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文档简介

泓域咨询MACRO/ 液化石油气充装站项目立项申请报告液化石油气充装站项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12799.73平方米(折合约19.19亩),其中:净用地面积12799.73平方米(红线范围折合约19.19亩)。项目规划总建筑面积19839.58平方米,其中:规划建设主体工程14260.83平方米,计容建筑面积19839.58平方米;预计建筑工程投资1539.21万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为液化石油气充装站,根据市场情况,预计年产值8561.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3331.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1539.211416.82173.603331.381.1工程费用万元1539.211416.826415.041.1.1建筑工程费用万元1539.211539.2134.64%1.1.2设备购置及安装费万元1416.821416.8231.89%1.2工程建设其他费用万元375.35375.358.45%1.2.1无形资产万元183.48183.481.3预备费万元191.87191.871.3.1基本预备费万元110.52110.521.3.2涨价预备费万元81.3581.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元3331.383331.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1111.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6415.043110.354351.086415.046415.046415.041.1应收账款万元1924.511154.711539.611924.511924.511924.511.2存货万元2886.771732.062309.412886.772886.772886.771.2.1原辅材料万元866.03519.62692.82866.03866.03866.031.2.2燃料动力万元43.3025.9834.6443.3043.3043.301.2.3在产品万元1327.91796.751062.331327.911327.911327.911.2.4产成品万元649.52389.71519.62649.52649.52649.521.3现金万元1603.76962.261283.011603.761603.761603.762流动负债万元5303.373182.024242.705303.375303.375303.372.1应付账款万元5303.373182.024242.705303.375303.375303.373流动资金万元1111.67667.00889.341111.671111.671111.674铺底流动资金万元370.55222.33296.45370.55370.55370.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4443.05万元,其中:固定资产投资3331.38万元,占项目总投资的74.98%;流动资金1111.67万元,占项目总投资的25.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1539.21万元,占项目总投资的34.64%;设备购置费1416.82万元,占项目总投资的31.89%;其它投资375.35万元,占项目总投资的8.45%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3331.38+1111.67=4443.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4443.05133.37%133.37%100.00%2项目建设投资万元3331.38100.00%100.00%74.98%2.1工程费用万元2956.0388.73%88.73%66.53%2.1.1建筑工程费万元1539.2146.20%46.20%34.64%2.1.2设备购置及安装费万元1416.8242.53%42.53%31.89%2.2工程建设其他费用万元183.485.51%5.51%4.13%2.2.1无形资产万元183.485.51%5.51%4.13%2.3预备费万元191.875.76%5.76%4.32%2.3.1基本预备费万元110.523.32%3.32%2.49%2.3.2涨价预备费万元81.352.44%2.44%1.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3331.38100.00%100.00%74.98%5建设期间费用万元6流动资金万元1111.6733.37%33.37%25.02%7铺底流动资金万元370.5611.12%11.12%8.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.09%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度173.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6704.716704.7114260.8314260.831217.031.1主要生产车间4022.834022.838556.508556.50754.561.2辅助生产车间2145.512145.514563.474563.47389.451.3其他生产车间536.38536.38827.13827.1373.022仓储工程1422.501422.503626.193626.19225.062.1成品贮存355.63355.63906.55906.5556.272.2原料仓储739.70739.701885.621885.62117.032.3辅助材料仓库327.18327.18834.02834.0251.763供配电工程75.8775.8775.8775.875.303.1供配电室75.8775.8775.8775.875.304给排水工程87.2587.2587.2587.254.744.1给排水87.2587.2587.2587.254.745服务性工程900.92900.92900.92900.9255.925.1办公用房426.97426.97426.97426.9729.975.2生活服务473.95473.95473.95473.9524.896消防及环保工程254.15254.15254.15254.1517.756.1消防环保工程254.15254.15254.15254.1517.757项目总图工程37.9337.9337.9337.93-19.367.1场地及道路硬化2392.99540.85540.857.2场区围墙540.852392.992392.997.3安全保卫室37.9337.9337.9337.938绿化工程936.2632.77合计9483.3219839.5819839.581539.21(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费1416.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量524973.43千瓦时,折合64.52吨标准煤。2、项目年总用水量6884.36立方米,折合0.59吨标准煤。3、“液化石油气充装站项目投资建设项目”,年用电量524973.43千瓦时,年总用水量6884.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.11吨标准煤/年。达产年综合节能量18.36吨标准煤/年,项目总节能率26.40%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“液化石油气充装站项目”主要从事液化石油气充装站项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性液化石油气充装站项目选址于xxx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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