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文档简介
滑触线项目投资运营分析报告范文模板滑触线项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 滑触线项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情 况说明 一 经营环境分析 1 坚持质量第 一 效益优先 创新驱动 融合带动 集群集约 绿色低碳 统筹 协调 突出重点 把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向 大力推进先进制造业发展 培育壮大具有较强竞争力的大企业大 集团 立足我省资源禀赋和产业基础 以战略性新兴产业和未来产业为引 领 推动产业迈向产业链价值链中高端 铸造现代产业体系的核心 动能 以技术改造为抓手 大力推动传统产业转型升级 提升产业发展层 次 以融合发展为主战场 积极发展数字经济 推动数字经济与实体经 济融合发展 培育高质量发展新引擎 在经济运行层面 我们面临新老矛盾交织 周期性 结构性问题叠 加的双重风险 在当前经济下行压力加大的情况下 在宏观调控上 推出调结构 防风险的政策措施要把握好节奏和力度 2 以去产能 去库存 去杠杆 降成本 补短板为重点的供给侧结 构性改革已全面启动 诸如降低企业税费 淘汰落后产能 提高企 业创新能力 鼓励创新创业等更有针对性 更有力度的改革举措和 配套政策不断推出 将为我市调整优化产业结构 增强实体经济活 力提供积极有效的动力 全市实现产业经济与环境效益共生共赢任务艰巨 传统产业升级压力大 壮大战略性新兴产业尚待时日 随着全市工业化和城市化进程加快 居民消费升级 经济增长对自 然资源的需求越来越大 供求矛盾越来越突出 土地 矿产等资源 的紧缺和供应相对滞后 将在一定程度上制约工业经济发展速度 通过完善支持工业发展的配套政策体系 确保优势资源向工业集中 政策资金向工业倾斜 不断健全细化政策落实推进机制 坚持切 实提高政策执行力 打造工业发展 政策洼地 3 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 推动高质量发展是做好经济工作的根本要求 高质量发展是体现新发展理念的发展 突出高质量发展导向 就是 要坚持稳中求进 在稳的前提下 有所进取 以进求稳 更好满足 人民群众多样化 多层次 多方面的需求 从发展趋势来看 目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新 兴产业过渡 要实现支柱产业的平稳切换 一方面要建立房地产调控的长效机制 另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展 两者相辅相承 缺一不可 因此 从宏观政策调控的逻辑上看 未来的投资机遇也应在战略性 新兴产业里面 市场普遍认为 中国经济在明年下半年 将重新步入上升通道 而 其背后的推动力 必将是战略性新兴产业的发展 目前投资已经到 了最好的介入期 把握参与全球经济治理体系变革的新机遇 在国际经济秩序和规则 面临调整的重要时期 中国可以发挥更大更积极的作用 中华民族的发展从来都是在攻坚克难 爬坡过坎中实现的 要辩证看待国际环境和国内条件的变化 增强忧患意识 抓住并用 好我国发展的重要战略机遇期 保持战略定力 坚定不移办好自己 的事 敢于迎难而上 善于化危为机 变压力为加快推动经济高质 量发展的动力 二 项目情况说明为了积极响应xx产业示范中心关于促进滑触线产 业发展的政策要求 xxx投资公司通过科学调研 合理布局 计划在 xx产业示范中心新建 滑触线项目 预计总用地面积55474 39平方 米 折合约83 17亩 其中净用地面积55474 39平方米 项目规划 总建筑面积93751 72平方米 计容建筑面积93751 72平方米 根据 总体规划设计测算 项目建筑系数75 16 建筑容积率1 69 建设 区域绿化覆盖率5 01 固定资产投资强度193 26万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资21293 25万元 其中固定资产投资1 6073 43万元 占项目总投资的75 49 流动资金5219 82万元 占 项目总投资的24 51 在固定资产投资中建筑工程投资6579 59万元 占项目总投资的30 9 0 设备购置费5285 48万元 占项目总投资的24 82 其它投资费 用4208 36万元 占项目总投资的19 76 项目建成投入正常运营后主要生产滑触线产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入50743 00万元 总成本费用40474 14万元 税金及附加391 86万元 利润总额10268 86万元 利税总额12077 1 1万元 税后净利润7701 65万元 达纲年纳税总额4375 47万元 达 纲年投资利润率48 23 投资利税率56 72 投资回报率36 17 全部投资回收期4 26年 提供就业职位1123个 达纲年综合节能量1 9 64吨标准煤 年 项目总节能率25 92 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析当今世界面临百年未有之大变局 中国发展处于 重要的战略机遇期 当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面 出现 2019年中国必定将踏上改革开放的新征程 2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期 走向高质量发展模式的 关键年 世界经济结构与秩序的裂变期 中国经济结构转换的关键期 深层 次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期 决定了中国 宏观经济的历史方位与国际方位 这也决定了2019年经济运行的模 式可能发生变化 我国目前的经济发展基于净出口 投资 消费的经济结构 但是这 种经济结构并不利于我国的长期的经济发展 为了让经济结构符合经济发展 我国把新常态引入到了经济发展中 去 但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇 同时也带来了很 多挑战 让我国的经济无法快速发展 比如说财政收支平衡受影响 银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展 所以应该把控经 济发展新常态趋势 应对不良影响 2019年上半年宏观经济的短期下行压力依然较大 特别是近期经济 形势出现的一些值得高度关注的新变化 可能意味着负向产出缺口 开始扩大 宏观政策需要再调整和再定位 正因如此 中央经济工作会议指出 宏观政策要强化逆周期调节 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策 稳定总需求 积极的财政政策要加力提效 实施更大规模的减税降费 稳健的货 币政策要松紧适度 保持流动性合理充裕 结构性政策要强化体制机制建设 坚持向改革要动力 深化国资国 企 财税金融 土地 市场准入 社会管理等领域改革 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx产业示 范中心行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx产业示范中 心产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极 的推动意义 2 项目拟建设在xx产业示范中心内 工程选址符合xx产业示范中心 土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运 输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率48 23 投 资利税率56 72 全部投资回报率36 17 全部投资回收期4 26年 固定资产投资回收期4 26年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积93751 72平方米 计容建筑面积93751 72平方米 购置先进的技术装备共计126台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资21293 25万元 其中固定资产投资16073 43 万元 流动资金5219 82万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入50743 00万元 总成本费用40474 14万元 年利税总额120 77 11万元 其中税后净利润7701 65万元 纳税总额4375 47万元 其中增值税1416 39万元 税金及附加391 86万元 年缴纳企业所得 税2567 22万元 年利润总额10268 86万元 全部投资回收期4 26年 固定资产投资回收期4 26年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 以转变经济发展方式为主线 以提升工业经济可持续发展能力为 立足点 以提高自主创新能力为动力 努力推动传统产业上层次 提技术 创品牌 增效益 促进传统产业走创新型 效益型 集约 型 生态型的发展模式 引导传统产业实现从块状经济向产业集群 从低端生产向高端制造的 双转型 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资16247 89万元 占 计划投资的76 31 其中完成固定资产投资12021 69万元 占总投资的73 99 完成流 动资金投资4226 20 占总投资的26 01 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入37193 32万元 同比增长30 22 8631 38万 元 其中 主营业务收入为35067 93万元 占营业总收入的94 29 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额8619 26万元 较去年同期相比增长813 78万元 增长率10 43 实现净利润6464 44万元 较去年同期相比增长1331 14万元 增长 率25 93 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16247 891 1 完成比例76 31 2完成固定资产投资万元12021 692 1 完成比例73 99 3完成流动资金投资万元4226 203 1 完成比例26 01 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率53 05 2 财务内部收益率28 03 3 投资回报率39 79 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到35521 89万元 其中流动资产总额13051 57万元 占资产总额的36 74 资产负债率48 17 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 未来 我国中小企业要改变发展过多地依靠扩大投资规模和增加 投入的外延式增长方式 致力于通过企业的技术创新和管理创新来 挖掘企业潜力的内涵式发展方式 提升企业效益 要从重规模变为重质量 改变核心技术受制于人 全球价值链受控 于人的局面 具体来讲 中小企业要通过创新人才激励机制 优化合作创新机制 处理好技术引进与消化吸收的关系等来加强核心技术开发 要重视关键技术尤其是信息技术的应用 形成企业的成本优势 技 术优势 管理优势和市场优势 除了技术创新 中小企业还要通过商业模式创新 组织管理创新 企业文化创新和采用新型管理手段来培育企业管理优势型核心竞争 力 在当前高成本时代的背景下 我国中小企业尤其要引进精益生产管 理手段 要加强生产流程改造 缩短生产周期 要突出成本控制和 效率提升 消除无效生产和浪费 要加强质量检测 对生产流程的 每一道工序进行全面质量控制 要推进学习型组织建设 实施专业 化协作生产 要建立业绩评估体系 鼓励员工参与生产和管理的改 进 从而用最小的投入 得到最大的产出 实现企业集约式发展 中小企业也面临着重大的发展机遇 中国经济长期向好的基本面没 有改变 全面深化改革正在释放新动力 激发新活力 新技术的广泛应用正引发以智能制造为核心的产业变革 不断催生 新产品 新业态 新市场和新模式 为中小企业提供了广阔的创新 发展空间 中小企业是推动 大众创业 万众创新 的基础 在增加就业 促进 经济增长 科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用 对国民经济和社会发展具有重要的战略意义 中国制造2025 把促进大中小企业协调发展作为深入推进制造业 结构调整的工作重点 把进一步完善中小企业政策作为战略支撑和 保障 这是新常态下全面促进中小企业发展的重要部署 要充分认识大力发展中小企业的重大意义 努力完成 中国制造202 5 提出的任务和措施 2 加强对 专精特新 中小企业的培育和支持 引导中小企业专注核 心业务 提高专业化生产 服务和协作配套的能力 为大企业 大 项目和产业链提供零部件 元器件 配套产品和配套服务 走 专精 特新 发展之路 发展一批专业化 小巨人 企业 不断提高专业化 小巨人 企业的数量和比重 有助于带动和促进中小企业走专业化发 展之路 提高中小企业的整体素质和发展水平 增强核心竞争力 二 法人治理结构xxx投资公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx投资公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业 务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为 保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对企 业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx投资公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实 行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx投资公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x产业示范中心项目建设地为重点 分析 滑触线项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教 卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx产业示范中心项目建设地 无特殊环境功能区 也不 属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地 农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动 和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提 高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx产业示范 中心项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于xx产业示范中心项目建设地的规划开发 促进项目区 域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx产业示范中心项目建设地的环境状况 进一步 改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域 滑触线产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商 业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促 进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积55474 39平方米 折合约83 17亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 绿色示范工厂创建 制定绿色工厂建设标准和导则 在钢铁 有色 化工 建材 机械 汽车 轻工 纺织 医药 电子信息等重点行业开展试点示范 到2020年 创建千家绿色示范工厂 进入21世纪 大规模开发利用化石能源导致的能源危机 环境危机 日益凸显 建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境 国际金融危机爆发后 以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模 式受到了巨大冲击 后危机时代 发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中 的重要作用 相继提出了 再工业化 战略 旨在以创新激发制造业 活力 重振实体经济 同时 在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下 发达国家实施 绿色新政 意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术 发掘新的绿色 增长点 将全球工业带入绿色化发展的新路径 为重塑全球产业链 推动消费者行为变革提供持续动力 进而在实体经济领域新一轮 国际竞争中占据制高点 3 结合和依托现有的绿色制造国家标准和行业标准 针对我区绿色 制造体系建设需求 系统考虑生命周期 制造流程 产业链条 全 面梳理现有资源能源消耗 清洁生产 环境排放等国家 行业和地 方标准规范 成立自治区绿色制造标准化技术委员会 组织科研院所 行业协会 重点企业等共同研制绿色制造及评价地方标准或团体标准 补充 完善从产品设计 制造 使用 回收到再制造的全生命周期绿色标 准 加大标准的宣贯力度 发挥标准引领作用 构建绿色制造标准体系 鼓励科研机构 行业协会 咨询服务机构 金融机构发挥优势 开 展绿色制造评价体系相关地方标准的研究 细化我区分行业的绿色 评价指标及评分标准 推动科研院所 行业协会 咨询服务机构 金融机构等共同参与 培育一批集标准创制 计量检测 评价咨询 技术创新 绿色金融 等服务内容的专业化绿色制造服务机构 为企业 园区开展绿色示 范工作提供绿色制造整体解决方案 为绿色制造体系政策推广 信 息交流 咨询 培训 评估等提供基础支撑 四 项目区绿色节能发展工业是国民经济的主体 也是能源资源 消耗的主要领域 面对国家战略任务和约束性指标要求 工业转型 升级的内在需要以及国际竞争的巨大压力 十三五 期间工业节能 任务更重 压力更大 要求更高 必须从战略和全局的高度 充分认识做好工业节能工作的重要性 艰巨性和紧迫性 切实采取有效措施 大幅提高能源利用效率 突 破资源环境瓶颈制约 促进工业发展方式实现根本性转变 第五章综合评价 1 近日发布的两大文件都和 先进制造 相关xx年11月27日 国务院 印发 关于深化 互联网 先进制造业 发展工业互联网的指导意见 提出 深入推进 互联网 形成实体经济与网络相互促进 同 步提升的良好格局 有力推动现代化经济体系建设 xx年12月14日 工信部印发 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划 2018 2020年 提出 推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用 发展高端智能产品 夯实核心基础 提升智能制造水平 上半年 结构性去产能继续深化 全国工业产能利用率为76 7 比一季度提高0 2个百分点 比上年 同期提高0 3个百分点 去库存成效突出 6月末 全国商品房待售面积同比下降14 7 企业杠杆率和成本继续下降 5月末 规模以上工业企业资产负债率为56 6 同比下降0 6个百分 点 1 5月份 规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84 49元 同比减少0 31元 短板领域投资快速增长 上半年 生态保护和环境治理业 农业投资同比分别增长35 4 和15 4 分别快于全部投资29 4和9 4个百分点 市场预期保持景气 6月份 综合PMI产出指数为54 4 制造业采购经理指数为51 5 非制造业商务活动指数为55 0 持续在扩张区间运行 2 该项目适应国内和国际滑触线行业总体发展趋势 是国家支持和 鼓励发展的产业 滑触线市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率48 23 投资利税率56 72 全部投资回报率36 17 全部投资回收期4 26年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx产业示范中心建设滑触线项目 其建设选址合理 自然条件良 好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx产业示 范中心及xx产业示范中心 十三五 滑触线产业发展规划 切合xx产 业示范中心经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益 良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx产业示范中 心全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元6579 595285 48193 2616073 431 1工程费用万元6579 595285 4840047 051 1 1建筑工程费用万元6579 596579 5930 90 1 1 2设 备购置及安装费万元5285 485285 4824 82 1 2工程建设其他费用万 元4208 364208 3619 76 1 2 1无形资产万元1925 591925 591 3预 备费万元2282 772282 771 3 1基本预备费万元1017 761017 761 3 2涨价预备费万元1265 011265 012建设期利息万元3固定资产投资现 值万元16073 4316073 43流动资金投资估算表序号项目单位达产年 指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元40047 052396 5 4226447 7540047 0540047 0540047 051 1应收账款万元1xx 1172 08 478409 881xx 111xx 111xx 111 2存货万元18021 1710812 7012 614 8218021 1718021 1718021 171 2 1原辅材料万元5406 353243 813784 455406 355406 355406 351 2 2燃料动力万元270 32162 19 189 22270 32270 32270 321 2 3在产品万元8289 744973 845802 8 28289 748289 748289 741 2 4产成品万元4054 762432 862838 334 054 764054 764054 761 3现金万元10011 766007 067008 2310011 7610011 7610011 762流动负债万元34827 2320896 3424379 063482 7 2334827 2334827 232 1应付账款万元34827 2320896 3424379 06 34827 2334827 2334827 233流动资金万元5219 823131 893653 875 219 825219 825219 824铺底流动资金万元1739 921043 961217 961 739 921739 921739 92总投资构成估算表序号项目单位指标占建设 投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21293 2513 2 47 132 47 100 00 2项目建设投资万元16073 43100 00 100 00 7 5 49 2 1工程费用万元11865 0773 82 73 82 55 72 2 1 1建筑工程 费万元6579 5940 93 40 93 30 90 2 1 2设备购置及安装费万元528 5 4832 88 32 88 24 82 2 2工程建设其他费用万元1925 5911 98 1 1 98 9 04 2 2 1无形资产万元1925 5911 98 11 98 9 04 2 3预备 费万元2282 7714 20 14 20 10 72 2 3 1基本预备费万元1017 766 33 6 33 4 78 2 3 2涨价预备费万元1265 017 87 7 87 5 94 3建设 期利息万元4固定资产投资现值万元16073 43100 00 100 00 75 49 5建设期间费用万元6流动资金万元5219 8232 47 32 47 24 51 7铺 底流动资金万元1739 9410 82 10 82 8 17 营业收入税金及附加和 增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业 收入万元30445 8035520 1050743 0050743 0050743 001 1滑触线万 元30445 8035520 1050743 0050743 0050743 002现价增加值万元97 42 6611366 4316237 7616237 7616237 763增值税万元849 83991 4 71416 391416 391416 393 1销项税额万元8118 888118 888118 888 118 888118 8
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