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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高档提花台布项目立项申请报告高档提花台布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31248.95平方米(折合约46.85亩),其中:净用地面积31248.95平方米(红线范围折合约46.85亩)。项目规划总建筑面积52810.73平方米,其中:规划建设主体工程32213.47平方米,计容建筑面积52810.73平方米;预计建筑工程投资4543.93万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档提花台布,根据市场情况,预计年产值18963.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7897.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4543.932910.14168.567897.041.1工程费用万元4543.932910.1414003.261.1.1建筑工程费用万元4543.934543.9344.89%1.1.2设备购置及安装费万元2910.142910.1428.75%1.2工程建设其他费用万元442.97442.974.38%1.2.1无形资产万元214.91214.911.3预备费万元228.06228.061.3.1基本预备费万元130.14130.141.3.2涨价预备费万元97.9297.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元7897.047897.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2225.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14003.267803.619997.2114003.2614003.2614003.261.1应收账款万元4200.982310.543150.734200.984200.984200.981.2存货万元6301.473465.814726.106301.476301.476301.471.2.1原辅材料万元1890.441039.741417.831890.441890.441890.441.2.2燃料动力万元94.5251.9970.8994.5294.5294.521.2.3在产品万元2898.681594.272174.012898.682898.682898.681.2.4产成品万元1417.83779.811063.371417.831417.831417.831.3现金万元3500.821925.452625.613500.823500.823500.822流动负债万元11777.596477.678833.1911777.5911777.5911777.592.1应付账款万元11777.596477.678833.1911777.5911777.5911777.593流动资金万元2225.671224.121669.252225.672225.672225.674铺底流动资金万元741.88408.04556.42741.88741.88741.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10122.71万元,其中:固定资产投资7897.04万元,占项目总投资的78.01%;流动资金2225.67万元,占项目总投资的21.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4543.93万元,占项目总投资的44.89%;设备购置费2910.14万元,占项目总投资的28.75%;其它投资442.97万元,占项目总投资的4.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7897.04+2225.67=10122.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10122.71128.18%128.18%100.00%2项目建设投资万元7897.04100.00%100.00%78.01%2.1工程费用万元7454.0794.39%94.39%73.64%2.1.1建筑工程费万元4543.9357.54%57.54%44.89%2.1.2设备购置及安装费万元2910.1436.85%36.85%28.75%2.2工程建设其他费用万元214.912.72%2.72%2.12%2.2.1无形资产万元214.912.72%2.72%2.12%2.3预备费万元228.062.89%2.89%2.25%2.3.1基本预备费万元130.141.65%1.65%1.29%2.3.2涨价预备费万元97.921.24%1.24%0.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7897.04100.00%100.00%78.01%5建设期间费用万元6流动资金万元2225.6728.18%28.18%21.99%7铺底流动资金万元741.899.39%9.39%7.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.70%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度168.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11422.0911422.0932213.4732213.473048.881.1主要生产车间6853.256853.2519328.0819328.081890.311.2辅助生产车间3655.073655.0710308.3110308.31975.641.3其他生产车间913.77913.771868.381868.38182.932仓储工程2423.362423.3613388.2213388.22921.562.1成品贮存605.84605.843347.053347.05230.392.2原料仓储1260.151260.156961.876961.87479.212.3辅助材料仓库557.37557.373079.293079.29211.963供配电工程129.25129.25129.25129.2510.013.1供配电室129.25129.25129.25129.2510.014给排水工程148.63148.63148.63148.638.954.1给排水148.63148.63148.63148.638.955服务性工程1534.791534.791534.791534.79105.645.1办公用房877.03877.03877.03877.0360.305.2生活服务657.76657.76657.76657.7643.866消防及环保工程432.97432.97432.97432.9733.536.1消防环保工程432.97432.97432.97432.9733.537项目总图工程64.6264.6264.6264.62347.827.1场地及道路硬化4452.36943.21943.217.2场区围墙943.214452.364452.367.3安全保卫室64.6264.6264.6264.628绿化工程1929.6967.54合计16155.7152810.7352810.734543.93(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2910.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量674117.31千瓦时,折合82.85吨标准煤。2、项目年总用水量14740.59立方米,折合1.26吨标准煤。3、“高档提花台布项目投资建设项目”,年用电量674117.31千瓦时,年总用水量14740.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.11吨标准煤/年。达产年综合节能量29.55吨标准煤/年,项目总节能率26.06%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“高档提花台布项目”主要从事高档提花台布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档提花台布项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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