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文档简介

泓域咨询MACRO/ 纤维棉项目立项申请报告纤维棉项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9978.32平方米(折合约14.96亩),其中:净用地面积9978.32平方米(红线范围折合约14.96亩)。项目规划总建筑面积15965.31平方米,其中:规划建设主体工程12504.56平方米,计容建筑面积15965.31平方米;预计建筑工程投资1387.65万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纤维棉,根据市场情况,预计年产值8527.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2951.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1387.651281.48197.322951.911.1工程费用万元1387.651281.486089.451.1.1建筑工程费用万元1387.651387.6534.23%1.1.2设备购置及安装费万元1281.481281.4831.61%1.2工程建设其他费用万元282.78282.786.98%1.2.1无形资产万元162.46162.461.3预备费万元120.32120.321.3.1基本预备费万元64.3764.371.3.2涨价预备费万元55.9555.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元2951.912951.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1101.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6089.453479.504922.986089.456089.456089.451.1应收账款万元1826.831004.761370.131826.831826.831826.831.2存货万元2740.251507.142055.192740.252740.252740.251.2.1原辅材料万元822.07452.14616.56822.07822.07822.071.2.2燃料动力万元41.1022.6130.8341.1041.1041.101.2.3在产品万元1260.52693.28945.391260.521260.521260.521.2.4产成品万元616.56339.11462.42616.56616.56616.561.3现金万元1522.36837.301141.771522.361522.361522.362流动负债万元4987.722743.253740.794987.724987.724987.722.1应付账款万元4987.722743.253740.794987.724987.724987.723流动资金万元1101.73605.95826.301101.731101.731101.734铺底流动资金万元367.24201.98275.43367.24367.24367.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4053.64万元,其中:固定资产投资2951.91万元,占项目总投资的72.82%;流动资金1101.73万元,占项目总投资的27.18%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1387.65万元,占项目总投资的34.23%;设备购置费1281.48万元,占项目总投资的31.61%;其它投资282.78万元,占项目总投资的6.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2951.91+1101.73=4053.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4053.64137.32%137.32%100.00%2项目建设投资万元2951.91100.00%100.00%72.82%2.1工程费用万元2669.1390.42%90.42%65.85%2.1.1建筑工程费万元1387.6547.01%47.01%34.23%2.1.2设备购置及安装费万元1281.4843.41%43.41%31.61%2.2工程建设其他费用万元162.465.50%5.50%4.01%2.2.1无形资产万元162.465.50%5.50%4.01%2.3预备费万元120.324.08%4.08%2.97%2.3.1基本预备费万元64.372.18%2.18%1.59%2.3.2涨价预备费万元55.951.90%1.90%1.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2951.91100.00%100.00%72.82%5建设期间费用万元6流动资金万元1101.7337.32%37.32%27.18%7铺底流动资金万元367.2412.44%12.44%9.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.66%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度197.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4067.724067.7212504.5612504.561195.541.1主要生产车间2440.632440.637502.747502.74741.231.2辅助生产车间1301.671301.674001.464001.46382.571.3其他生产车间325.42325.42725.26725.2671.732仓储工程863.02863.022249.492249.49156.412.1成品贮存215.75215.75562.37562.3739.102.2原料仓储448.77448.771169.731169.7381.332.3辅助材料仓库198.49198.49517.38517.3835.973供配电工程46.0346.0346.0346.033.603.1供配电室46.0346.0346.0346.033.604给排水工程52.9352.9352.9352.933.224.1给排水52.9352.9352.9352.933.225服务性工程546.58546.58546.58546.5838.015.1办公用房222.80222.80222.80222.8018.005.2生活服务323.78323.78323.78323.7816.756消防及环保工程154.19154.19154.19154.1912.066.1消防环保工程154.19154.19154.19154.1912.067项目总图工程23.0123.0123.0123.01-40.437.1场地及道路硬化1471.20291.14291.147.2场区围墙291.141471.201471.207.3安全保卫室23.0123.0123.0123.018绿化工程549.5819.24合计5753.5015965.3115965.311387.65(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费1281.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量588764.38千瓦时,折合72.36吨标准煤。2、项目年总用水量3528.60立方米,折合0.30吨标准煤。3、“纤维棉项目投资建设项目”,年用电量588764.38千瓦时,年总用水量3528.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.66吨标准煤/年。达产年综合节能量29.68吨标准煤/年,项目总节能率28.02%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“纤维棉项目”主要从事纤维棉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纤维棉项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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