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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高性能电子铜箔项目立项申请报告高性能电子铜箔项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43501.74平方米(折合约65.22亩),其中:净用地面积43501.74平方米(红线范围折合约65.22亩)。项目规划总建筑面积72647.91平方米,其中:规划建设主体工程45887.02平方米,计容建筑面积72647.91平方米;预计建筑工程投资6319.65万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能电子铜箔,根据市场情况,预计年产值33790.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12993.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6319.653922.08199.2312993.781.1工程费用万元6319.653922.0824123.631.1.1建筑工程费用万元6319.656319.6535.50%1.1.2设备购置及安装费万元3922.083922.0822.03%1.2工程建设其他费用万元2752.052752.0515.46%1.2.1无形资产万元1253.801253.801.3预备费万元1498.251498.251.3.1基本预备费万元897.59897.591.3.2涨价预备费万元600.66600.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元12993.7812993.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4806.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24123.6316206.4315416.1524123.6324123.6324123.631.1应收账款万元7237.094704.115065.967237.097237.097237.091.2存货万元10855.637056.167598.9410855.6310855.6310855.631.2.1原辅材料万元3256.692116.852279.683256.693256.693256.691.2.2燃料动力万元162.83105.84113.98162.83162.83162.831.2.3在产品万元4993.593245.833495.514993.594993.594993.591.2.4产成品万元2442.521587.641709.762442.522442.522442.521.3现金万元6030.913920.094221.646030.916030.916030.912流动负债万元19317.4412556.3413522.2119317.4419317.4419317.442.1应付账款万元19317.4412556.3413522.2119317.4419317.4419317.443流动资金万元4806.193124.023364.334806.194806.194806.194铺底流动资金万元1602.051041.341121.441602.051602.051602.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17799.97万元,其中:固定资产投资12993.78万元,占项目总投资的73.00%;流动资金4806.19万元,占项目总投资的27.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6319.65万元,占项目总投资的35.50%;设备购置费3922.08万元,占项目总投资的22.03%;其它投资2752.05万元,占项目总投资的15.46%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12993.78+4806.19=17799.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17799.97136.99%136.99%100.00%2项目建设投资万元12993.78100.00%100.00%73.00%2.1工程费用万元10241.7378.82%78.82%57.54%2.1.1建筑工程费万元6319.6548.64%48.64%35.50%2.1.2设备购置及安装费万元3922.0830.18%30.18%22.03%2.2工程建设其他费用万元1253.809.65%9.65%7.04%2.2.1无形资产万元1253.809.65%9.65%7.04%2.3预备费万元1498.2511.53%11.53%8.42%2.3.1基本预备费万元897.596.91%6.91%5.04%2.3.2涨价预备费万元600.664.62%4.62%3.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12993.78100.00%100.00%73.00%5建设期间费用万元6流动资金万元4806.1936.99%36.99%27.00%7铺底流动资金万元1602.0612.33%12.33%9.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.82%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度199.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17782.9717782.9745887.0245887.024390.891.1主要生产车间10669.7810669.7827532.2127532.212722.351.2辅助生产车间5690.555690.5514683.8514683.851405.081.3其他生产车间1422.641422.642661.452661.45263.452仓储工程3772.913772.9117394.5817394.581210.532.1成品贮存943.23943.234348.654348.65302.632.2原料仓储1961.911961.919045.189045.18629.482.3辅助材料仓库867.77867.774000.754000.75278.423供配电工程201.22201.22201.22201.2215.753.1供配电室201.22201.22201.22201.2215.754给排水工程231.40231.40231.40231.4014.094.1给排水231.40231.40231.40231.4014.095服务性工程2389.512389.512389.512389.51166.295.1办公用房1214.571214.571214.571214.5787.275.2生活服务1174.941174.941174.941174.9466.606消防及环保工程674.09674.09674.09674.0952.786.1消防环保工程674.09674.09674.09674.0952.787项目总图工程100.61100.61100.61100.61391.497.1场地及道路硬化6496.431226.461226.467.2场区围墙1226.466496.436496.437.3安全保卫室100.61100.61100.61100.618绿化工程2223.7477.83合计25152.7172647.9172647.916319.65(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费3922.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1061012.64千瓦时,折合130.40吨标准煤。2、项目年总用水量19324.29立方米,折合1.65吨标准煤。3、“高性能电子铜箔项目投资建设项目”,年用电量1061012.64千瓦时,年总用水量19324.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.05吨标准煤/年。达产年综合节能量35.10吨标准煤/年,项目总节能率25.91%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业示范区发展规划,符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“高性能电子铜箔项目”主要从事高性能电子铜箔项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能电子铜箔项目选址于某某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业示范区环境保护规划要求。因

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