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文档简介

泓域咨询MACRO/ 轻量化管材项目立项申请报告轻量化管材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17375.35平方米(折合约26.05亩),其中:净用地面积17375.35平方米(红线范围折合约26.05亩)。项目规划总建筑面积26931.79平方米,其中:规划建设主体工程18464.16平方米,计容建筑面积26931.79平方米;预计建筑工程投资2096.26万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轻量化管材,根据市场情况,预计年产值13700.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4372.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2096.261960.87167.864372.751.1工程费用万元2096.261960.8710478.261.1.1建筑工程费用万元2096.262096.2634.35%1.1.2设备购置及安装费万元1960.871960.8732.13%1.2工程建设其他费用万元315.62315.625.17%1.2.1无形资产万元139.18139.181.3预备费万元176.44176.441.3.1基本预备费万元91.0991.091.3.2涨价预备费万元85.3585.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元4372.754372.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1730.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10478.263918.567525.2010478.2610478.2610478.261.1应收账款万元3143.481257.392357.613143.483143.483143.481.2存货万元4715.221886.093536.414715.224715.224715.221.2.1原辅材料万元1414.57565.831060.921414.571414.571414.571.2.2燃料动力万元70.7328.2953.0570.7370.7370.731.2.3在产品万元2169.00867.601626.752169.002169.002169.001.2.4产成品万元1060.92424.37795.691060.921060.921060.921.3现金万元2619.571047.831964.672619.572619.572619.572流动负债万元8748.223499.296561.168748.228748.228748.222.1应付账款万元8748.223499.296561.168748.228748.228748.223流动资金万元1730.04692.021297.531730.041730.041730.044铺底流动资金万元576.67230.67432.51576.67576.67576.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6102.79万元,其中:固定资产投资4372.75万元,占项目总投资的71.65%;流动资金1730.04万元,占项目总投资的28.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2096.26万元,占项目总投资的34.35%;设备购置费1960.87万元,占项目总投资的32.13%;其它投资315.62万元,占项目总投资的5.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4372.75+1730.04=6102.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6102.79139.56%139.56%100.00%2项目建设投资万元4372.75100.00%100.00%71.65%2.1工程费用万元4057.1392.78%92.78%66.48%2.1.1建筑工程费万元2096.2647.94%47.94%34.35%2.1.2设备购置及安装费万元1960.8744.84%44.84%32.13%2.2工程建设其他费用万元139.183.18%3.18%2.28%2.2.1无形资产万元139.183.18%3.18%2.28%2.3预备费万元176.444.03%4.03%2.89%2.3.1基本预备费万元91.092.08%2.08%1.49%2.3.2涨价预备费万元85.351.95%1.95%1.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4372.75100.00%100.00%71.65%5建设期间费用万元6流动资金万元1730.0439.56%39.56%28.35%7铺底流动资金万元576.6813.19%13.19%9.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.72%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度167.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7213.397213.3918464.1618464.161580.891.1主要生产车间4328.034328.0311078.5011078.50980.151.2辅助生产车间2308.282308.285908.535908.53505.881.3其他生产车间577.07577.071070.921070.9294.852仓储工程1530.421530.425503.965503.96342.722.1成品贮存382.61382.611375.991375.9985.682.2原料仓储795.82795.822862.062862.06178.212.3辅助材料仓库352.00352.001265.911265.9178.833供配电工程81.6281.6281.6281.625.723.1供配电室81.6281.6281.6281.625.724给排水工程93.8793.8793.8793.875.114.1给排水93.8793.8793.8793.875.115服务性工程969.27969.27969.27969.2760.365.1办公用房479.93479.93479.93479.9326.965.2生活服务489.34489.34489.34489.3425.716消防及环保工程273.44273.44273.44273.4419.166.1消防环保工程273.44273.44273.44273.4419.167项目总图工程40.8140.8140.8140.8140.167.1场地及道路硬化2843.60482.28482.287.2场区围墙482.282843.602843.607.3安全保卫室40.8140.8140.8140.818绿化工程1204.0142.14合计10202.8126931.7926931.792096.26(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费1960.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量1146772.40千瓦时,折合140.94吨标准煤。2、项目年总用水量11662.16立方米,折合1.00吨标准煤。3、“轻量化管材项目投资建设项目”,年用电量1146772.40千瓦时,年总用水量11662.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.94吨标准煤/年。达产年综合节能量52.50吨标准煤/年,项目总节能率25.70%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“轻量化管材项目”主要从事轻量化管材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轻量化管材项目选址于xxx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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