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文档简介
泓域咨询MACRO/ 半挂牵引汽车项目简介及立项备案申请半挂牵引汽车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景半挂牵引车是装备有特殊装置用于牵引半挂车的商用车辆。前面有驱动能力的车头叫牵引车,后面没有牵引驱动能力的车叫挂车,挂车是被牵引车拖着走的。牵引车和挂车的连接方式有两种:第一种是挂车的前面一半搭在牵引车后段上面的牵引鞍座上,牵引车后面的桥承受挂车的一部分重量,这就是半挂;第二种是挂车的前端连在牵引车的后端,牵引车只提供向前的拉力,拖着挂车走,但不承受挂车的向下的重量,这就是全挂。2016年2月份半挂牵引车完成销量16651辆,环比增长-4.61%,同比增长57.59%,累计增长34.72%。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35651.15平方米(折合约53.45亩),其中:净用地面积35651.15平方米(红线范围折合约53.45亩)。项目规划总建筑面积42068.36平方米,其中:规划建设主体工程25926.45平方米,计容建筑面积42068.36平方米;预计建筑工程投资3229.58万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为半挂牵引汽车,根据市场情况,预计年产值18360.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10072.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3229.583733.77188.4510072.651.1工程费用万元3229.583733.7712323.171.1.1建筑工程费用万元3229.583229.5826.87%1.1.2设备购置及安装费万元3733.773733.7731.07%1.2工程建设其他费用万元3109.303109.3025.87%1.2.1无形资产万元1283.601283.601.3预备费万元1825.701825.701.3.1基本预备费万元866.47866.471.3.2涨价预备费万元959.23959.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元10072.6510072.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1945.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12323.176098.989661.9812323.1712323.1712323.171.1应收账款万元3696.951663.632957.563696.953696.953696.951.2存货万元5545.432495.444436.345545.435545.435545.431.2.1原辅材料万元1663.63748.631330.901663.631663.631663.631.2.2燃料动力万元83.1837.4366.5583.1883.1883.181.2.3在产品万元2550.901147.902040.722550.902550.902550.901.2.4产成品万元1247.72561.47998.181247.721247.721247.721.3现金万元3080.791386.362464.633080.793080.793080.792流动负债万元10377.954670.088302.3610377.9510377.9510377.952.1应付账款万元10377.954670.088302.3610377.9510377.9510377.953流动资金万元1945.22875.351556.181945.221945.221945.224铺底流动资金万元648.40291.78518.72648.40648.40648.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12017.87万元,其中:固定资产投资10072.65万元,占项目总投资的83.81%;流动资金1945.22万元,占项目总投资的16.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3229.58万元,占项目总投资的26.87%;设备购置费3733.77万元,占项目总投资的31.07%;其它投资3109.30万元,占项目总投资的25.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10072.65+1945.22=12017.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12017.87119.31%119.31%100.00%2项目建设投资万元10072.65100.00%100.00%83.81%2.1工程费用万元6963.3569.13%69.13%57.94%2.1.1建筑工程费万元3229.5832.06%32.06%26.87%2.1.2设备购置及安装费万元3733.7737.07%37.07%31.07%2.2工程建设其他费用万元1283.6012.74%12.74%10.68%2.2.1无形资产万元1283.6012.74%12.74%10.68%2.3预备费万元1825.7018.13%18.13%15.19%2.3.1基本预备费万元866.478.60%8.60%7.21%2.3.2涨价预备费万元959.239.52%9.52%7.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10072.65100.00%100.00%83.81%5建设期间费用万元6流动资金万元1945.2219.31%19.31%16.19%7铺底流动资金万元648.416.44%6.44%5.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.43%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度188.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19768.5719768.5725926.4525926.452189.411.1主要生产车间11861.1411861.1415555.8715555.871357.431.2辅助生产车间6325.946325.948296.468296.46700.611.3其他生产车间1581.491581.491503.731503.73131.362仓储工程4194.184194.1810492.2410492.24644.392.1成品贮存1048.551048.552623.062623.06161.102.2原料仓储2180.972180.975455.965455.96335.082.3辅助材料仓库964.66964.662413.222413.22148.213供配电工程223.69223.69223.69223.6915.463.1供配电室223.69223.69223.69223.6915.464给排水工程257.24257.24257.24257.2413.824.1给排水257.24257.24257.24257.2413.825服务性工程2656.312656.312656.312656.31163.145.1办公用房1186.371186.371186.371186.3779.335.2生活服务1469.941469.941469.941469.9482.996消防及环保工程749.36749.36749.36749.3651.786.1消防环保工程749.36749.36749.36749.3651.787项目总图工程111.84111.84111.84111.8464.247.1场地及道路硬化7765.541536.471536.477.2场区围墙1536.477765.547765.547.3安全保卫室111.84111.84111.84111.848绿化工程2495.4587.34合计27961.2042068.3642068.363229.58(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费3733.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量650602.54千瓦时,折合79.96吨标准煤。2、项目年总用水量13453.26立方米,折合1.15吨标准煤。3、“半挂牵引汽车项目投资建设项目”,年用电量650602.54千瓦时,年总用水量13453.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.11吨标准煤/年。达产年综合节能量31.54吨标准煤/年,项目总节能率25.58%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“半挂牵引汽车项目”主要从事半挂牵引汽车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性半挂牵引汽车项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规
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