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文档简介
泓域咨询MACRO/ 人造板项目简介及立项备案申请人造板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景人造板制造是指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料,加工成符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品的生产,以及人造板二次加工装饰板的制造。人造板的生产应用提高了木材综合利用率,2-3立方米的木材可生产1立方米的人造板,但1立方米的人造板相当于3-6立方米的木材的使用效果。因此,人造板制造业的发展为缓解木材类产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境、促进可持续发展发挥了突出的作用。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),中国把人造板制造归入木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业(国统局代C20),其三级代码为C202。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25632.81平方米(折合约38.43亩),其中:净用地面积25632.81平方米(红线范围折合约38.43亩)。项目规划总建筑面积37167.57平方米,其中:规划建设主体工程27958.48平方米,计容建筑面积37167.57平方米;预计建筑工程投资3281.75万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为人造板,根据市场情况,预计年产值15092.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6254.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3281.752127.15162.756254.481.1工程费用万元3281.752127.1511739.131.1.1建筑工程费用万元3281.753281.7539.61%1.1.2设备购置及安装费万元2127.152127.1525.67%1.2工程建设其他费用万元845.58845.5810.21%1.2.1无形资产万元422.13422.131.3预备费万元423.45423.451.3.1基本预备费万元202.89202.891.3.2涨价预备费万元220.56220.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元6254.486254.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2031.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11739.135055.937467.0011739.1311739.1311739.131.1应收账款万元3521.741584.782817.393521.743521.743521.741.2存货万元5282.612377.174226.095282.615282.615282.611.2.1原辅材料万元1584.78713.151267.831584.781584.781584.781.2.2燃料动力万元79.2435.6663.3979.2479.2479.241.2.3在产品万元2430.001093.501944.002430.002430.002430.001.2.4产成品万元1188.59534.86950.871188.591188.591188.591.3现金万元2934.781320.652347.832934.782934.782934.782流动负债万元9708.054368.627766.449708.059708.059708.052.1应付账款万元9708.054368.627766.449708.059708.059708.053流动资金万元2031.08913.991624.862031.082031.082031.084铺底流动资金万元677.02304.66541.62677.02677.02677.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8285.56万元,其中:固定资产投资6254.48万元,占项目总投资的75.49%;流动资金2031.08万元,占项目总投资的24.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3281.75万元,占项目总投资的39.61%;设备购置费2127.15万元,占项目总投资的25.67%;其它投资845.58万元,占项目总投资的10.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6254.48+2031.08=8285.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8285.56132.47%132.47%100.00%2项目建设投资万元6254.48100.00%100.00%75.49%2.1工程费用万元5408.9086.48%86.48%65.28%2.1.1建筑工程费万元3281.7552.47%52.47%39.61%2.1.2设备购置及安装费万元2127.1534.01%34.01%25.67%2.2工程建设其他费用万元422.136.75%6.75%5.09%2.2.1无形资产万元422.136.75%6.75%5.09%2.3预备费万元423.456.77%6.77%5.11%2.3.1基本预备费万元202.893.24%3.24%2.45%2.3.2涨价预备费万元220.563.53%3.53%2.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6254.48100.00%100.00%75.49%5建设期间费用万元6流动资金万元2031.0832.47%32.47%24.51%7铺底流动资金万元677.0310.82%10.82%8.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.53%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度162.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12600.5012600.5027958.4827958.482715.491.1主要生产车间7560.307560.3016775.0916775.091683.601.2辅助生产车间4032.164032.168946.718946.71868.961.3其他生产车间1008.041008.041621.591621.59162.932仓储工程2673.372673.375985.915985.91422.832.1成品贮存668.34668.341496.481496.48105.712.2原料仓储1390.151390.153112.673112.67219.872.3辅助材料仓库614.88614.881376.761376.7697.253供配电工程142.58142.58142.58142.5811.333.1供配电室142.58142.58142.58142.5811.334给排水工程163.97163.97163.97163.9710.134.1给排水163.97163.97163.97163.9710.135服务性工程1693.141693.141693.141693.14119.605.1办公用房832.83832.83832.83832.8370.575.2生活服务860.31860.31860.31860.3164.126消防及环保工程477.64477.64477.64477.6437.966.1消防环保工程477.64477.64477.64477.6437.967项目总图工程71.2971.2971.2971.29-90.617.1场地及道路硬化4628.361058.571058.577.2场区围墙1058.574628.364628.367.3安全保卫室71.2971.2971.2971.298绿化工程1572.0155.02合计17822.4937167.5737167.573281.75(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费2127.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量788436.54千瓦时,折合96.90吨标准煤。2、项目年总用水量12274.04立方米,折合1.05吨标准煤。3、“人造板项目投资建设项目”,年用电量788436.54千瓦时,年总用水量12274.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.95吨标准煤/年。达产年综合节能量40.01吨标准煤/年,项目总节能率25.62%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“人造板项目”主要从事人造板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性人造板项目选址于xx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济技术开
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