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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电子行业精密五金压铸件项目立项申请报告电子行业精密五金压铸件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19776.55平方米(折合约29.65亩),其中:净用地面积19776.55平方米(红线范围折合约29.65亩)。项目规划总建筑面积24918.45平方米,其中:规划建设主体工程16287.83平方米,计容建筑面积24918.45平方米;预计建筑工程投资1803.58万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子行业精密五金压铸件,根据市场情况,预计年产值13182.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5826.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1803.582642.06196.515826.521.1工程费用万元1803.582642.069842.851.1.1建筑工程费用万元1803.581803.5824.37%1.1.2设备购置及安装费万元2642.062642.0635.70%1.2工程建设其他费用万元1380.881380.8818.66%1.2.1无形资产万元698.02698.021.3预备费万元682.86682.861.3.1基本预备费万元317.21317.211.3.2涨价预备费万元365.65365.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元5826.525826.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1575.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9842.853216.166679.699842.859842.859842.851.1应收账款万元2952.861181.142214.642952.862952.862952.861.2存货万元4429.281771.713321.964429.284429.284429.281.2.1原辅材料万元1328.78531.51996.591328.781328.781328.781.2.2燃料动力万元66.4426.5849.8366.4466.4466.441.2.3在产品万元2037.47814.991528.102037.472037.472037.471.2.4产成品万元996.59398.64747.44996.59996.59996.591.3现金万元2460.71984.291845.532460.712460.712460.712流动负债万元8267.663307.066200.758267.668267.668267.662.1应付账款万元8267.663307.066200.758267.668267.668267.663流动资金万元1575.19630.081181.391575.191575.191575.194铺底流动资金万元525.06210.03393.80525.06525.06525.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7401.71万元,其中:固定资产投资5826.52万元,占项目总投资的78.72%;流动资金1575.19万元,占项目总投资的21.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1803.58万元,占项目总投资的24.37%;设备购置费2642.06万元,占项目总投资的35.70%;其它投资1380.88万元,占项目总投资的18.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5826.52+1575.19=7401.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7401.71127.03%127.03%100.00%2项目建设投资万元5826.52100.00%100.00%78.72%2.1工程费用万元4445.6476.30%76.30%60.06%2.1.1建筑工程费万元1803.5830.95%30.95%24.37%2.1.2设备购置及安装费万元2642.0645.35%45.35%35.70%2.2工程建设其他费用万元698.0211.98%11.98%9.43%2.2.1无形资产万元698.0211.98%11.98%9.43%2.3预备费万元682.8611.72%11.72%9.23%2.3.1基本预备费万元317.215.44%5.44%4.29%2.3.2涨价预备费万元365.656.28%6.28%4.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5826.52100.00%100.00%78.72%5建设期间费用万元6流动资金万元1575.1927.03%27.03%21.28%7铺底流动资金万元525.069.01%9.01%7.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.72%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度196.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9049.169049.1616287.8316287.831296.791.1主要生产车间5429.505429.509772.709772.70804.011.2辅助生产车间2895.732895.735212.115212.11414.971.3其他生产车间723.93723.93944.69944.6977.812仓储工程1919.911919.915609.905609.90324.832.1成品贮存479.98479.981402.471402.4781.212.2原料仓储998.35998.352917.152917.15168.912.3辅助材料仓库441.58441.581290.281290.2874.713供配电工程102.40102.40102.40102.406.673.1供配电室102.40102.40102.40102.406.674给排水工程117.75117.75117.75117.755.974.1给排水117.75117.75117.75117.755.975服务性工程1215.941215.941215.941215.9470.415.1办公用房541.16541.16541.16541.1629.795.2生活服务674.78674.78674.78674.7837.626消防及环保工程343.02343.02343.02343.0222.346.1消防环保工程343.02343.02343.02343.0222.347项目总图工程51.2051.2051.2051.2038.317.1场地及道路硬化3515.14616.32616.327.2场区围墙616.323515.143515.147.3安全保卫室51.2051.2051.2051.208绿化工程1093.1938.26合计12799.3824918.4524918.451803.58(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2642.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量930582.94千瓦时,折合114.37吨标准煤。2、项目年总用水量5332.55立方米,折合0.46吨标准煤。3、“电子行业精密五金压铸件项目投资建设项目”,年用电量930582.94千瓦时,年总用水量5332.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.83吨标准煤/年。达产年综合节能量38.28吨标准煤/年,项目总节能率28.85%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“电子行业精密五金压铸件项目”主要从事电子行业精密五金压铸件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子行业精密五金压铸件项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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