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文档简介

泓域咨询MACRO/ 硝酸铵钙项目立项申请报告硝酸铵钙项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31395.69平方米(折合约47.07亩),其中:净用地面积31395.69平方米(红线范围折合约47.07亩)。项目规划总建筑面积31709.65平方米,其中:规划建设主体工程21586.47平方米,计容建筑面积31709.65平方米;预计建筑工程投资2570.59万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硝酸铵钙,根据市场情况,预计年产值25802.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8497.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2570.593063.94180.538497.551.1工程费用万元2570.593063.9418255.511.1.1建筑工程费用万元2570.592570.5921.80%1.1.2设备购置及安装费万元3063.943063.9425.99%1.2工程建设其他费用万元2863.022863.0224.28%1.2.1无形资产万元1716.621716.621.3预备费万元1146.401146.401.3.1基本预备费万元563.95563.951.3.2涨价预备费万元582.45582.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元8497.558497.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3292.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18255.5112743.5912639.7418255.5118255.5118255.511.1应收账款万元5476.653559.824107.495476.655476.655476.651.2存货万元8214.985339.746161.238214.988214.988214.981.2.1原辅材料万元2464.491601.921848.372464.492464.492464.491.2.2燃料动力万元123.2280.1092.42123.22123.22123.221.2.3在产品万元3778.892456.282834.173778.893778.893778.891.2.4产成品万元1848.371201.441386.281848.371848.371848.371.3现金万元4563.882966.523422.914563.884563.884563.882流动负债万元14963.099726.0111222.3214963.0914963.0914963.092.1应付账款万元14963.099726.0111222.3214963.0914963.0914963.093流动资金万元3292.422140.072469.323292.423292.423292.424铺底流动资金万元1097.46713.36823.101097.461097.461097.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11789.97万元,其中:固定资产投资8497.55万元,占项目总投资的72.07%;流动资金3292.42万元,占项目总投资的27.93%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2570.59万元,占项目总投资的21.80%;设备购置费3063.94万元,占项目总投资的25.99%;其它投资2863.02万元,占项目总投资的24.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8497.55+3292.42=11789.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11789.97138.75%138.75%100.00%2项目建设投资万元8497.55100.00%100.00%72.07%2.1工程费用万元5634.5366.31%66.31%47.79%2.1.1建筑工程费万元2570.5930.25%30.25%21.80%2.1.2设备购置及安装费万元3063.9436.06%36.06%25.99%2.2工程建设其他费用万元1716.6220.20%20.20%14.56%2.2.1无形资产万元1716.6220.20%20.20%14.56%2.3预备费万元1146.4013.49%13.49%9.72%2.3.1基本预备费万元563.956.64%6.64%4.78%2.3.2涨价预备费万元582.456.85%6.85%4.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8497.55100.00%100.00%72.07%5建设期间费用万元6流动资金万元3292.4238.75%38.75%27.93%7铺底流动资金万元1097.4712.92%12.92%9.31%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.14%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度180.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16234.7116234.7121586.4721586.471924.931.1主要生产车间9740.839740.8312951.8812951.881193.461.2辅助生产车间5195.115195.116907.676907.67615.981.3其他生产车间1298.781298.781252.021252.02115.502仓储工程3444.423444.426580.076580.07426.742.1成品贮存861.11861.111645.021645.02106.692.2原料仓储1791.101791.103421.643421.64221.902.3辅助材料仓库792.22792.221513.421513.4298.153供配电工程183.70183.70183.70183.7013.403.1供配电室183.70183.70183.70183.7013.404给排水工程211.26211.26211.26211.2611.994.1给排水211.26211.26211.26211.2611.995服务性工程2181.472181.472181.472181.47141.485.1办公用房1089.021089.021089.021089.0263.395.2生活服务1092.451092.451092.451092.4572.276消防及环保工程615.40615.40615.40615.4044.906.1消防环保工程615.40615.40615.40615.4044.907项目总图工程91.8591.8591.8591.85-76.787.1场地及道路硬化5859.801031.561031.567.2场区围墙1031.565859.805859.807.3安全保卫室91.8591.8591.8591.858绿化工程2398.0783.93合计22962.8131709.6531709.652570.59(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费3063.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量574932.16千瓦时,折合70.66吨标准煤。2、项目年总用水量12259.06立方米,折合1.05吨标准煤。3、“硝酸铵钙项目投资建设项目”,年用电量574932.16千瓦时,年总用水量12259.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.71吨标准煤/年。达产年综合节能量23.90吨标准煤/年,项目总节能率24.36%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“硝酸铵钙项目”主要从事硝酸铵钙项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硝酸铵钙项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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