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泓域咨询MACRO/ 液体燃料项目简介及立项备案申请液体燃料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景液体燃料是燃料的一大类。能产生热能或动能的液态可燃物质。主要含有碳氢化合物或其混合物。大然的有石油或原油。经过加工而成的有由石油加工而得的汽油、煤油、柴油、燃料油等,由油页岩干馏而得的页岩油,以及由一氧化碳和氢合成的人造石油等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36324.82平方米(折合约54.46亩),其中:净用地面积36324.82平方米(红线范围折合约54.46亩)。项目规划总建筑面积61388.95平方米,其中:规划建设主体工程43948.96平方米,计容建筑面积61388.95平方米;预计建筑工程投资4591.63万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为液体燃料,根据市场情况,预计年产值26882.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9161.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4591.634841.77168.239161.811.1工程费用万元4591.634841.7719668.291.1.1建筑工程费用万元4591.634591.6336.52%1.1.2设备购置及安装费万元4841.774841.7738.51%1.2工程建设其他费用万元-271.59-271.59-2.16%1.2.1无形资产万元-115.17-115.171.3预备费万元-156.42-156.421.3.1基本预备费万元-86.20-86.201.3.2涨价预备费万元-70.22-70.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元9161.819161.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3410.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19668.297116.4114908.3819668.2919668.2919668.291.1应收账款万元5900.492360.194425.375900.495900.495900.491.2存货万元8850.733540.296638.058850.738850.738850.731.2.1原辅材料万元2655.221062.091991.412655.222655.222655.221.2.2燃料动力万元132.7653.1099.57132.76132.76132.761.2.3在产品万元4071.341628.533053.504071.344071.344071.341.2.4产成品万元1991.41796.571493.561991.411991.411991.411.3现金万元4917.071966.833687.804917.074917.074917.072流动负债万元16258.126503.2512193.5916258.1216258.1216258.122.1应付账款万元16258.126503.2512193.5916258.1216258.1216258.123流动资金万元3410.171364.072557.633410.173410.173410.174铺底流动资金万元1136.71454.69852.541136.711136.711136.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12571.98万元,其中:固定资产投资9161.81万元,占项目总投资的72.87%;流动资金3410.17万元,占项目总投资的27.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4591.63万元,占项目总投资的36.52%;设备购置费4841.77万元,占项目总投资的38.51%;其它投资-271.59万元,占项目总投资的-2.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9161.81+3410.17=12571.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12571.98137.22%137.22%100.00%2项目建设投资万元9161.81100.00%100.00%72.87%2.1工程费用万元9433.40102.96%102.96%75.04%2.1.1建筑工程费万元4591.6350.12%50.12%36.52%2.1.2设备购置及安装费万元4841.7752.85%52.85%38.51%2.2工程建设其他费用万元-115.17-1.26%-1.26%-0.92%2.2.1无形资产万元-115.17-1.26%-1.26%-0.92%2.3预备费万元-156.42-1.71%-1.71%-1.24%2.3.1基本预备费万元-86.20-0.94%-0.94%-0.69%2.3.2涨价预备费万元-70.22-0.77%-0.77%-0.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9161.81100.00%100.00%72.87%5建设期间费用万元6流动资金万元3410.1737.22%37.22%27.13%7铺底流动资金万元1136.7212.41%12.41%9.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.51%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度168.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13485.4313485.4343948.9643948.963615.911.1主要生产车间8091.268091.2626369.3826369.382241.861.2辅助生产车间4315.344315.3414063.6714063.671157.091.3其他生产车间1078.831078.832549.042549.04216.952仓储工程2861.122861.1211335.9911335.99678.312.1成品贮存715.28715.282834.002834.00169.582.2原料仓储1487.781487.785894.715894.71352.722.3辅助材料仓库658.06658.062607.282607.28156.013供配电工程152.59152.59152.59152.5910.273.1供配电室152.59152.59152.59152.5910.274给排水工程175.48175.48175.48175.489.194.1给排水175.48175.48175.48175.489.195服务性工程1812.051812.051812.051812.05108.435.1办公用房786.38786.38786.38786.3854.425.2生活服务1025.671025.671025.671025.6762.036消防及环保工程511.19511.19511.19511.1934.416.1消防环保工程511.19511.19511.19511.1934.417项目总图工程76.3076.3076.3076.3079.207.1场地及道路硬化5196.86839.02839.027.2场区围墙839.025196.865196.867.3安全保卫室76.3076.3076.3076.308绿化工程1597.3855.91合计19074.1661388.9561388.954591.63(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费4841.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量991444.71千瓦时,折合121.85吨标准煤。2、项目年总用水量19773.87立方米,折合1.69吨标准煤。3、“液体燃料项目投资建设项目”,年用电量991444.71千瓦时,年总用水量19773.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.54吨标准煤/年。达产年综合节能量45.69吨标准煤/年,项目总节能率27.90%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“液体燃料项目”主要从事液体燃料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性液体燃料项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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