万元1270.451270.4536.05%1.1.2设备购置及安装费万元1264.381264.3835.88%1.2工程建设其他费用万元-20.44-20.44-0.58%1.2.1无形资产万元-9.83-9.831.3预备费万元-10.61-10.611.3.1基本预备费万元-5.29-5.291.3.2涨价预备费万元-5.32-5.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元2514.392514.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1009.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5335.152196.104102.565335.155335.155335.151.1应收账款万元1600.54640.221280.441600.541600.541600.541.2存货万元2400.82960.331920.652400.822400.822400.821.2.1原辅材料万元720.25288.10576.20720.25720.25720.251.2.2燃料动力万元36.0114.4028.8136.0136.0136.011.2.3在产品万元1104.38441.75883.501104.381104.381104.381.2.4产成品万元540.18216.07432.15540.18540.18540.181.3现金万元1333.79533.511067.031333.791333.791333.792流动负债万元4325.871730.353460.704325.874325.874325.872.1应付账款万元4325.871730.353460.704325.874325.874325.873流动资金万元1009.28403.71807.421009.281009.281009.284铺底流动资金万元336.42134.57269.14336.42336.42336.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3523.67万元,其中:固定资产投资2514.39万元,占项目总投资的71.36%;流动资金1009.28万元,占项目总投资的28.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1270.45万元,占项目总投资的36.05%;设备购置费1264.38万元,占项目总投资的35.88%;其它投资-20.44万元,占项目总投资的-0.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2514.39+1009.28=3523.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3523.67140.14%140.14%100.00%2项目建设投资万元2514.39100.00%100.00%71.36%2.1工程费用万元2534.83100.81%100.81%71.94%2.1.1建筑工程费万元1270.4550.53%50.53%36.05%2.1.2设备购置及安装费万元1264.3850.29%50.29%35.88%2.2工程建设其他费用万元-9.83-0.39%-0.39%-0.28%2.2.1无形资产万元-9.83-0.39%-0.39%-0.28%2.3预备费万元-10.61-0.42%-0.42%-0.30%2.3.1基本预备费万元-5.29-0.21%-0.21%-0.15%2.3.2涨价预备费万元-5.32-0.21%-0.21%-0.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2514.39100.00%100.00%71.36%5建设期间费用万元6流动资金万元1009.2840.14%40.14%28.64%7铺底流动资金万元336.4313.38%13.38%9.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.58%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度164.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3783.733783.7310236.5410236.54996.791.1主要生产车间2270.242270.246141.926141.92618.011.2辅助生产车间1210.791210.793275.693275.69318.971.3其他生产车间302.70302.70593.72593.7259.812仓储工程802.77802.772674.772674.77189.422.1成品贮存200.69200.69668.69668.6947.352.2原料仓储417.44417.441390.881390.8898.502.3辅助材料仓库184.64184.64615.20615.2043.573供配电工程42.8142.8142.8142.813.413.1供配电室42.8142.8142.8142.813.414给排水工程49.2449.2449.2449.243.054.1给排水49.2449.2449.2449.243.055服务性工程508.42508.42508.42508.4236.015.1办公用房205.68205.68205.68205.6820.635.2生活服务302.74302.74302.74302.7418.436消防及环保工程143.43143.43143.43143.4311.436.1消防环保工程143.43143.43143.43143.4311.437项目总图工程21.4121.4121.4121.4112.867.1场地及道路硬化1421.15286.54286.547.2场区围墙286.541421.151421.157.3安全保卫室21.4121.4121.4121.418绿化工程499.5617.48合计5351.8114351.5714351.571270.45(四)设备方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费1264.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量1310236.70千瓦时,折合161.03吨标准煤。2、项目年总用水量5101.16立方米,折合0.44吨标准煤。3、“高级家用电器项目投资建设项目”,年用电量1310236.70千瓦时,年总用水量5101.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.47吨标准煤/年。达产年综合节能量53.82吨标准煤/年,项目总节能率22.32%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“高级家用电器项目”主要从事高级家用电器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高级家用电器项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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