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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高空作业车项目简介及立项备案申请高空作业车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景高空作业车的主要下游需求集中在电力、路灯、园林、交通、石化、通信等行业,2014年数据显示,目前我国电力、市政园林两行业对高空作业车的需求占到总需求的60%。2014年我国高空作业车产量达到了3285台,行业销量达到3165台,国内高端高空作业车还需要进口国外产品,国内企业产品部分出口到国外。2014年我国高空作业车行业企业数量达到50多家,行业企业主要分布在江苏、湖北、北京等几个省市。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45282.63平方米(折合约67.89亩),其中:净用地面积45282.63平方米(红线范围折合约67.89亩)。项目规划总建筑面积47546.76平方米,其中:规划建设主体工程35235.21平方米,计容建筑面积47546.76平方米;预计建筑工程投资4230.92万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高空作业车,根据市场情况,预计年产值20905.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11461.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4230.924037.26168.8311461.871.1工程费用万元4230.924037.2616388.611.1.1建筑工程费用万元4230.924230.9230.13%1.1.2设备购置及安装费万元4037.264037.2628.75%1.2工程建设其他费用万元3193.693193.6922.74%1.2.1无形资产万元1480.751480.751.3预备费万元1712.941712.941.3.1基本预备费万元708.21708.211.3.2涨价预备费万元1004.731004.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元11461.8711461.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2580.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16388.617072.8111057.3916388.6116388.6116388.611.1应收账款万元4916.582212.463933.274916.584916.584916.581.2存货万元7374.873318.695899.907374.877374.877374.871.2.1原辅材料万元2212.46995.611769.972212.462212.462212.461.2.2燃料动力万元110.6249.7888.50110.62110.62110.621.2.3在产品万元3392.441526.602713.953392.443392.443392.441.2.4产成品万元1659.35746.711327.481659.351659.351659.351.3现金万元4097.151843.723277.724097.154097.154097.152流动负债万元13807.886213.5511046.3013807.8813807.8813807.882.1应付账款万元13807.886213.5511046.3013807.8813807.8813807.883流动资金万元2580.731161.332064.582580.732580.732580.734铺底流动资金万元860.23387.11688.19860.23860.23860.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14042.60万元,其中:固定资产投资11461.87万元,占项目总投资的81.62%;流动资金2580.73万元,占项目总投资的18.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4230.92万元,占项目总投资的30.13%;设备购置费4037.26万元,占项目总投资的28.75%;其它投资3193.69万元,占项目总投资的22.74%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11461.87+2580.73=14042.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14042.60122.52%122.52%100.00%2项目建设投资万元11461.87100.00%100.00%81.62%2.1工程费用万元8268.1872.14%72.14%58.88%2.1.1建筑工程费万元4230.9236.91%36.91%30.13%2.1.2设备购置及安装费万元4037.2635.22%35.22%28.75%2.2工程建设其他费用万元1480.7512.92%12.92%10.54%2.2.1无形资产万元1480.7512.92%12.92%10.54%2.3预备费万元1712.9414.94%14.94%12.20%2.3.1基本预备费万元708.216.18%6.18%5.04%2.3.2涨价预备费万元1004.738.77%8.77%7.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11461.87100.00%100.00%81.62%5建设期间费用万元6流动资金万元2580.7322.52%22.52%18.38%7铺底流动资金万元860.247.51%7.51%6.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.64%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度168.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17172.7517172.7535235.2135235.213448.921.1主要生产车间10303.6510303.6521141.1321141.132138.331.2辅助生产车间5495.285495.2811275.2711275.271103.651.3其他生产车间1373.821373.822043.642043.64206.942仓储工程3643.443643.448002.518002.51569.682.1成品贮存910.86910.862000.632000.63142.422.2原料仓储1894.591894.594161.314161.31296.232.3辅助材料仓库837.99837.991840.581840.58131.033供配电工程194.32194.32194.32194.3215.563.1供配电室194.32194.32194.32194.3215.564给排水工程223.46223.46223.46223.4613.924.1给排水223.46223.46223.46223.4613.925服务性工程2307.512307.512307.512307.51164.275.1办公用房1271.631271.631271.631271.6373.975.2生活服务1035.881035.881035.881035.8883.126消防及环保工程650.96650.96650.96650.9652.136.1消防环保工程650.96650.96650.96650.9652.137项目总图工程97.1697.1697.1697.16-128.517.1场地及道路硬化6749.771035.921035.927.2场区围墙1035.926749.776749.777.3安全保卫室97.1697.1697.1697.168绿化工程2712.9294.95合计24289.6047546.7647546.764230.92(四)设备方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费4037.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1221222.29千瓦时,折合150.09吨标准煤。2、项目年总用水量18709.99立方米,折合1.60吨标准煤。3、“高空作业车项目投资建设项目”,年用电量1221222.29千瓦时,年总用水量18709.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.69吨标准煤/年。达产年综合节能量53.30吨标准煤/年,项目总节能率21.14%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“高空作业车项目”主要从事高空作业车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高空作业车项目选址于某某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产
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