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泓域咨询MACRO/ 纤维纱线纺织项目立项申请报告纤维纱线纺织项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9444.72平方米(折合约14.16亩),其中:净用地面积9444.72平方米(红线范围折合约14.16亩)。项目规划总建筑面积12183.69平方米,其中:规划建设主体工程8623.46平方米,计容建筑面积12183.69平方米;预计建筑工程投资860.67万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纤维纱线纺织,根据市场情况,预计年产值3378.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2503.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元860.671123.99176.802503.491.1工程费用万元860.671123.992211.231.1.1建筑工程费用万元860.67860.6728.59%1.1.2设备购置及安装费万元1123.991123.9937.34%1.2工程建设其他费用万元518.83518.8317.24%1.2.1无形资产万元256.00256.001.3预备费万元262.83262.831.3.1基本预备费万元131.08131.081.3.2涨价预备费万元131.75131.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元2503.492503.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金506.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2211.231442.581832.232211.232211.232211.231.1应收账款万元663.37364.85464.36663.37663.37663.371.2存货万元995.05547.28696.54995.05995.05995.051.2.1原辅材料万元298.51164.18208.96298.51298.51298.511.2.2燃料动力万元14.938.2110.4514.9314.9314.931.2.3在产品万元457.72251.75320.41457.72457.72457.721.2.4产成品万元223.89123.14156.72223.89223.89223.891.3现金万元552.81304.04386.97552.81552.81552.812流动负债万元1704.57937.511193.201704.571704.571704.572.1应付账款万元1704.57937.511193.201704.571704.571704.573流动资金万元506.66278.66354.66506.66506.66506.664铺底流动资金万元168.8892.89118.22168.88168.88168.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3010.15万元,其中:固定资产投资2503.49万元,占项目总投资的83.17%;流动资金506.66万元,占项目总投资的16.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资860.67万元,占项目总投资的28.59%;设备购置费1123.99万元,占项目总投资的37.34%;其它投资518.83万元,占项目总投资的17.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2503.49+506.66=3010.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3010.15120.24%120.24%100.00%2项目建设投资万元2503.49100.00%100.00%83.17%2.1工程费用万元1984.6679.28%79.28%65.93%2.1.1建筑工程费万元860.6734.38%34.38%28.59%2.1.2设备购置及安装费万元1123.9944.90%44.90%37.34%2.2工程建设其他费用万元256.0010.23%10.23%8.50%2.2.1无形资产万元256.0010.23%10.23%8.50%2.3预备费万元262.8310.50%10.50%8.73%2.3.1基本预备费万元131.085.24%5.24%4.35%2.3.2涨价预备费万元131.755.26%5.26%4.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2503.49100.00%100.00%83.17%5建设期间费用万元6流动资金万元506.6620.24%20.24%16.83%7铺底流动资金万元168.896.75%6.75%5.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.94%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度176.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4135.994135.998623.468623.46670.091.1主要生产车间2481.592481.595174.085174.08415.461.2辅助生产车间1323.521323.522759.512759.51214.431.3其他生产车间330.88330.88500.16500.1640.212仓储工程877.51877.512314.152314.15130.782.1成品贮存219.38219.38578.54578.5432.702.2原料仓储456.31456.311203.361203.3668.012.3辅助材料仓库201.83201.83532.25532.2530.083供配电工程46.8046.8046.8046.802.983.1供配电室46.8046.8046.8046.802.984给排水工程53.8253.8253.8253.822.664.1给排水53.8253.8253.8253.822.665服务性工程555.76555.76555.76555.7631.415.1办公用房315.61315.61315.61315.6112.715.2生活服务240.15240.15240.15240.1515.066消防及环保工程156.78156.78156.78156.789.976.1消防环保工程156.78156.78156.78156.789.977项目总图工程23.4023.4023.4023.40-8.777.1场地及道路硬化1634.82293.01293.017.2场区围墙293.011634.821634.827.3安全保卫室23.4023.4023.4023.408绿化工程615.7321.55合计5850.0612183.6912183.69860.67(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费1123.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量458578.78千瓦时,折合56.36吨标准煤。2、项目年总用水量2706.76立方米,折合0.23吨标准煤。3、“纤维纱线纺织项目投资建设项目”,年用电量458578.78千瓦时,年总用水量2706.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.59吨标准煤/年。达产年综合节能量23.11吨标准煤/年,项目总节能率20.52%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“纤维纱线纺织项目”主要从事纤维纱线纺织项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纤维纱线纺织项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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