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文档简介

泓域咨询MACRO/ 冷轧项目立项申请报告冷轧项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55827.90平方米(折合约83.70亩),其中:净用地面积55827.90平方米(红线范围折合约83.70亩)。项目规划总建筑面积73692.83平方米,其中:规划建设主体工程50414.15平方米,计容建筑面积73692.83平方米;预计建筑工程投资6475.13万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为冷轧,根据市场情况,预计年产值50641.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16030.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6475.134414.20191.5216030.221.1工程费用万元6475.134414.2039493.021.1.1建筑工程费用万元6475.136475.1329.72%1.1.2设备购置及安装费万元4414.204414.2020.26%1.2工程建设其他费用万元5140.895140.8923.59%1.2.1无形资产万元2606.632606.631.3预备费万元2534.262534.261.3.1基本预备费万元1484.691484.691.3.2涨价预备费万元1049.571049.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元16030.2216030.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5759.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元39493.0213060.0926291.7939493.0239493.0239493.021.1应收账款万元11847.914739.168293.5311847.9111847.9111847.911.2存货万元17771.867108.7412440.3017771.8617771.8617771.861.2.1原辅材料万元5331.562132.623732.095331.565331.565331.561.2.2燃料动力万元266.58106.63186.60266.58266.58266.581.2.3在产品万元8175.063270.025722.548175.068175.068175.061.2.4产成品万元3998.671599.472799.073998.673998.673998.671.3现金万元9873.253949.306911.289873.259873.259873.252流动负债万元33733.8013493.5223613.6633733.8033733.8033733.802.1应付账款万元33733.8013493.5223613.6633733.8033733.8033733.803流动资金万元5759.222303.694031.455759.225759.225759.224铺底流动资金万元1919.72767.901343.821919.721919.721919.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21789.44万元,其中:固定资产投资16030.22万元,占项目总投资的73.57%;流动资金5759.22万元,占项目总投资的26.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6475.13万元,占项目总投资的29.72%;设备购置费4414.20万元,占项目总投资的20.26%;其它投资5140.89万元,占项目总投资的23.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16030.22+5759.22=21789.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21789.44135.93%135.93%100.00%2项目建设投资万元16030.22100.00%100.00%73.57%2.1工程费用万元10889.3367.93%67.93%49.98%2.1.1建筑工程费万元6475.1340.39%40.39%29.72%2.1.2设备购置及安装费万元4414.2027.54%27.54%20.26%2.2工程建设其他费用万元2606.6316.26%16.26%11.96%2.2.1无形资产万元2606.6316.26%16.26%11.96%2.3预备费万元2534.2615.81%15.81%11.63%2.3.1基本预备费万元1484.699.26%9.26%6.81%2.3.2涨价预备费万元1049.576.55%6.55%4.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16030.22100.00%100.00%73.57%5建设期间费用万元6流动资金万元5759.2235.93%35.93%26.43%7铺底流动资金万元1919.7411.98%11.98%8.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.41%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度191.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30159.2830159.2850414.1550414.154872.691.1主要生产车间18095.5718095.5730248.4930248.493021.071.2辅助生产车间9650.979650.9716132.5316132.531559.261.3其他生产车间2412.742412.742924.022924.02292.362仓储工程6398.716398.7115131.1415131.141063.622.1成品贮存1599.681599.683782.783782.78265.902.2原料仓储3327.333327.337868.197868.19553.082.3辅助材料仓库1471.701471.703480.163480.16244.633供配电工程341.26341.26341.26341.2626.993.1供配电室341.26341.26341.26341.2626.994给排水工程392.45392.45392.45392.4524.144.1给排水392.45392.45392.45392.4524.145服务性工程4052.524052.524052.524052.52284.865.1办公用房1925.001925.001925.001925.00164.025.2生活服务2127.522127.522127.522127.52123.126消防及环保工程1143.241143.241143.241143.2490.416.1消防环保工程1143.241143.241143.241143.2490.417项目总图工程170.63170.63170.63170.63-62.487.1场地及道路硬化11715.102157.532157.537.2场区围墙2157.5311715.1011715.107.3安全保卫室170.63170.63170.63170.638绿化工程4997.28174.90合计42658.1073692.8373692.836475.13(四)设备方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费4414.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量1372481.69千瓦时,折合168.68吨标准煤。2、项目年总用水量45764.37立方米,折合3.91吨标准煤。3、“冷轧项目投资建设项目”,年用电量1372481.69千瓦时,年总用水量45764.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)172.59吨标准煤/年。达产年综合节能量70.49吨标准煤/年,项目总节能率28.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“冷轧项目”主要从事冷轧项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性冷轧项目选址于xxx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此

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