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文档简介

泓域咨询MACRO/ 催化材料项目立项申请报告催化材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16414.87平方米(折合约24.61亩),其中:净用地面积16414.87平方米(红线范围折合约24.61亩)。项目规划总建筑面积23144.97平方米,其中:规划建设主体工程16767.55平方米,计容建筑面积23144.97平方米;预计建筑工程投资2047.05万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为催化材料,根据市场情况,预计年产值7286.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4386.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2047.051386.32178.234386.241.1工程费用万元2047.051386.325653.151.1.1建筑工程费用万元2047.052047.0538.66%1.1.2设备购置及安装费万元1386.321386.3226.18%1.2工程建设其他费用万元952.87952.8718.00%1.2.1无形资产万元561.82561.821.3预备费万元391.05391.051.3.1基本预备费万元190.67190.671.3.2涨价预备费万元200.38200.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元4386.244386.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金908.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5653.152675.574321.915653.155653.155653.151.1应收账款万元1695.94932.771356.761695.941695.941695.941.2存货万元2543.921399.152035.132543.922543.922543.921.2.1原辅材料万元763.18419.75610.54763.18763.18763.181.2.2燃料动力万元38.1620.9930.5338.1638.1638.161.2.3在产品万元1170.20643.61936.161170.201170.201170.201.2.4产成品万元572.38314.81457.91572.38572.38572.381.3现金万元1413.29777.311130.631413.291413.291413.292流动负债万元4744.692609.583795.754744.694744.694744.692.1应付账款万元4744.692609.583795.754744.694744.694744.693流动资金万元908.46499.65726.77908.46908.46908.464铺底流动资金万元302.82166.55242.26302.82302.82302.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5294.70万元,其中:固定资产投资4386.24万元,占项目总投资的82.84%;流动资金908.46万元,占项目总投资的17.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2047.05万元,占项目总投资的38.66%;设备购置费1386.32万元,占项目总投资的26.18%;其它投资952.87万元,占项目总投资的18.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4386.24+908.46=5294.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5294.70120.71%120.71%100.00%2项目建设投资万元4386.24100.00%100.00%82.84%2.1工程费用万元3433.3778.28%78.28%64.85%2.1.1建筑工程费万元2047.0546.67%46.67%38.66%2.1.2设备购置及安装费万元1386.3231.61%31.61%26.18%2.2工程建设其他费用万元561.8212.81%12.81%10.61%2.2.1无形资产万元561.8212.81%12.81%10.61%2.3预备费万元391.058.92%8.92%7.39%2.3.1基本预备费万元190.674.35%4.35%3.60%2.3.2涨价预备费万元200.384.57%4.57%3.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4386.24100.00%100.00%82.84%5建设期间费用万元6流动资金万元908.4620.71%20.71%17.16%7铺底流动资金万元302.826.90%6.90%5.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.76%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度178.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7631.657631.6516767.5516767.551631.301.1主要生产车间4578.994578.9910060.5310060.531011.411.2辅助生产车间2442.132442.135365.625365.62522.021.3其他生产车间610.53610.53972.52972.5297.882仓储工程1619.161619.164145.324145.32293.312.1成品贮存404.79404.791036.331036.3373.332.2原料仓储841.96841.962155.572155.57152.522.3辅助材料仓库372.41372.41953.42953.4267.463供配电工程86.3686.3686.3686.366.873.1供配电室86.3686.3686.3686.366.874给排水工程99.3199.3199.3199.316.154.1给排水99.3199.3199.3199.316.155服务性工程1025.471025.471025.471025.4772.565.1办公用房546.28546.28546.28546.2836.015.2生活服务479.19479.19479.19479.1935.076消防及环保工程289.29289.29289.29289.2923.036.1消防环保工程289.29289.29289.29289.2923.037项目总图工程43.1843.1843.1843.18-23.327.1场地及道路硬化2792.97515.77515.777.2场区围墙515.772792.972792.977.3安全保卫室43.1843.1843.1843.188绿化工程1061.5337.15合计10794.4223144.9723144.972047.05(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费1386.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量1027652.58千瓦时,折合126.30吨标准煤。2、项目年总用水量4367.94立方米,折合0.37吨标准煤。3、“催化材料项目投资建设项目”,年用电量1027652.58千瓦时,年总用水量4367.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.67吨标准煤/年。达产年综合节能量37.84吨标准煤/年,项目总节能率27.02%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“催化材料项目”主要从事催化材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性催化材料项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,

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