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文档简介
泓域咨询MACRO/ 纤维项目立项申请报告纤维项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11992.66平方米(折合约17.98亩),其中:净用地面积11992.66平方米(红线范围折合约17.98亩)。项目规划总建筑面积13551.71平方米,其中:规划建设主体工程9082.95平方米,计容建筑面积13551.71平方米;预计建筑工程投资1111.59万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纤维,根据市场情况,预计年产值11218.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3188.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1111.591389.99177.363188.931.1工程费用万元1111.591389.998039.101.1.1建筑工程费用万元1111.591111.5924.72%1.1.2设备购置及安装费万元1389.991389.9930.91%1.2工程建设其他费用万元687.35687.3515.28%1.2.1无形资产万元307.32307.321.3预备费万元380.03380.031.3.1基本预备费万元160.43160.431.3.2涨价预备费万元219.60219.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元3188.933188.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1308.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8039.104328.485382.508039.108039.108039.101.1应收账款万元2411.731447.041808.802411.732411.732411.731.2存货万元3617.602170.562713.203617.603617.603617.601.2.1原辅材料万元1085.28651.17813.961085.281085.281085.281.2.2燃料动力万元54.2632.5640.7054.2654.2654.261.2.3在产品万元1664.10998.461248.071664.101664.101664.101.2.4产成品万元813.96488.38610.47813.96813.96813.961.3现金万元2009.781205.871507.332009.782009.782009.782流动负债万元6730.504038.305047.886730.506730.506730.502.1应付账款万元6730.504038.305047.886730.506730.506730.503流动资金万元1308.60785.16981.451308.601308.601308.604铺底流动资金万元436.20261.72327.15436.20436.20436.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4497.53万元,其中:固定资产投资3188.93万元,占项目总投资的70.90%;流动资金1308.60万元,占项目总投资的29.10%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1111.59万元,占项目总投资的24.72%;设备购置费1389.99万元,占项目总投资的30.91%;其它投资687.35万元,占项目总投资的15.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3188.93+1308.60=4497.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4497.53141.04%141.04%100.00%2项目建设投资万元3188.93100.00%100.00%70.90%2.1工程费用万元2501.5878.45%78.45%55.62%2.1.1建筑工程费万元1111.5934.86%34.86%24.72%2.1.2设备购置及安装费万元1389.9943.59%43.59%30.91%2.2工程建设其他费用万元307.329.64%9.64%6.83%2.2.1无形资产万元307.329.64%9.64%6.83%2.3预备费万元380.0311.92%11.92%8.45%2.3.1基本预备费万元160.435.03%5.03%3.57%2.3.2涨价预备费万元219.606.89%6.89%4.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3188.93100.00%100.00%70.90%5建设期间费用万元6流动资金万元1308.6041.04%41.04%29.10%7铺底流动资金万元436.2013.68%13.68%9.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.82%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度177.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5072.035072.039082.959082.95819.541.1主要生产车间3043.223043.225449.775449.77508.111.2辅助生产车间1623.051623.052906.542906.54262.251.3其他生产车间405.76405.76526.81526.8149.172仓储工程1076.101076.102904.692904.69190.612.1成品贮存269.02269.02726.17726.1747.652.2原料仓储559.57559.571510.441510.4499.122.3辅助材料仓库247.50247.50668.08668.0843.843供配电工程57.3957.3957.3957.394.243.1供配电室57.3957.3957.3957.394.244给排水工程66.0066.0066.0066.003.794.1给排水66.0066.0066.0066.003.795服务性工程681.53681.53681.53681.5344.725.1办公用房283.63283.63283.63283.6320.505.2生活服务397.90397.90397.90397.9024.916消防及环保工程192.26192.26192.26192.2614.196.1消防环保工程192.26192.26192.26192.2614.197项目总图工程28.7028.7028.7028.7010.127.1场地及道路硬化1904.30396.59396.597.2场区围墙396.591904.301904.307.3安全保卫室28.7028.7028.7028.708绿化工程696.4324.38合计7174.0113551.7113551.711111.59(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费1389.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量1267926.38千瓦时,折合155.83吨标准煤。2、项目年总用水量8166.92立方米,折合0.70吨标准煤。3、“纤维项目投资建设项目”,年用电量1267926.38千瓦时,年总用水量8166.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.53吨标准煤/年。达产年综合节能量46.76吨标准煤/年,项目总节能率22.96%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“纤维项目”主要从事纤维项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纤维项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。因此
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