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文档简介

泓域咨询MACRO/ CHS捣固炼焦项目立项申请报告CHS捣固炼焦项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53580.11平方米(折合约80.33亩),其中:净用地面积53580.11平方米(红线范围折合约80.33亩)。项目规划总建筑面积71261.55平方米,其中:规划建设主体工程54478.98平方米,计容建筑面积71261.55平方米;预计建筑工程投资6297.95万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为CHS捣固炼焦,根据市场情况,预计年产值17942.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16012.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6297.954189.61199.3316012.181.1工程费用万元6297.954189.6113734.381.1.1建筑工程费用万元6297.956297.9534.02%1.1.2设备购置及安装费万元4189.614189.6122.63%1.2工程建设其他费用万元5524.625524.6229.84%1.2.1无形资产万元2560.162560.161.3预备费万元2964.462964.461.3.1基本预备费万元1685.961685.961.3.2涨价预备费万元1278.501278.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元16012.1816012.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2500.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13734.384754.819864.9313734.3813734.3813734.381.1应收账款万元4120.311648.133090.244120.314120.314120.311.2存货万元6180.472472.194635.356180.476180.476180.471.2.1原辅材料万元1854.14741.661390.611854.141854.141854.141.2.2燃料动力万元92.7137.0869.5392.7192.7192.711.2.3在产品万元2843.021137.212132.262843.022843.022843.021.2.4产成品万元1390.61556.241042.951390.611390.611390.611.3现金万元3433.591373.442575.203433.593433.593433.592流动负债万元11233.664493.468425.2411233.6611233.6611233.662.1应付账款万元11233.664493.468425.2411233.6611233.6611233.663流动资金万元2500.721000.291875.542500.722500.722500.724铺底流动资金万元833.56333.43625.18833.56833.56833.563、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18512.90万元,其中:固定资产投资16012.18万元,占项目总投资的86.49%;流动资金2500.72万元,占项目总投资的13.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6297.95万元,占项目总投资的34.02%;设备购置费4189.61万元,占项目总投资的22.63%;其它投资5524.62万元,占项目总投资的29.84%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16012.18+2500.72=18512.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18512.90115.62%115.62%100.00%2项目建设投资万元16012.18100.00%100.00%86.49%2.1工程费用万元10487.5665.50%65.50%56.65%2.1.1建筑工程费万元6297.9539.33%39.33%34.02%2.1.2设备购置及安装费万元4189.6126.17%26.17%22.63%2.2工程建设其他费用万元2560.1615.99%15.99%13.83%2.2.1无形资产万元2560.1615.99%15.99%13.83%2.3预备费万元2964.4618.51%18.51%16.01%2.3.1基本预备费万元1685.9610.53%10.53%9.11%2.3.2涨价预备费万元1278.507.98%7.98%6.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16012.18100.00%100.00%86.49%5建设期间费用万元6流动资金万元2500.7215.62%15.62%13.51%7铺底流动资金万元833.575.21%5.21%4.50%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.45%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度199.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30096.5730096.5754478.9854478.985296.211.1主要生产车间18057.9418057.9432687.3932687.393283.651.2辅助生产车间9630.909630.9017433.2717433.271694.791.3其他生产车间2407.732407.733159.783159.78317.772仓储工程6385.416385.4110908.6710908.67771.272.1成品贮存1596.351596.352727.172727.17192.822.2原料仓储3320.413320.415672.515672.51401.062.3辅助材料仓库1468.641468.642508.992508.99177.393供配电工程340.56340.56340.56340.5627.093.1供配电室340.56340.56340.56340.5627.094给排水工程391.64391.64391.64391.6424.234.1给排水391.64391.64391.64391.6424.235服务性工程4044.094044.094044.094044.09285.935.1办公用房2076.052076.052076.052076.05134.345.2生活服务1968.041968.041968.041968.04128.846消防及环保工程1140.861140.861140.861140.8690.746.1消防环保工程1140.861140.861140.861140.8690.747项目总图工程170.28170.28170.28170.28-323.887.1场地及道路硬化11009.472173.102173.107.2场区围墙2173.1011009.4711009.477.3安全保卫室170.28170.28170.28170.288绿化工程3610.15126.36合计42569.4071261.5571261.556297.95(四)设备方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费4189.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量607071.73千瓦时,折合74.61吨标准煤。2、项目年总用水量8700.62立方米,折合0.74吨标准煤。3、“CHS捣固炼焦项目投资建设项目”,年用电量607071.73千瓦时,年总用水量8700.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.35吨标准煤/年。达产年综合节能量23.79吨标准煤/年,项目总节能率23.81%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“CHS捣固炼焦项目”主要从事CHS捣固炼焦项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性CHS捣固炼焦项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规

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