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文档简介

泓域咨询MACRO/ 防腐钢管项目立项申请报告防腐钢管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12819.74平方米(折合约19.22亩),其中:净用地面积12819.74平方米(红线范围折合约19.22亩)。项目规划总建筑面积15511.89平方米,其中:规划建设主体工程10368.30平方米,计容建筑面积15511.89平方米;预计建筑工程投资1209.06万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为防腐钢管,根据市场情况,预计年产值10458.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3674.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1209.061517.99191.173674.291.1工程费用万元1209.061517.996941.071.1.1建筑工程费用万元1209.061209.0624.09%1.1.2设备购置及安装费万元1517.991517.9930.25%1.2工程建设其他费用万元947.24947.2418.87%1.2.1无形资产万元421.98421.981.3预备费万元525.26525.261.3.1基本预备费万元306.89306.891.3.2涨价预备费万元218.37218.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元3674.293674.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1344.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6941.073424.455691.456941.076941.076941.071.1应收账款万元2082.32937.041561.742082.322082.322082.321.2存货万元3123.481405.572342.613123.483123.483123.481.2.1原辅材料万元937.04421.67702.78937.04937.04937.041.2.2燃料动力万元46.8521.0835.1446.8546.8546.851.2.3在产品万元1436.80646.561077.601436.801436.801436.801.2.4产成品万元702.78316.25527.09702.78702.78702.781.3现金万元1735.27780.871301.451735.271735.271735.272流动负债万元5596.662518.504197.495596.665596.665596.662.1应付账款万元5596.662518.504197.495596.665596.665596.663流动资金万元1344.41604.981008.311344.411344.411344.414铺底流动资金万元448.13201.66336.10448.13448.13448.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5018.70万元,其中:固定资产投资3674.29万元,占项目总投资的73.21%;流动资金1344.41万元,占项目总投资的26.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1209.06万元,占项目总投资的24.09%;设备购置费1517.99万元,占项目总投资的30.25%;其它投资947.24万元,占项目总投资的18.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3674.29+1344.41=5018.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5018.70136.59%136.59%100.00%2项目建设投资万元3674.29100.00%100.00%73.21%2.1工程费用万元2727.0574.22%74.22%54.34%2.1.1建筑工程费万元1209.0632.91%32.91%24.09%2.1.2设备购置及安装费万元1517.9941.31%41.31%30.25%2.2工程建设其他费用万元421.9811.48%11.48%8.41%2.2.1无形资产万元421.9811.48%11.48%8.41%2.3预备费万元525.2614.30%14.30%10.47%2.3.1基本预备费万元306.898.35%8.35%6.11%2.3.2涨价预备费万元218.375.94%5.94%4.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3674.29100.00%100.00%73.21%5建设期间费用万元6流动资金万元1344.4136.59%36.59%26.79%7铺底流动资金万元448.1412.20%12.20%8.93%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.44%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度191.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5206.115206.1110368.3010368.30888.961.1主要生产车间3123.673123.676220.986220.98551.161.2辅助生产车间1665.961665.963317.863317.86284.471.3其他生产车间416.49416.49601.36601.3653.342仓储工程1104.551104.553343.333343.33208.472.1成品贮存276.14276.14835.83835.8352.122.2原料仓储574.37574.371738.531738.53108.402.3辅助材料仓库254.05254.05768.97768.9747.953供配电工程58.9158.9158.9158.914.133.1供配电室58.9158.9158.9158.914.134给排水工程67.7567.7567.7567.753.704.1给排水67.7567.7567.7567.753.705服务性工程699.55699.55699.55699.5543.625.1办公用房342.08342.08342.08342.0822.135.2生活服务357.47357.47357.47357.4724.596消防及环保工程197.35197.35197.35197.3513.846.1消防环保工程197.35197.35197.35197.3513.847项目总图工程29.4529.4529.4529.4522.427.1场地及道路硬化1953.29424.01424.017.2场区围墙424.011953.291953.297.3安全保卫室29.4529.4529.4529.458绿化工程683.3023.92合计7363.6615511.8915511.891209.06(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1517.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量656867.72千瓦时,折合80.73吨标准煤。2、项目年总用水量8431.28立方米,折合0.72吨标准煤。3、“防腐钢管项目投资建设项目”,年用电量656867.72千瓦时,年总用水量8431.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.45吨标准煤/年。达产年综合节能量33.27吨标准煤/年,项目总节能率22.26%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“防腐钢管项目”主要从事防腐钢管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性防腐钢管项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此

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