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泓域咨询MACRO/ 节能变压器项目立项申请报告节能变压器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41514.08平方米(折合约62.24亩),其中:净用地面积41514.08平方米(红线范围折合约62.24亩)。项目规划总建筑面积68913.37平方米,其中:规划建设主体工程48889.79平方米,计容建筑面积68913.37平方米;预计建筑工程投资6080.77万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为节能变压器,根据市场情况,预计年产值38378.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10982.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6080.774722.14176.4610982.871.1工程费用万元6080.774722.1425423.761.1.1建筑工程费用万元6080.776080.7737.06%1.1.2设备购置及安装费万元4722.144722.1428.78%1.2工程建设其他费用万元179.96179.961.10%1.2.1无形资产万元94.9894.981.3预备费万元84.9884.981.3.1基本预备费万元43.5143.511.3.2涨价预备费万元41.4741.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元10982.8710982.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5423.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25423.7616340.4722098.0025423.7625423.7625423.761.1应收账款万元7627.134194.926101.707627.137627.137627.131.2存货万元11440.696292.389152.5511440.6911440.6911440.691.2.1原辅材料万元3432.211887.712745.773432.213432.213432.211.2.2燃料动力万元171.6194.39137.29171.61171.61171.611.2.3在产品万元5262.722894.494210.175262.725262.725262.721.2.4产成品万元2574.161415.792059.322574.162574.162574.161.3现金万元6355.943495.775084.756355.946355.946355.942流动负债万元20000.7411000.4116000.5920000.7420000.7420000.742.1应付账款万元20000.7411000.4116000.5920000.7420000.7420000.743流动资金万元5423.022982.664338.425423.025423.025423.024铺底流动资金万元1807.66994.221446.141807.661807.661807.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16405.89万元,其中:固定资产投资10982.87万元,占项目总投资的66.94%;流动资金5423.02万元,占项目总投资的33.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6080.77万元,占项目总投资的37.06%;设备购置费4722.14万元,占项目总投资的28.78%;其它投资179.96万元,占项目总投资的1.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10982.87+5423.02=16405.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16405.89149.38%149.38%100.00%2项目建设投资万元10982.87100.00%100.00%66.94%2.1工程费用万元10802.9198.36%98.36%65.85%2.1.1建筑工程费万元6080.7755.37%55.37%37.06%2.1.2设备购置及安装费万元4722.1443.00%43.00%28.78%2.2工程建设其他费用万元94.980.86%0.86%0.58%2.2.1无形资产万元94.980.86%0.86%0.58%2.3预备费万元84.980.77%0.77%0.52%2.3.1基本预备费万元43.510.40%0.40%0.27%2.3.2涨价预备费万元41.470.38%0.38%0.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10982.87100.00%100.00%66.94%5建设期间费用万元6流动资金万元5423.0249.38%49.38%33.06%7铺底流动资金万元1807.6716.46%16.46%11.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.01%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度176.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22309.2822309.2848889.7948889.794745.321.1主要生产车间13385.5713385.5729333.8729333.872942.101.2辅助生产车间7138.977138.9715644.7315644.731518.501.3其他生产车间1784.741784.742835.612835.61284.722仓储工程4733.234733.2313015.3313015.33918.762.1成品贮存1183.311183.313253.833253.83229.692.2原料仓储2461.282461.286767.976767.97477.762.3辅助材料仓库1088.641088.642993.532993.53211.313供配电工程252.44252.44252.44252.4420.053.1供配电室252.44252.44252.44252.4420.054给排水工程290.30290.30290.30290.3017.934.1给排水290.30290.30290.30290.3017.935服务性工程2997.712997.712997.712997.71211.615.1办公用房1691.631691.631691.631691.6390.075.2生活服务1306.081306.081306.081306.08120.916消防及环保工程845.67845.67845.67845.6767.166.1消防环保工程845.67845.67845.67845.6767.167项目总图工程126.22126.22126.22126.22-9.107.1场地及道路硬化7959.921689.121689.127.2场区围墙1689.127959.927959.927.3安全保卫室126.22126.22126.22126.228绿化工程3115.42109.04合计31554.8568913.3768913.376080.77(四)设备方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4722.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量654101.27千瓦时,折合80.39吨标准煤。2、项目年总用水量26662.08立方米,折合2.28吨标准煤。3、“节能变压器项目投资建设项目”,年用电量654101.27千瓦时,年总用水量26662.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.67吨标准煤/年。达产年综合节能量21.98吨标准煤/年,项目总节能率22.62%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“节能变压器项目”主要从事节能变压器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性节能变压器项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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