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泓域咨询MACRO/ 环保型工业滤布项目立项申请报告环保型工业滤布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59736.52平方米(折合约89.56亩),其中:净用地面积59736.52平方米(红线范围折合约89.56亩)。项目规划总建筑面积82436.40平方米,其中:规划建设主体工程62896.06平方米,计容建筑面积82436.40平方米;预计建筑工程投资6850.95万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保型工业滤布,根据市场情况,预计年产值61073.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17335.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6850.957644.81193.5617335.231.1工程费用万元6850.957644.8139930.881.1.1建筑工程费用万元6850.956850.9528.05%1.1.2设备购置及安装费万元7644.817644.8131.30%1.2工程建设其他费用万元2839.472839.4711.63%1.2.1无形资产万元1328.501328.501.3预备费万元1510.971510.971.3.1基本预备费万元729.67729.671.3.2涨价预备费万元781.30781.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元17335.2317335.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7089.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元39930.8826301.3633264.9539930.8839930.8839930.881.1应收账款万元11979.266588.608984.4511979.2611979.2611979.261.2存货万元17968.909882.8913476.6717968.9017968.9017968.901.2.1原辅材料万元5390.672964.874043.005390.675390.675390.671.2.2燃料动力万元269.53148.24202.15269.53269.53269.531.2.3在产品万元8265.694546.136199.278265.698265.698265.691.2.4产成品万元4043.002223.653032.254043.004043.004043.001.3现金万元9982.725490.507487.049982.729982.729982.722流动负债万元32841.4518062.8024631.0932841.4532841.4532841.452.1应付账款万元32841.4518062.8024631.0932841.4532841.4532841.453流动资金万元7089.433899.195317.077089.437089.437089.434铺底流动资金万元2363.121299.731772.362363.122363.122363.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资24424.66万元,其中:固定资产投资17335.23万元,占项目总投资的70.97%;流动资金7089.43万元,占项目总投资的29.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6850.95万元,占项目总投资的28.05%;设备购置费7644.81万元,占项目总投资的31.30%;其它投资2839.47万元,占项目总投资的11.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17335.23+7089.43=24424.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元24424.66140.90%140.90%100.00%2项目建设投资万元17335.23100.00%100.00%70.97%2.1工程费用万元14495.7683.62%83.62%59.35%2.1.1建筑工程费万元6850.9539.52%39.52%28.05%2.1.2设备购置及安装费万元7644.8144.10%44.10%31.30%2.2工程建设其他费用万元1328.507.66%7.66%5.44%2.2.1无形资产万元1328.507.66%7.66%5.44%2.3预备费万元1510.978.72%8.72%6.19%2.3.1基本预备费万元729.674.21%4.21%2.99%2.3.2涨价预备费万元781.304.51%4.51%3.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17335.23100.00%100.00%70.97%5建设期间费用万元6流动资金万元7089.4340.90%40.90%29.03%7铺底流动资金万元2363.1413.63%13.63%9.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.11%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度193.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30032.4030032.4062896.0662896.065749.741.1主要生产车间18019.4418019.4437737.6437737.643564.841.2辅助生产车间9610.379610.3720126.7420126.741839.921.3其他生产车间2402.592402.593647.973647.97344.982仓储工程6371.806371.8012701.2212701.22844.442.1成品贮存1592.951592.953175.303175.30211.112.2原料仓储3313.343313.346604.636604.63439.112.3辅助材料仓库1465.511465.512921.282921.28194.223供配电工程339.83339.83339.83339.8325.423.1供配电室339.83339.83339.83339.8325.424给排水工程390.80390.80390.80390.8022.734.1给排水390.80390.80390.80390.8022.735服务性工程4035.474035.474035.474035.47268.305.1办公用房1667.961667.961667.961667.96139.705.2生活服务2367.512367.512367.512367.51153.276消防及环保工程1138.431138.431138.431138.4385.156.1消防环保工程1138.431138.431138.431138.4385.157项目总图工程169.91169.91169.91169.91-266.517.1场地及道路硬化11458.632469.422469.427.2场区围墙2469.4211458.6311458.637.3安全保卫室169.91169.91169.91169.918绿化工程3476.44121.68合计42478.6482436.4082436.406850.95(四)设备方案项目计划购置设备共计181台(套),设备购置费7644.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量982657.18千瓦时,折合120.77吨标准煤。2、项目年总用水量41723.59立方米,折合3.56吨标准煤。3、“环保型工业滤布项目投资建设项目”,年用电量982657.18千瓦时,年总用水量41723.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.33吨标准煤/年。达产年综合节能量48.35吨标准煤/年,项目总节能率27.20%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“环保型工业滤布项目”主要从事环保型工业滤布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保型工业滤布项目选址于xx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范园区环境保护规划要求。

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