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泓域咨询MACRO/ 实验室设备项目立项申请报告实验室设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59009.49平方米(折合约88.47亩),其中:净用地面积59009.49平方米(红线范围折合约88.47亩)。项目规划总建筑面积63730.25平方米,其中:规划建设主体工程39897.15平方米,计容建筑面积63730.25平方米;预计建筑工程投资5314.37万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为实验室设备,根据市场情况,预计年产值38655.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14475.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5314.375271.08163.6214475.461.1工程费用万元5314.375271.0823367.041.1.1建筑工程费用万元5314.375314.3728.20%1.1.2设备购置及安装费万元5271.085271.0827.97%1.2工程建设其他费用万元3890.013890.0120.64%1.2.1无形资产万元1848.371848.371.3预备费万元2041.642041.641.3.1基本预备费万元998.55998.551.3.2涨价预备费万元1043.091043.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元14475.4614475.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4371.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23367.0415398.6819138.5223367.0423367.0423367.041.1应收账款万元7010.114206.075608.097010.117010.117010.111.2存货万元10515.176309.108412.1310515.1710515.1710515.171.2.1原辅材料万元3154.551892.732523.643154.553154.553154.551.2.2燃料动力万元157.7394.64126.18157.73157.73157.731.2.3在产品万元4836.982902.193869.584836.984836.984836.981.2.4产成品万元2365.911419.551892.732365.912365.912365.911.3现金万元5841.763505.064673.415841.765841.765841.762流动负债万元18995.9911397.5915196.7918995.9918995.9918995.992.1应付账款万元18995.9911397.5915196.7918995.9918995.9918995.993流动资金万元4371.052622.633496.844371.054371.054371.054铺底流动资金万元1457.00874.211165.611457.001457.001457.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18846.51万元,其中:固定资产投资14475.46万元,占项目总投资的76.81%;流动资金4371.05万元,占项目总投资的23.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5314.37万元,占项目总投资的28.20%;设备购置费5271.08万元,占项目总投资的27.97%;其它投资3890.01万元,占项目总投资的20.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14475.46+4371.05=18846.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18846.51130.20%130.20%100.00%2项目建设投资万元14475.46100.00%100.00%76.81%2.1工程费用万元10585.4573.13%73.13%56.17%2.1.1建筑工程费万元5314.3736.71%36.71%28.20%2.1.2设备购置及安装费万元5271.0836.41%36.41%27.97%2.2工程建设其他费用万元1848.3712.77%12.77%9.81%2.2.1无形资产万元1848.3712.77%12.77%9.81%2.3预备费万元2041.6414.10%14.10%10.83%2.3.1基本预备费万元998.556.90%6.90%5.30%2.3.2涨价预备费万元1043.097.21%7.21%5.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14475.46100.00%100.00%76.81%5建设期间费用万元6流动资金万元4371.0530.20%30.20%23.19%7铺底流动资金万元1457.0210.07%10.07%7.73%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.60%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度163.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22361.7722361.7739897.1539897.153659.661.1主要生产车间13417.0613417.0623938.2923938.292268.991.2辅助生产车间7155.777155.7712767.0912767.091171.091.3其他生产车间1788.941788.942314.032314.03219.582仓储工程4744.364744.3615491.5115491.511033.452.1成品贮存1186.091186.093872.883872.88258.362.2原料仓储2467.072467.078055.598055.59537.392.3辅助材料仓库1091.201091.203563.053563.05237.693供配电工程253.03253.03253.03253.0318.993.1供配电室253.03253.03253.03253.0318.994给排水工程290.99290.99290.99290.9916.994.1给排水290.99290.99290.99290.9916.995服务性工程3004.763004.763004.763004.76200.455.1办公用房1457.841457.841457.841457.84117.115.2生活服务1546.921546.921546.921546.92112.226消防及环保工程847.66847.66847.66847.6663.626.1消防环保工程847.66847.66847.66847.6663.627项目总图工程126.52126.52126.52126.52229.027.1场地及道路硬化8834.581605.801605.807.2场区围墙1605.808834.588834.587.3安全保卫室126.52126.52126.52126.528绿化工程2634.1292.19合计31629.0963730.2563730.255314.37(四)设备方案项目计划购置设备共计174台(套),设备购置费5271.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1272971.07千瓦时,折合156.45吨标准煤。2、项目年总用水量30198.32立方米,折合2.58吨标准煤。3、“实验室设备项目投资建设项目”,年用电量1272971.07千瓦时,年总用水量30198.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.03吨标准煤/年。达产年综合节能量53.01吨标准煤/年,项目总节能率28.46%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“实验室设备项目”主要从事实验室设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性实验室设备项目选址于xx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业发

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