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泓域咨询MACRO/ 塑料试管项目立项申请报告塑料试管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人陶xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7657.16平方米(折合约11.48亩),其中:净用地面积7657.16平方米(红线范围折合约11.48亩)。项目规划总建筑面积9188.59平方米,其中:规划建设主体工程5807.32平方米,计容建筑面积9188.59平方米;预计建筑工程投资780.47万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料试管,根据市场情况,预计年产值5955.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2195.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元780.47915.35191.212195.091.1工程费用万元780.47915.354461.541.1.1建筑工程费用万元780.47780.4725.46%1.1.2设备购置及安装费万元915.35915.3529.85%1.2工程建设其他费用万元499.27499.2716.28%1.2.1无形资产万元201.08201.081.3预备费万元298.19298.191.3.1基本预备费万元151.78151.781.3.2涨价预备费万元146.41146.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元2195.092195.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金870.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4461.541830.383706.294461.544461.544461.541.1应收账款万元1338.46602.311070.771338.461338.461338.461.2存货万元2007.69903.461606.152007.692007.692007.691.2.1原辅材料万元602.31271.04481.85602.31602.31602.311.2.2燃料动力万元30.1213.5524.0930.1230.1230.121.2.3在产品万元923.54415.59738.83923.54923.54923.541.2.4产成品万元451.73203.28361.38451.73451.73451.731.3现金万元1115.38501.92892.311115.381115.381115.382流动负债万元3590.561615.752872.453590.563590.563590.562.1应付账款万元3590.561615.752872.453590.563590.563590.563流动资金万元870.98391.94696.78870.98870.98870.984铺底流动资金万元290.32130.65232.26290.32290.32290.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3066.07万元,其中:固定资产投资2195.09万元,占项目总投资的71.59%;流动资金870.98万元,占项目总投资的28.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资780.47万元,占项目总投资的25.46%;设备购置费915.35万元,占项目总投资的29.85%;其它投资499.27万元,占项目总投资的16.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2195.09+870.98=3066.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3066.07139.68%139.68%100.00%2项目建设投资万元2195.09100.00%100.00%71.59%2.1工程费用万元1695.8277.26%77.26%55.31%2.1.1建筑工程费万元780.4735.56%35.56%25.46%2.1.2设备购置及安装费万元915.3541.70%41.70%29.85%2.2工程建设其他费用万元201.089.16%9.16%6.56%2.2.1无形资产万元201.089.16%9.16%6.56%2.3预备费万元298.1913.58%13.58%9.73%2.3.1基本预备费万元151.786.91%6.91%4.95%2.3.2涨价预备费万元146.416.67%6.67%4.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2195.09100.00%100.00%71.59%5建设期间费用万元6流动资金万元870.9839.68%39.68%28.41%7铺底流动资金万元290.3313.23%13.23%9.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.83%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度191.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2805.882805.885807.325807.32542.591.1主要生产车间1683.531683.533484.393484.39336.411.2辅助生产车间897.88897.881858.341858.34173.631.3其他生产车间224.47224.47336.82336.8232.562仓储工程595.31595.312197.832197.83149.352.1成品贮存148.83148.83549.46549.4637.342.2原料仓储309.56309.561142.871142.8777.662.3辅助材料仓库136.92136.92505.50505.5034.353供配电工程31.7531.7531.7531.752.433.1供配电室31.7531.7531.7531.752.434给排水工程36.5136.5136.5136.512.174.1给排水36.5136.5136.5136.512.175服务性工程377.03377.03377.03377.0325.625.1办公用房181.23181.23181.23181.2312.625.2生活服务195.80195.80195.80195.8011.066消防及环保工程106.36106.36106.36106.368.136.1消防环保工程106.36106.36106.36106.368.137项目总图工程15.8715.8715.8715.8734.937.1场地及道路硬化997.67193.16193.167.2场区围墙193.16997.67997.677.3安全保卫室15.8715.8715.8715.878绿化工程435.6215.25合计3968.719188.599188.59780.47(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费915.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量596168.68千瓦时,折合73.27吨标准煤。2、项目年总用水量4018.44立方米,折合0.34吨标准煤。3、“塑料试管项目投资建设项目”,年用电量596168.68千瓦时,年总用水量4018.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.61吨标准煤/年。达产年综合节能量28.63吨标准煤/年,项目总节能率24.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划,符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“塑料试管项目”主要从事塑料试管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料试管项目选址于某某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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