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泓域咨询MACRO/ 环保塑料新材料项目立项申请报告环保塑料新材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11559.11平方米(折合约17.33亩),其中:净用地面积11559.11平方米(红线范围折合约17.33亩)。项目规划总建筑面积16298.35平方米,其中:规划建设主体工程11523.02平方米,计容建筑面积16298.35平方米;预计建筑工程投资1375.91万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保塑料新材料,根据市场情况,预计年产值9824.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3013.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1375.91957.79173.903013.691.1工程费用万元1375.91957.797806.421.1.1建筑工程费用万元1375.911375.9133.92%1.1.2设备购置及安装费万元957.79957.7923.61%1.2工程建设其他费用万元679.99679.9916.76%1.2.1无形资产万元318.62318.621.3预备费万元361.37361.371.3.1基本预备费万元161.40161.401.3.2涨价预备费万元199.97199.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元3013.693013.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1042.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7806.424332.704161.977806.427806.427806.421.1应收账款万元2341.931405.161639.352341.932341.932341.931.2存货万元3512.892107.732459.023512.893512.893512.891.2.1原辅材料万元1053.87632.32737.711053.871053.871053.871.2.2燃料动力万元52.6931.6236.8952.6952.6952.691.2.3在产品万元1615.93969.561131.151615.931615.931615.931.2.4产成品万元790.40474.24553.28790.40790.40790.401.3现金万元1951.611170.961366.121951.611951.611951.612流动负债万元6763.834058.304734.686763.836763.836763.832.1应付账款万元6763.834058.304734.686763.836763.836763.833流动资金万元1042.59625.55729.811042.591042.591042.594铺底流动资金万元347.53208.52243.27347.53347.53347.533、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4056.28万元,其中:固定资产投资3013.69万元,占项目总投资的74.30%;流动资金1042.59万元,占项目总投资的25.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1375.91万元,占项目总投资的33.92%;设备购置费957.79万元,占项目总投资的23.61%;其它投资679.99万元,占项目总投资的16.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3013.69+1042.59=4056.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4056.28134.60%134.60%100.00%2项目建设投资万元3013.69100.00%100.00%74.30%2.1工程费用万元2333.7077.44%77.44%57.53%2.1.1建筑工程费万元1375.9145.66%45.66%33.92%2.1.2设备购置及安装费万元957.7931.78%31.78%23.61%2.2工程建设其他费用万元318.6210.57%10.57%7.85%2.2.1无形资产万元318.6210.57%10.57%7.85%2.3预备费万元361.3711.99%11.99%8.91%2.3.1基本预备费万元161.405.36%5.36%3.98%2.3.2涨价预备费万元199.976.64%6.64%4.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3013.69100.00%100.00%74.30%5建设期间费用万元6流动资金万元1042.5934.60%34.60%25.70%7铺底流动资金万元347.5311.53%11.53%8.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.95%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度173.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5226.185226.1811523.0211523.021070.051.1主要生产车间3135.713135.716913.816913.81663.431.2辅助生产车间1672.381672.383687.373687.37342.421.3其他生产车间418.09418.09668.34668.3464.202仓储工程1108.811108.813103.963103.96209.632.1成品贮存277.20277.20775.99775.9952.412.2原料仓储576.58576.581614.061614.06109.012.3辅助材料仓库255.03255.03713.91713.9148.213供配电工程59.1459.1459.1459.144.493.1供配电室59.1459.1459.1459.144.494给排水工程68.0168.0168.0168.014.024.1给排水68.0168.0168.0168.014.025服务性工程702.24702.24702.24702.2447.435.1办公用房358.62358.62358.62358.6222.295.2生活服务343.62343.62343.62343.6222.006消防及环保工程198.11198.11198.11198.1115.056.1消防环保工程198.11198.11198.11198.1115.057项目总图工程29.5729.5729.5729.57-4.717.1场地及道路硬化1986.35397.77397.777.2场区围墙397.771986.351986.357.3安全保卫室29.5729.5729.5729.578绿化工程855.5929.95合计7392.0516298.3516298.351375.91(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费957.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量413502.01千瓦时,折合50.82吨标准煤。2、项目年总用水量6735.57立方米,折合0.58吨标准煤。3、“环保塑料新材料项目投资建设项目”,年用电量413502.01千瓦时,年总用水量6735.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.40吨标准煤/年。达产年综合节能量22.03吨标准煤/年,项目总节能率25.98%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“环保塑料新材料项目”主要从事环保塑料新材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保塑料新材料项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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