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泓域咨询MACRO/ 方便食品及软饮料项目立项申请报告方便食品及软饮料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8090.71平方米(折合约12.13亩),其中:净用地面积8090.71平方米(红线范围折合约12.13亩)。项目规划总建筑面积9789.76平方米,其中:规划建设主体工程7058.27平方米,计容建筑面积9789.76平方米;预计建筑工程投资828.55万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为方便食品及软饮料,根据市场情况,预计年产值7703.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2372.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元828.55755.80195.562372.141.1工程费用万元828.55755.804789.211.1.1建筑工程费用万元828.55828.5524.56%1.1.2设备购置及安装费万元755.80755.8022.40%1.2工程建设其他费用万元787.79787.7923.35%1.2.1无形资产万元364.93364.931.3预备费万元422.86422.861.3.1基本预备费万元178.96178.961.3.2涨价预备费万元243.90243.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元2372.142372.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1001.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4789.212882.454872.584789.214789.214789.211.1应收账款万元1436.76862.061149.411436.761436.761436.761.2存货万元2155.141293.091724.122155.142155.142155.141.2.1原辅材料万元646.54387.93517.23646.54646.54646.541.2.2燃料动力万元32.3319.4025.8632.3332.3332.331.2.3在产品万元991.36594.82793.09991.36991.36991.361.2.4产成品万元484.91290.94387.93484.91484.91484.911.3现金万元1197.30718.38957.841197.301197.301197.302流动负债万元3787.732272.643030.183787.733787.733787.732.1应付账款万元3787.732272.643030.183787.733787.733787.733流动资金万元1001.48600.89801.181001.481001.481001.484铺底流动资金万元333.82200.30267.06333.82333.82333.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3373.62万元,其中:固定资产投资2372.14万元,占项目总投资的70.31%;流动资金1001.48万元,占项目总投资的29.69%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资828.55万元,占项目总投资的24.56%;设备购置费755.80万元,占项目总投资的22.40%;其它投资787.79万元,占项目总投资的23.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2372.14+1001.48=3373.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3373.62142.22%142.22%100.00%2项目建设投资万元2372.14100.00%100.00%70.31%2.1工程费用万元1584.3566.79%66.79%46.96%2.1.1建筑工程费万元828.5534.93%34.93%24.56%2.1.2设备购置及安装费万元755.8031.86%31.86%22.40%2.2工程建设其他费用万元364.9315.38%15.38%10.82%2.2.1无形资产万元364.9315.38%15.38%10.82%2.3预备费万元422.8617.83%17.83%12.53%2.3.1基本预备费万元178.967.54%7.54%5.30%2.3.2涨价预备费万元243.9010.28%10.28%7.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2372.14100.00%100.00%70.31%5建设期间费用万元6流动资金万元1001.4842.22%42.22%29.69%7铺底流动资金万元333.8314.07%14.07%9.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.16%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度195.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3956.053956.057058.277058.27657.111.1主要生产车间2373.632373.634234.964234.96407.411.2辅助生产车间1265.941265.942258.652258.65210.281.3其他生产车间316.48316.48409.38409.3839.432仓储工程839.33839.331775.471775.47120.212.1成品贮存209.83209.83443.87443.8730.052.2原料仓储436.45436.45923.24923.2462.512.3辅助材料仓库193.05193.05408.36408.3627.653供配电工程44.7644.7644.7644.763.413.1供配电室44.7644.7644.7644.763.414给排水工程51.4851.4851.4851.483.054.1给排水51.4851.4851.4851.483.055服务性工程531.58531.58531.58531.5835.995.1办公用房240.08240.08240.08240.0819.685.2生活服务291.50291.50291.50291.5014.786消防及环保工程149.96149.96149.96149.9611.426.1消防环保工程149.96149.96149.96149.9611.427项目总图工程22.3822.3822.3822.38-22.377.1场地及道路硬化1492.19335.30335.307.2场区围墙335.301492.191492.197.3安全保卫室22.3822.3822.3822.388绿化工程563.6219.73合计5595.549789.769789.76828.55(四)设备方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费755.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量1013088.07千瓦时,折合124.51吨标准煤。2、项目年总用水量5970.03立方米,折合0.51吨标准煤。3、“方便食品及软饮料项目投资建设项目”,年用电量1013088.07千瓦时,年总用水量5970.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.02吨标准煤/年。达产年综合节能量39.48吨标准煤/年,项目总节能率24.37%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“方便食品及软饮料项目”主要从事方便食品及软饮料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性方便食品及软饮料项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此

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