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泓域咨询MACRO/ 生物质颗粒清洁燃料项目立项申请报告生物质颗粒清洁燃料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48817.73平方米(折合约73.19亩),其中:净用地面积48817.73平方米(红线范围折合约73.19亩)。项目规划总建筑面积67856.64平方米,其中:规划建设主体工程53174.90平方米,计容建筑面积67856.64平方米;预计建筑工程投资4754.52万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为生物质颗粒清洁燃料,根据市场情况,预计年产值18006.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13093.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4754.525904.82178.9013093.691.1工程费用万元4754.525904.8212989.221.1.1建筑工程费用万元4754.524754.5230.45%1.1.2设备购置及安装费万元5904.825904.8237.82%1.2工程建设其他费用万元2434.352434.3515.59%1.2.1无形资产万元989.50989.501.3预备费万元1444.851444.851.3.1基本预备费万元726.75726.751.3.2涨价预备费万元718.10718.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元13093.6913093.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2519.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12989.225537.208729.4112989.2212989.2212989.221.1应收账款万元3896.771558.712727.743896.773896.773896.771.2存货万元5845.152338.064091.605845.155845.155845.151.2.1原辅材料万元1753.54701.421227.481753.541753.541753.541.2.2燃料动力万元87.6835.0761.3787.6887.6887.681.2.3在产品万元2688.771075.511882.142688.772688.772688.771.2.4产成品万元1315.16526.06920.611315.161315.161315.161.3现金万元3247.301298.922273.113247.303247.303247.302流动负债万元10469.574187.837328.7010469.5710469.5710469.572.1应付账款万元10469.574187.837328.7010469.5710469.5710469.573流动资金万元2519.651007.861763.752519.652519.652519.654铺底流动资金万元839.87335.95587.92839.87839.87839.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15613.34万元,其中:固定资产投资13093.69万元,占项目总投资的83.86%;流动资金2519.65万元,占项目总投资的16.14%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4754.52万元,占项目总投资的30.45%;设备购置费5904.82万元,占项目总投资的37.82%;其它投资2434.35万元,占项目总投资的15.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13093.69+2519.65=15613.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15613.34119.24%119.24%100.00%2项目建设投资万元13093.69100.00%100.00%83.86%2.1工程费用万元10659.3481.41%81.41%68.27%2.1.1建筑工程费万元4754.5236.31%36.31%30.45%2.1.2设备购置及安装费万元5904.8245.10%45.10%37.82%2.2工程建设其他费用万元989.507.56%7.56%6.34%2.2.1无形资产万元989.507.56%7.56%6.34%2.3预备费万元1444.8511.03%11.03%9.25%2.3.1基本预备费万元726.755.55%5.55%4.65%2.3.2涨价预备费万元718.105.48%5.48%4.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13093.69100.00%100.00%83.86%5建设期间费用万元6流动资金万元2519.6519.24%19.24%16.14%7铺底流动资金万元839.886.41%6.41%5.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.11%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度178.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21781.8721781.8753174.9053174.904098.391.1主要生产车间13069.1213069.1231904.9431904.942541.001.2辅助生产车间6970.206970.2017015.9717015.971311.481.3其他生产车间1742.551742.553084.143084.14245.902仓储工程4621.334621.339543.139543.13534.932.1成品贮存1155.331155.332385.782385.78133.732.2原料仓储2403.092403.094962.434962.43278.162.3辅助材料仓库1062.911062.912194.922194.92123.033供配电工程246.47246.47246.47246.4715.543.1供配电室246.47246.47246.47246.4715.544给排水工程283.44283.44283.44283.4413.904.1给排水283.44283.44283.44283.4413.905服务性工程2926.842926.842926.842926.84164.065.1办公用房1709.441709.441709.441709.4466.925.2生活服务1217.401217.401217.401217.4088.416消防及环保工程825.68825.68825.68825.6852.076.1消防环保工程825.68825.68825.68825.6852.077项目总图工程123.24123.24123.24123.24-229.167.1场地及道路硬化7948.661271.261271.267.2场区围墙1271.267948.667948.667.3安全保卫室123.24123.24123.24123.248绿化工程2993.98104.79合计30808.8767856.6467856.644754.52(四)设备方案项目计划购置设备共计171台(套),设备购置费5904.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量694865.64千瓦时,折合85.40吨标准煤。2、项目年总用水量9002.37立方米,折合0.77吨标准煤。3、“生物质颗粒清洁燃料项目投资建设项目”,年用电量694865.64千瓦时,年总用水量9002.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.17吨标准煤/年。达产年综合节能量33.51吨标准煤/年,项目总节能率24.71%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“生物质颗粒清洁燃料项目”主要从事生物质颗粒清洁燃料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性生物质颗粒清洁燃料项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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