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文档简介

泓域咨询MACRO/ 手机配件项目立项申请报告手机配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7470.40平方米(折合约11.20亩),其中:净用地面积7470.40平方米(红线范围折合约11.20亩)。项目规划总建筑面积9562.11平方米,其中:规划建设主体工程6199.67平方米,计容建筑面积9562.11平方米;预计建筑工程投资719.16万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为手机配件,根据市场情况,预计年产值4526.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2115.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元719.16905.10188.882115.461.1工程费用万元719.16905.103474.131.1.1建筑工程费用万元719.16719.1627.41%1.1.2设备购置及安装费万元905.10905.1034.50%1.2工程建设其他费用万元491.20491.2018.72%1.2.1无形资产万元240.85240.851.3预备费万元250.35250.351.3.1基本预备费万元135.38135.381.3.2涨价预备费万元114.97114.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元2115.462115.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金508.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3474.131414.432889.773474.133474.133474.131.1应收账款万元1042.24469.01833.791042.241042.241042.241.2存货万元1563.36703.511250.691563.361563.361563.361.2.1原辅材料万元469.01211.05375.21469.01469.01469.011.2.2燃料动力万元23.4510.5518.7623.4523.4523.451.2.3在产品万元719.15323.62575.32719.15719.15719.151.2.4产成品万元351.76158.29281.40351.76351.76351.761.3现金万元868.53390.84694.83868.53868.53868.532流动负债万元2965.931334.672372.742965.932965.932965.932.1应付账款万元2965.931334.672372.742965.932965.932965.933流动资金万元508.20228.69406.56508.20508.20508.204铺底流动资金万元169.4076.23135.52169.40169.40169.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2623.66万元,其中:固定资产投资2115.46万元,占项目总投资的80.63%;流动资金508.20万元,占项目总投资的19.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资719.16万元,占项目总投资的27.41%;设备购置费905.10万元,占项目总投资的34.50%;其它投资491.20万元,占项目总投资的18.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2115.46+508.20=2623.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2623.66124.02%124.02%100.00%2项目建设投资万元2115.46100.00%100.00%80.63%2.1工程费用万元1624.2676.78%76.78%61.91%2.1.1建筑工程费万元719.1634.00%34.00%27.41%2.1.2设备购置及安装费万元905.1042.79%42.79%34.50%2.2工程建设其他费用万元240.8511.39%11.39%9.18%2.2.1无形资产万元240.8511.39%11.39%9.18%2.3预备费万元250.3511.83%11.83%9.54%2.3.1基本预备费万元135.386.40%6.40%5.16%2.3.2涨价预备费万元114.975.43%5.43%4.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2115.46100.00%100.00%80.63%5建设期间费用万元6流动资金万元508.2024.02%24.02%19.37%7铺底流动资金万元169.408.01%8.01%6.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.87%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度188.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4007.134007.136199.676199.67512.901.1主要生产车间2404.282404.283719.803719.80318.001.2辅助生产车间1282.281282.281983.891983.89164.131.3其他生产车间320.57320.57359.58359.5830.772仓储工程850.17850.172185.592185.59131.502.1成品贮存212.54212.54546.40546.4032.882.2原料仓储442.09442.091136.511136.5168.382.3辅助材料仓库195.54195.54502.69502.6930.253供配电工程45.3445.3445.3445.343.073.1供配电室45.3445.3445.3445.343.074给排水工程52.1452.1452.1452.142.744.1给排水52.1452.1452.1452.142.745服务性工程538.44538.44538.44538.4432.405.1办公用房245.68245.68245.68245.6817.025.2生活服务292.76292.76292.76292.7618.026消防及环保工程151.90151.90151.90151.9010.286.1消防环保工程151.90151.90151.90151.9010.287项目总图工程22.6722.6722.6722.678.627.1场地及道路硬化1447.84250.13250.137.2场区围墙250.131447.841447.847.3安全保卫室22.6722.6722.6722.678绿化工程504.1517.65合计5667.799562.119562.11719.16(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费905.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量919354.43千瓦时,折合112.99吨标准煤。2、项目年总用水量2411.69立方米,折合0.21吨标准煤。3、“手机配件项目投资建设项目”,年用电量919354.43千瓦时,年总用水量2411.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.20吨标准煤/年。达产年综合节能量33.81吨标准煤/年,项目总节能率27.18%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“手机配件项目”主要从事手机配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性手机配件项目选址于xxx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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