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文档简介

泓域咨询MACRO/ 防锈剂项目立项申请报告防锈剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54040.34平方米(折合约81.02亩),其中:净用地面积54040.34平方米(红线范围折合约81.02亩)。项目规划总建筑面积76737.28平方米,其中:规划建设主体工程58202.21平方米,计容建筑面积76737.28平方米;预计建筑工程投资6352.86万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为防锈剂,根据市场情况,预计年产值39349.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14517.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6352.867139.69179.1914517.971.1工程费用万元6352.867139.6930137.431.1.1建筑工程费用万元6352.866352.8631.83%1.1.2设备购置及安装费万元7139.697139.6935.78%1.2工程建设其他费用万元1025.421025.425.14%1.2.1无形资产万元572.22572.221.3预备费万元453.20453.201.3.1基本预备费万元234.98234.981.3.2涨价预备费万元218.22218.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元14517.9714517.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5438.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30137.4311877.9019036.0230137.4330137.4330137.431.1应收账款万元9041.233616.497232.989041.239041.239041.231.2存货万元13561.845424.7410849.4713561.8413561.8413561.841.2.1原辅材料万元4068.551627.423254.844068.554068.554068.551.2.2燃料动力万元203.4381.37162.74203.43203.43203.431.2.3在产品万元6238.452495.384990.766238.456238.456238.451.2.4产成品万元3051.411220.572441.133051.413051.413051.411.3现金万元7534.363013.746027.497534.367534.367534.362流动负债万元24699.239879.6919759.3824699.2324699.2324699.232.1应付账款万元24699.239879.6919759.3824699.2324699.2324699.233流动资金万元5438.202175.284350.565438.205438.205438.204铺底流动资金万元1812.72725.091450.191812.721812.721812.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19956.17万元,其中:固定资产投资14517.97万元,占项目总投资的72.75%;流动资金5438.20万元,占项目总投资的27.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6352.86万元,占项目总投资的31.83%;设备购置费7139.69万元,占项目总投资的35.78%;其它投资1025.42万元,占项目总投资的5.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14517.97+5438.20=19956.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19956.17137.46%137.46%100.00%2项目建设投资万元14517.97100.00%100.00%72.75%2.1工程费用万元13492.5592.94%92.94%67.61%2.1.1建筑工程费万元6352.8643.76%43.76%31.83%2.1.2设备购置及安装费万元7139.6949.18%49.18%35.78%2.2工程建设其他费用万元572.223.94%3.94%2.87%2.2.1无形资产万元572.223.94%3.94%2.87%2.3预备费万元453.203.12%3.12%2.27%2.3.1基本预备费万元234.981.62%1.62%1.18%2.3.2涨价预备费万元218.221.50%1.50%1.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14517.97100.00%100.00%72.75%5建设期间费用万元6流动资金万元5438.2037.46%37.46%27.25%7铺底流动资金万元1812.7312.49%12.49%9.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.70%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度179.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22809.2922809.2958202.2158202.215300.231.1主要生产车间13685.5713685.5734921.3334921.333286.141.2辅助生产车间7298.977298.9718624.7118624.711696.071.3其他生产车间1824.741824.743375.733375.73318.012仓储工程4839.314839.3112047.8012047.80797.922.1成品贮存1209.831209.833011.953011.95199.482.2原料仓储2516.442516.446264.866264.86414.922.3辅助材料仓库1113.041113.042770.992770.99183.523供配电工程258.10258.10258.10258.1019.233.1供配电室258.10258.10258.10258.1019.234给排水工程296.81296.81296.81296.8117.204.1给排水296.81296.81296.81296.8117.205服务性工程3064.903064.903064.903064.90202.995.1办公用房1473.081473.081473.081473.08116.375.2生活服务1591.821591.821591.821591.82107.116消防及环保工程864.62864.62864.62864.6264.426.1消防环保工程864.62864.62864.62864.6264.427项目总图工程129.05129.05129.05129.05-155.527.1场地及道路硬化8715.051420.201420.207.2场区围墙1420.208715.058715.057.3安全保卫室129.05129.05129.05129.058绿化工程3039.69106.39合计32262.0876737.2876737.286352.86(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费7139.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量941974.18千瓦时,折合115.77吨标准煤。2、项目年总用水量35356.98立方米,折合3.02吨标准煤。3、“防锈剂项目投资建设项目”,年用电量941974.18千瓦时,年总用水量35356.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.79吨标准煤/年。达产年综合节能量37.51吨标准煤/年,项目总节能率21.34%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“防锈剂项目”主要从事防锈剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性防锈剂项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设

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