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泓域咨询MACRO/ 有机硫化物二烯丙基二硫醚项目立项申请报告有机硫化物二烯丙基二硫醚项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23718.52平方米(折合约35.56亩),其中:净用地面积23718.52平方米(红线范围折合约35.56亩)。项目规划总建筑面积37000.89平方米,其中:规划建设主体工程25468.46平方米,计容建筑面积37000.89平方米;预计建筑工程投资3273.41万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为有机硫化物二烯丙基二硫醚,根据市场情况,预计年产值12767.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5853.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3273.412009.84164.625853.891.1工程费用万元3273.412009.8410005.271.1.1建筑工程费用万元3273.413273.4143.25%1.1.2设备购置及安装费万元2009.842009.8426.55%1.2工程建设其他费用万元570.64570.647.54%1.2.1无形资产万元246.27246.271.3预备费万元324.37324.371.3.1基本预备费万元161.07161.071.3.2涨价预备费万元163.30163.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元5853.895853.892、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1715.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10005.275029.007560.7110005.2710005.2710005.271.1应收账款万元3001.581951.032401.263001.583001.583001.581.2存货万元4502.372926.543601.904502.374502.374502.371.2.1原辅材料万元1350.71877.961080.571350.711350.711350.711.2.2燃料动力万元67.5443.9054.0367.5467.5467.541.2.3在产品万元2071.091346.211656.872071.092071.092071.091.2.4产成品万元1013.03658.47810.431013.031013.031013.031.3现金万元2501.321625.862001.052501.322501.322501.322流动负债万元8290.105388.576632.088290.108290.108290.102.1应付账款万元8290.105388.576632.088290.108290.108290.103流动资金万元1715.171114.861372.141715.171715.171715.174铺底流动资金万元571.72371.62457.38571.72571.72571.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7569.06万元,其中:固定资产投资5853.89万元,占项目总投资的77.34%;流动资金1715.17万元,占项目总投资的22.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3273.41万元,占项目总投资的43.25%;设备购置费2009.84万元,占项目总投资的26.55%;其它投资570.64万元,占项目总投资的7.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5853.89+1715.17=7569.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7569.06129.30%129.30%100.00%2项目建设投资万元5853.89100.00%100.00%77.34%2.1工程费用万元5283.2590.25%90.25%69.80%2.1.1建筑工程费万元3273.4155.92%55.92%43.25%2.1.2设备购置及安装费万元2009.8434.33%34.33%26.55%2.2工程建设其他费用万元246.274.21%4.21%3.25%2.2.1无形资产万元246.274.21%4.21%3.25%2.3预备费万元324.375.54%5.54%4.29%2.3.1基本预备费万元161.072.75%2.75%2.13%2.3.2涨价预备费万元163.302.79%2.79%2.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5853.89100.00%100.00%77.34%5建设期间费用万元6流动资金万元1715.1729.30%29.30%22.66%7铺底流动资金万元571.729.77%9.77%7.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.19%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度164.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12943.9912943.9925468.4625468.462478.471.1主要生产车间7766.397766.3915281.0815281.081536.651.2辅助生产车间4142.084142.088149.918149.91793.111.3其他生产车间1035.521035.521477.171477.17148.712仓储工程2746.252746.257496.087496.08530.532.1成品贮存686.56686.561874.021874.02132.632.2原料仓储1428.051428.053897.963897.96275.882.3辅助材料仓库631.64631.641724.101724.10122.023供配电工程146.47146.47146.47146.4711.663.1供配电室146.47146.47146.47146.4711.664给排水工程168.44168.44168.44168.4410.434.1给排水168.44168.44168.44168.4410.435服务性工程1739.291739.291739.291739.29123.105.1办公用房1028.911028.911028.911028.9171.665.2生活服务710.38710.38710.38710.3852.046消防及环保工程490.66490.66490.66490.6639.076.1消防环保工程490.66490.66490.66490.6639.077项目总图工程73.2373.2373.2373.2310.987.1场地及道路硬化4825.231090.841090.847.2场区围墙1090.844825.234825.237.3安全保卫室73.2373.2373.2373.238绿化工程1976.2769.17合计18308.3337000.8937000.893273.41(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2009.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量921795.41千瓦时,折合113.29吨标准煤。2、项目年总用水量9975.25立方米,折合0.85吨标准煤。3、“有机硫化物二烯丙基二硫醚项目投资建设项目”,年用电量921795.41千瓦时,年总用水量9975.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.14吨标准煤/年。达产年综合节能量44.39吨标准煤/年,项目总节能率21.61%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“有机硫化物二烯丙基二硫醚项目”主要从事有机硫化物二烯丙基二硫醚项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性有机硫化物二烯丙基二硫醚项目选址于xxx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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