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文档简介

泓域咨询MACRO/ 羽绒服项目立项申请报告羽绒服项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。undefined产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38525.92平方米(折合约57.76亩),其中:净用地面积38525.92平方米(红线范围折合约57.76亩)。项目规划总建筑面积49698.44平方米,其中:规划建设主体工程39647.06平方米,计容建筑面积49698.44平方米;预计建筑工程投资3659.06万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为羽绒服,根据市场情况,预计年产值24058.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9670.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3659.063007.23167.429670.181.1工程费用万元3659.063007.2314858.761.1.1建筑工程费用万元3659.063659.0629.51%1.1.2设备购置及安装费万元3007.233007.2324.26%1.2工程建设其他费用万元3003.893003.8924.23%1.2.1无形资产万元1203.631203.631.3预备费万元1800.261800.261.3.1基本预备费万元799.02799.021.3.2涨价预备费万元1001.241001.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元9670.189670.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2727.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14858.766637.7012519.6614858.7614858.7614858.761.1应收账款万元4457.631783.053343.224457.634457.634457.631.2存货万元6686.442674.585014.836686.446686.446686.441.2.1原辅材料万元2005.93802.371504.452005.932005.932005.931.2.2燃料动力万元100.3040.1275.22100.30100.30100.301.2.3在产品万元3075.761230.302306.823075.763075.763075.761.2.4产成品万元1504.45601.781128.341504.451504.451504.451.3现金万元3714.691485.882786.023714.693714.693714.692流动负债万元12131.264852.509098.4412131.2612131.2612131.262.1应付账款万元12131.264852.509098.4412131.2612131.2612131.263流动资金万元2727.501091.002045.632727.502727.502727.504铺底流动资金万元909.16363.67681.87909.16909.16909.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12397.68万元,其中:固定资产投资9670.18万元,占项目总投资的78.00%;流动资金2727.50万元,占项目总投资的22.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3659.06万元,占项目总投资的29.51%;设备购置费3007.23万元,占项目总投资的24.26%;其它投资3003.89万元,占项目总投资的24.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9670.18+2727.50=12397.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12397.68128.21%128.21%100.00%2项目建设投资万元9670.18100.00%100.00%78.00%2.1工程费用万元6666.2968.94%68.94%53.77%2.1.1建筑工程费万元3659.0637.84%37.84%29.51%2.1.2设备购置及安装费万元3007.2331.10%31.10%24.26%2.2工程建设其他费用万元1203.6312.45%12.45%9.71%2.2.1无形资产万元1203.6312.45%12.45%9.71%2.3预备费万元1800.2618.62%18.62%14.52%2.3.1基本预备费万元799.028.26%8.26%6.44%2.3.2涨价预备费万元1001.2410.35%10.35%8.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9670.18100.00%100.00%78.00%5建设期间费用万元6流动资金万元2727.5028.21%28.21%22.00%7铺底流动资金万元909.179.40%9.40%7.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.34%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度167.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18069.5818069.5839647.0639647.063210.931.1主要生产车间10841.7510841.7523788.2423788.241990.781.2辅助生产车间5782.275782.2712687.0612687.061027.501.3其他生产车间1445.571445.572299.532299.53192.662仓储工程3833.713833.716533.406533.40384.822.1成品贮存958.43958.431633.351633.3596.202.2原料仓储1993.531993.533397.373397.37200.112.3辅助材料仓库881.75881.751502.681502.6888.513供配电工程204.46204.46204.46204.4613.553.1供配电室204.46204.46204.46204.4613.554给排水工程235.13235.13235.13235.1312.124.1给排水235.13235.13235.13235.1312.125服务性工程2428.022428.022428.022428.02143.015.1办公用房1015.131015.131015.131015.1374.955.2生活服务1412.891412.891412.891412.8968.396消防及环保工程684.96684.96684.96684.9645.396.1消防环保工程684.96684.96684.96684.9645.397项目总图工程102.23102.23102.23102.23-243.317.1场地及道路硬化6637.361067.241067.247.2场区围墙1067.246637.366637.367.3安全保卫室102.23102.23102.23102.238绿化工程2644.4092.55合计25558.1049698.4449698.443659.06(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费3007.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量810893.56千瓦时,折合99.66吨标准煤。2、项目年总用水量14714.77立方米,折合1.26吨标准煤。3、“羽绒服项目投资建设项目”,年用电量810893.56千瓦时,年总用水量14714.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.92吨标准煤/年。达产年综合节能量25.23吨标准煤/年,项目总节能率23.75%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“羽绒服项目”主要从事羽绒服项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性羽绒服项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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