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文档简介

泓域咨询MACRO/ 散热器项目立项申请报告散热器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7943.97平方米(折合约11.91亩),其中:净用地面积7943.97平方米(红线范围折合约11.91亩)。项目规划总建筑面积10803.80平方米,其中:规划建设主体工程8173.26平方米,计容建筑面积10803.80平方米;预计建筑工程投资811.34万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为散热器,根据市场情况,预计年产值5949.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1951.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元811.34724.26163.851951.451.1工程费用万元811.34724.263644.791.1.1建筑工程费用万元811.34811.3430.65%1.1.2设备购置及安装费万元724.26724.2627.36%1.2工程建设其他费用万元415.85415.8515.71%1.2.1无形资产万元214.60214.601.3预备费万元201.25201.251.3.1基本预备费万元115.12115.121.3.2涨价预备费万元86.1386.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元1951.451951.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金696.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3644.792402.753239.943644.793644.793644.791.1应收账款万元1093.44656.06765.411093.441093.441093.441.2存货万元1640.16984.091148.111640.161640.161640.161.2.1原辅材料万元492.05295.23344.43492.05492.05492.051.2.2燃料动力万元24.6014.7617.2224.6024.6024.601.2.3在产品万元754.47452.68528.13754.47754.47754.471.2.4产成品万元369.04221.42258.33369.04369.04369.041.3现金万元911.20546.72637.84911.20911.20911.202流动负债万元2948.711769.232064.102948.712948.712948.712.1应付账款万元2948.711769.232064.102948.712948.712948.713流动资金万元696.08417.65487.26696.08696.08696.084铺底流动资金万元232.02139.22162.42232.02232.02232.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2647.53万元,其中:固定资产投资1951.45万元,占项目总投资的73.71%;流动资金696.08万元,占项目总投资的26.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资811.34万元,占项目总投资的30.65%;设备购置费724.26万元,占项目总投资的27.36%;其它投资415.85万元,占项目总投资的15.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1951.45+696.08=2647.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2647.53135.67%135.67%100.00%2项目建设投资万元1951.45100.00%100.00%73.71%2.1工程费用万元1535.6078.69%78.69%58.00%2.1.1建筑工程费万元811.3441.58%41.58%30.65%2.1.2设备购置及安装费万元724.2637.11%37.11%27.36%2.2工程建设其他费用万元214.6011.00%11.00%8.11%2.2.1无形资产万元214.6011.00%11.00%8.11%2.3预备费万元201.2510.31%10.31%7.60%2.3.1基本预备费万元115.125.90%5.90%4.35%2.3.2涨价预备费万元86.134.41%4.41%3.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1951.45100.00%100.00%73.71%5建设期间费用万元6流动资金万元696.0835.67%35.67%26.29%7铺底流动资金万元232.0311.89%11.89%8.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.25%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.11%,固定资产投资强度163.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4226.334226.338173.268173.26675.171.1主要生产车间2535.802535.804903.964903.96418.611.2辅助生产车间1352.431352.432615.442615.44216.051.3其他生产车间338.11338.11474.05474.0540.512仓储工程896.68896.681709.851709.85102.722.1成品贮存224.17224.17427.46427.4625.682.2原料仓储466.27466.27889.12889.1253.412.3辅助材料仓库206.24206.24393.27393.2723.633供配电工程47.8247.8247.8247.823.233.1供配电室47.8247.8247.8247.823.234给排水工程55.0055.0055.0055.002.894.1给排水55.0055.0055.0055.002.895服务性工程567.89567.89567.89567.8934.125.1办公用房233.39233.39233.39233.3918.285.2生活服务334.50334.50334.50334.5013.896消防及环保工程160.21160.21160.21160.2110.836.1消防环保工程160.21160.21160.21160.2110.837项目总图工程23.9123.9123.9123.91-36.747.1场地及道路硬化1500.78358.33358.337.2场区围墙358.331500.781500.787.3安全保卫室23.9123.9123.9123.918绿化工程546.3119.12合计5977.8410803.8010803.80811.34(四)设备方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费724.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量501702.76千瓦时,折合61.66吨标准煤。2、项目年总用水量3195.83立方米,折合0.27吨标准煤。3、“散热器项目投资建设项目”,年用电量501702.76千瓦时,年总用水量3195.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.93吨标准煤/年。达产年综合节能量17.47吨标准煤/年,项目总节能率23.56%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业示范区发展规划,符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“散热器项目”主要从事散热器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性散热器项目选址于某某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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