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乡镇财务联查联审制度 乡镇财务联查联审制度第一条组织机构。 由乡纪委牵头,党政办、组织、财政所(农经)、计生办、统计站等部门参与,组成村级财务联查联审工作组。 联查联审工作组各成员单位要各负其责,密切配合,通力合作做到抓重点、审问题、保稳定。 第二条审查对象。 村两委及班子成员。 对于群众意见大、村级集体经济收入每年在5万元以上的重大经济事项,采用不定期审计;对于财务管理制度健全、农民群众满意及集体经济收入每年在1万元以下的,经村级组织申请,乡党委政府审核同意批准后可免予审计;村干部离职必须进行审计。 第三条审计原则。 实行普遍审计与重点审计相结合、定期审计与不定期审计相结合、自愿审计与指令审计相结合。 第四条审查重点。 粮食直补、退耕还林、民政救济等涉农惠农专项资金的管理使用;一事一议收缴款项管理;村级管理支出。 重点审查村级干部有无弄虚作假、假公济私、财务管理混乱、违反财经制度等方面问题。 第五条审计时限。 原则上各村每年审计一次。 第六条审查程序1.确定联查联审对象。 由联查联审小组拟定对象,报乡党委审定。 2.张榜公告。 联查联审对象确定后,实施前3天在对象所在地予以张榜公告。 公告内容包括主要内容、范围,实施时间和组成人员及受理电话。 3.走访调查。 联查联审小组组成调研走访组、资料审查组,调研走访组以座谈会等多种方式,征求村民对联查联审工作的意见和建议,接受和处理群众投诉;掌握村干部廉情动态。 资料审查组查阅相关资料,掌握村级财务管理原始情况。 4.民主测评。 在联查联审实施期间,向被审村群众发放民主测评表,从经济决策、行政管理、财务收支、行政绩效、廉洁自律、总体评价等六个方面对被审对象履行经济责任情况进行量化测评。 5.个别谈话。 一是找被审单位班子成员个别谈话;找村民个别谈话,谈话人数不低于10人。 二是走访重点工程现场,重点了解项目管理、资金使用和工程绩效情况。 6.审查结论。 审查结束后,联查联审小组根据审查结果形成审查报告,联查联审监督小组成员和联查联审监督小组成员均要在审查结论上签字认可。 第七条结果运用。 审查结果无问题的予以通报表扬;审查结果问题轻微的,对主要负责人进行戒勉谈话或廉政谈话,督促整改;对于普遍存在的问题或倾向性问题,要组织开展专项整治活动;对突出问题的,要查清责任

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