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文档简介
报销制度范文 报销制度为加强和完善我公司财务管理,严格执行财务制度,结合公司的具体实际,特制定本报销制度。 一、暂借款审批制度 1、暂借款是因业务需要的临时借款,包括各公司间往来借款、差旅费及各种临时性借款。 需要借款时须提前提出书面申请报总经理审批,借款批准后报财务排列计划,领取借款时按“借款单”要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务付款。 2、以上经济业务发生时,需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期、用途及限额,由领取人在支票存根上签收。 支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。 不得将空白支票交给其他单位或个人。 作废支票须交回财务室留存。 遗失支票,领取人必须及时报告报务室并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿。 3、所有借款,必须在前账结清之后方可再借付。 确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务主管讲明原因,经同意后方可再借付。 4、经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借。 超出三个月不结帐者,财务室有权扣发经办人工资抵偿。 二、费用报销制度 1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。 经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。 2、报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。 所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观。 3、报销程序经办人部门审核财务审核总经理审批财务室结算 4、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。 5、办公用品的购置由各部门根据需要,编制计划报办公室审核汇总,按审批权限批准后,由办公室按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。 领用时,须填制出库单,经分管领导批准。 6、各部门在开支业务招待费之前,需事先经公司总经理批准。 否则,财务室不予报销。 7、公司员工外出办事,原则上不能乘坐出租车。 若确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示公司领导,并在报销单上注明原因。 8、所有需报销的各种原始单据,必须在单据所填日期的一个月内报销,超过一个月一律不予报销。 三、差旅费报销制度 1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准住宿标准一般地区伙食补助费一般地区等项级目标准职务董事长总经理董事火车轮船飞机其他交通工具(不包括出租汽车)特殊地区市内交通费特殊地区软卧一等舱二等舱三等舱四等舱公务舱公务舱普通舱按实报销xx50按实报销80100副总经理总工程师软卧按实报销xx50按实报销6080部门经理高级工程师总经理助理硬卧按实报销150250按实报销5060其他工作人员硬卧按实报销50150按实报销 20502、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法,特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销;市内交通费和伙食补助费实行包干的办法,个人不得另报餐费; (1)住宿费凭住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销,超标准的,超出部分自理。 (2)乘坐火车,晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上,连续乘坐时间超过12小时的,可按第四条标准购卧铺票。 符合此条款规定,而不买卧铺票的,按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人,乘坐特快的,按特快列车座位票价的50%奖励(另外加收空调费用不计入座位票价之内)。 乘坐新型空调特快或新型直快列车的,按其座位票价的30%奖励个人。 (3)符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差,在不影响工作的前提下,改乘坐火车(硬卧和座位)、普通汽车或轮船的,按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额,提取30%奖给个人。 (4)夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时,每人每夜另增发一天的伙食补助费。 (5)符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的,连续乘车超过12小时(含12小时)的,每满12小时,加发50元伙食补助。 3、差旅费报销的其他规定 (1)随同公司领导出差,乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员,按特殊情况处理。 (2)出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车,凭据按实报销。 (3)自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。 (4)趁出差或调动工作之便,回家探亲办事的,其有关费用均由个人自理。 其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。 (5)凡不符合乘坐飞机条件的人员,因公事紧急乘坐飞机的,应事前经有关领导批准,否则超出规定的费用个人自理。 (6)凡因公事支付的电话、电报费均予报销。 (7)凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者,其各项开支不受上述规定限制,陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受住勤及途中补助。 (8)凡被外单位和个人邀请外地考察参观,或业务跟单的人员,其食宿费已由对方负担的,均不再享受包干费或补助费。 (9)出差天数的计算,原则为当天12时以前出发,12时以后返回的按一天计算;当天12时以后出发,12时以前返回的,按半天计算; (10)实行差旅费制度后,各部门人员出差,原则上要定任务、定时间、定地点、定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用,需经总经理批准,否则,财务室不报销。 (11)外单位人员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。 四、其他有关规定 1、费用报销时间每周星期五全天。 2、工资发放时间每月五日的下午。
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