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泓域咨询MACRO/ 酿造食醋酿造酱油项目立项申请报告酿造食醋酿造酱油项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57482.06平方米(折合约86.18亩),其中:净用地面积57482.06平方米(红线范围折合约86.18亩)。项目规划总建筑面积58056.88平方米,其中:规划建设主体工程35901.78平方米,计容建筑面积58056.88平方米;预计建筑工程投资4157.73万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为酿造食醋酿造酱油,根据市场情况,预计年产值43328.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16655.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4157.736269.53193.2616655.151.1工程费用万元4157.736269.5330093.721.1.1建筑工程费用万元4157.734157.7318.41%1.1.2设备购置及安装费万元6269.536269.5327.76%1.2工程建设其他费用万元6227.896227.8927.58%1.2.1无形资产万元3725.353725.351.3预备费万元2502.542502.541.3.1基本预备费万元1264.281264.281.3.2涨价预备费万元1238.261238.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元16655.1516655.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5927.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30093.7212493.4318739.6130093.7230093.7230093.721.1应收账款万元9028.123611.256319.689028.129028.129028.121.2存货万元13542.175416.879479.5213542.1713542.1713542.171.2.1原辅材料万元4062.651625.062843.864062.654062.654062.651.2.2燃料动力万元203.1381.25142.19203.13203.13203.131.2.3在产品万元6229.402491.764360.586229.406229.406229.401.2.4产成品万元3046.991218.802132.893046.993046.993046.991.3现金万元7523.433009.375266.407523.437523.437523.432流动负债万元24166.129666.4516916.2824166.1224166.1224166.122.1应付账款万元24166.129666.4516916.2824166.1224166.1224166.123流动资金万元5927.602371.044149.325927.605927.605927.604铺底流动资金万元1975.85790.351383.111975.851975.851975.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22582.75万元,其中:固定资产投资16655.15万元,占项目总投资的73.75%;流动资金5927.60万元,占项目总投资的26.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4157.73万元,占项目总投资的18.41%;设备购置费6269.53万元,占项目总投资的27.76%;其它投资6227.89万元,占项目总投资的27.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16655.15+5927.60=22582.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22582.75135.59%135.59%100.00%2项目建设投资万元16655.15100.00%100.00%73.75%2.1工程费用万元10427.2662.61%62.61%46.17%2.1.1建筑工程费万元4157.7324.96%24.96%18.41%2.1.2设备购置及安装费万元6269.5337.64%37.64%27.76%2.2工程建设其他费用万元3725.3522.37%22.37%16.50%2.2.1无形资产万元3725.3522.37%22.37%16.50%2.3预备费万元2502.5415.03%15.03%11.08%2.3.1基本预备费万元1264.287.59%7.59%5.60%2.3.2涨价预备费万元1238.267.43%7.43%5.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16655.15100.00%100.00%73.75%5建设期间费用万元6流动资金万元5927.6035.59%35.59%26.25%7铺底流动资金万元1975.8711.86%11.86%8.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.17%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度193.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23640.1823640.1835901.7835901.782828.211.1主要生产车间14184.1114184.1121541.0721541.071753.491.2辅助生产车间7564.867564.8611488.5711488.57905.031.3其他生产车间1891.211891.212082.302082.30169.692仓储工程5015.605015.6014400.8114400.81825.052.1成品贮存1253.901253.903600.203600.20206.262.2原料仓储2608.112608.117488.427488.42429.032.3辅助材料仓库1153.591153.593312.193312.19189.763供配电工程267.50267.50267.50267.5017.243.1供配电室267.50267.50267.50267.5017.244给排水工程307.62307.62307.62307.6215.424.1给排水307.62307.62307.62307.6215.425服务性工程3176.543176.543176.543176.54181.995.1办公用房1420.881420.881420.881420.8874.795.2生活服务1755.661755.661755.661755.6694.076消防及环保工程896.12896.12896.12896.1257.766.1消防环保工程896.12896.12896.12896.1257.767项目总图工程133.75133.75133.75133.7599.807.1场地及道路硬化8935.551891.631891.637.2场区围墙1891.638935.558935.557.3安全保卫室133.75133.75133.75133.758绿化工程3778.95132.26合计33437.3158056.8858056.884157.73(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费6269.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量1169066.69千瓦时,折合143.68吨标准煤。2、项目年总用水量42125.60立方米,折合3.60吨标准煤。3、“酿造食醋酿造酱油项目投资建设项目”,年用电量1169066.69千瓦时,年总用水量42125.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.28吨标准煤/年。达产年综合节能量46.51吨标准煤/年,项目总节能率23.20%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“酿造食醋酿造酱油项目”主要从事酿造食醋酿造酱油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性酿造食醋酿造酱油项目选址于某某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范区环境保护规划要求。因此,建

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