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文档简介

泓域咨询MACRO/ 锌项目立项申请报告锌项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人孔xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12186.09平方米(折合约18.27亩),其中:净用地面积12186.09平方米(红线范围折合约18.27亩)。项目规划总建筑面积12917.26平方米,其中:规划建设主体工程9722.27平方米,计容建筑面积12917.26平方米;预计建筑工程投资974.56万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锌,根据市场情况,预计年产值6733.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3523.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元974.561504.25192.853523.371.1工程费用万元974.561504.255127.571.1.1建筑工程费用万元974.56974.5622.76%1.1.2设备购置及安装费万元1504.251504.2535.13%1.2工程建设其他费用万元1044.561044.5624.40%1.2.1无形资产万元525.24525.241.3预备费万元519.32519.321.3.1基本预备费万元269.50269.501.3.2涨价预备费万元249.82249.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元3523.373523.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金758.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5127.572047.714307.065127.575127.575127.571.1应收账款万元1538.27692.221230.621538.271538.271538.271.2存货万元2307.411038.331845.932307.412307.412307.411.2.1原辅材料万元692.22311.50553.78692.22692.22692.221.2.2燃料动力万元34.6115.5827.6934.6134.6134.611.2.3在产品万元1061.41477.63849.131061.411061.411061.411.2.4产成品万元519.17233.63415.33519.17519.17519.171.3现金万元1281.89576.851025.511281.891281.891281.892流动负债万元4369.371966.223495.504369.374369.374369.372.1应付账款万元4369.371966.223495.504369.374369.374369.373流动资金万元758.20341.19606.56758.20758.20758.204铺底流动资金万元252.73113.73202.19252.73252.73252.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4281.57万元,其中:固定资产投资3523.37万元,占项目总投资的82.29%;流动资金758.20万元,占项目总投资的17.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资974.56万元,占项目总投资的22.76%;设备购置费1504.25万元,占项目总投资的35.13%;其它投资1044.56万元,占项目总投资的24.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3523.37+758.20=4281.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4281.57121.52%121.52%100.00%2项目建设投资万元3523.37100.00%100.00%82.29%2.1工程费用万元2478.8170.35%70.35%57.89%2.1.1建筑工程费万元974.5627.66%27.66%22.76%2.1.2设备购置及安装费万元1504.2542.69%42.69%35.13%2.2工程建设其他费用万元525.2414.91%14.91%12.27%2.2.1无形资产万元525.2414.91%14.91%12.27%2.3预备费万元519.3214.74%14.74%12.13%2.3.1基本预备费万元269.507.65%7.65%6.29%2.3.2涨价预备费万元249.827.09%7.09%5.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3523.37100.00%100.00%82.29%5建设期间费用万元6流动资金万元758.2021.52%21.52%17.71%7铺底流动资金万元252.737.17%7.17%5.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.13%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度192.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6128.256128.259722.279722.27806.861.1主要生产车间3676.953676.955833.365833.36500.251.2辅助生产车间1961.041961.043111.133111.13258.201.3其他生产车间490.26490.26563.89563.8948.412仓储工程1300.201300.202076.742076.74125.352.1成品贮存325.05325.05519.18519.1831.342.2原料仓储676.10676.101079.901079.9065.182.3辅助材料仓库299.05299.05477.65477.6528.833供配电工程69.3469.3469.3469.344.713.1供配电室69.3469.3469.3469.344.714给排水工程79.7579.7579.7579.754.214.1给排水79.7579.7579.7579.754.215服务性工程823.46823.46823.46823.4649.705.1办公用房422.59422.59422.59422.5923.865.2生活服务400.87400.87400.87400.8726.286消防及环保工程232.30232.30232.30232.3015.776.1消防环保工程232.30232.30232.30232.3015.777项目总图工程34.6734.6734.6734.67-66.657.1场地及道路硬化2186.65414.32414.327.2场区围墙414.322186.652186.657.3安全保卫室34.6734.6734.6734.678绿化工程988.8834.61合计8667.9712917.2612917.26974.56(四)设备方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1504.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量1023340.18千瓦时,折合125.77吨标准煤。2、项目年总用水量5095.54立方米,折合0.44吨标准煤。3、“锌项目投资建设项目”,年用电量1023340.18千瓦时,年总用水量5095.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.21吨标准煤/年。达产年综合节能量39.86吨标准煤/年,项目总节能率22.67%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“锌项目”主要从事锌项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锌项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要

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