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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水性聚氨酯涂料项目立项申请报告水性聚氨酯涂料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8497.58平方米(折合约12.74亩),其中:净用地面积8497.58平方米(红线范围折合约12.74亩)。项目规划总建筑面积10197.10平方米,其中:规划建设主体工程6401.75平方米,计容建筑面积10197.10平方米;预计建筑工程投资845.89万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水性聚氨酯涂料,根据市场情况,预计年产值8000.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2399.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元845.89930.55188.322399.201.1工程费用万元845.89930.556080.161.1.1建筑工程费用万元845.89845.8925.85%1.1.2设备购置及安装费万元930.55930.5528.44%1.2工程建设其他费用万元622.76622.7619.03%1.2.1无形资产万元297.96297.961.3预备费万元324.80324.801.3.1基本预备费万元167.89167.891.3.2涨价预备费万元156.91156.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元2399.202399.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金873.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6080.163806.903366.756080.166080.166080.161.1应收账款万元1824.051094.431276.831824.051824.051824.051.2存货万元2736.071641.641915.252736.072736.072736.071.2.1原辅材料万元820.82492.49574.57820.82820.82820.821.2.2燃料动力万元41.0424.6228.7341.0441.0441.041.2.3在产品万元1258.59755.16881.011258.591258.591258.591.2.4产成品万元615.62369.37430.93615.62615.62615.621.3现金万元1520.04912.021064.031520.041520.041520.042流动负债万元5207.063124.243644.945207.065207.065207.062.1应付账款万元5207.063124.243644.945207.065207.065207.063流动资金万元873.10523.86611.17873.10873.10873.104铺底流动资金万元291.03174.62203.72291.03291.03291.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3272.30万元,其中:固定资产投资2399.20万元,占项目总投资的73.32%;流动资金873.10万元,占项目总投资的26.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资845.89万元,占项目总投资的25.85%;设备购置费930.55万元,占项目总投资的28.44%;其它投资622.76万元,占项目总投资的19.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2399.20+873.10=3272.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3272.30136.39%136.39%100.00%2项目建设投资万元2399.20100.00%100.00%73.32%2.1工程费用万元1776.4474.04%74.04%54.29%2.1.1建筑工程费万元845.8935.26%35.26%25.85%2.1.2设备购置及安装费万元930.5538.79%38.79%28.44%2.2工程建设其他费用万元297.9612.42%12.42%9.11%2.2.1无形资产万元297.9612.42%12.42%9.11%2.3预备费万元324.8013.54%13.54%9.93%2.3.1基本预备费万元167.897.00%7.00%5.13%2.3.2涨价预备费万元156.916.54%6.54%4.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2399.20100.00%100.00%73.32%5建设期间费用万元6流动资金万元873.1036.39%36.39%26.68%7铺底流动资金万元291.0312.13%12.13%8.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.43%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度188.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4111.134111.136401.756401.75584.161.1主要生产车间2466.682466.683841.053841.05362.181.2辅助生产车间1315.561315.562048.562048.56186.931.3其他生产车间328.89328.89371.30371.3035.052仓储工程872.23872.232466.982466.98163.722.1成品贮存218.06218.06616.75616.7540.932.2原料仓储453.56453.561282.831282.8385.132.3辅助材料仓库200.61200.61567.41567.4137.663供配电工程46.5246.5246.5246.523.473.1供配电室46.5246.5246.5246.523.474给排水工程53.5053.5053.5053.503.114.1给排水53.5053.5053.5053.503.115服务性工程552.41552.41552.41552.4136.665.1办公用房251.76251.76251.76251.7618.835.2生活服务300.65300.65300.65300.6515.026消防及环保工程155.84155.84155.84155.8411.636.1消防环保工程155.84155.84155.84155.8411.637项目总图工程23.2623.2623.2623.2618.987.1场地及道路硬化1533.19239.14239.147.2场区围墙239.141533.191533.197.3安全保卫室23.2623.2623.2623.268绿化工程690.3824.16合计5814.8910197.1010197.10845.89(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费930.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量1222198.69千瓦时,折合150.21吨标准煤。2、项目年总用水量4860.93立方米,折合0.42吨标准煤。3、“水性聚氨酯涂料项目投资建设项目”,年用电量1222198.69千瓦时,年总用水量4860.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.63吨标准煤/年。达产年综合节能量37.66吨标准煤/年,项目总节能率20.03%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范区发展规划,符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“水性聚氨酯涂料项目”主要从事水性聚氨酯涂料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水性聚氨酯涂料项目选址于xx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地
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