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文档简介

泓域咨询MACRO/ 河道沙项目立项申请报告河道沙项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人杜xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14694.01平方米(折合约22.03亩),其中:净用地面积14694.01平方米(红线范围折合约22.03亩)。项目规划总建筑面积15134.83平方米,其中:规划建设主体工程9321.98平方米,计容建筑面积15134.83平方米;预计建筑工程投资1067.46万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为河道沙,根据市场情况,预计年产值12142.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4377.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1067.461850.97198.704377.361.1工程费用万元1067.461850.979135.481.1.1建筑工程费用万元1067.461067.4618.01%1.1.2设备购置及安装费万元1850.971850.9731.23%1.2工程建设其他费用万元1458.931458.9324.61%1.2.1无形资产万元671.98671.981.3预备费万元786.95786.951.3.1基本预备费万元401.31401.311.3.2涨价预备费万元385.64385.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元4377.364377.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1550.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9135.483355.755507.899135.489135.489135.481.1应收账款万元2740.641233.292055.482740.642740.642740.641.2存货万元4110.971849.933083.224110.974110.974110.971.2.1原辅材料万元1233.29554.98924.971233.291233.291233.291.2.2燃料动力万元61.6627.7546.2561.6661.6661.661.2.3在产品万元1891.05850.971418.281891.051891.051891.051.2.4产成品万元924.97416.24693.73924.97924.97924.971.3现金万元2283.871027.741712.902283.872283.872283.872流动负债万元7585.103413.305688.827585.107585.107585.102.1应付账款万元7585.103413.305688.827585.107585.107585.103流动资金万元1550.38697.671162.791550.381550.381550.384铺底流动资金万元516.79232.56387.59516.79516.79516.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5927.74万元,其中:固定资产投资4377.36万元,占项目总投资的73.85%;流动资金1550.38万元,占项目总投资的26.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1067.46万元,占项目总投资的18.01%;设备购置费1850.97万元,占项目总投资的31.23%;其它投资1458.93万元,占项目总投资的24.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4377.36+1550.38=5927.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5927.74135.42%135.42%100.00%2项目建设投资万元4377.36100.00%100.00%73.85%2.1工程费用万元2918.4366.67%66.67%49.23%2.1.1建筑工程费万元1067.4624.39%24.39%18.01%2.1.2设备购置及安装费万元1850.9742.29%42.29%31.23%2.2工程建设其他费用万元671.9815.35%15.35%11.34%2.2.1无形资产万元671.9815.35%15.35%11.34%2.3预备费万元786.9517.98%17.98%13.28%2.3.1基本预备费万元401.319.17%9.17%6.77%2.3.2涨价预备费万元385.648.81%8.81%6.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4377.36100.00%100.00%73.85%5建设期间费用万元6流动资金万元1550.3835.42%35.42%26.15%7铺底流动资金万元516.7911.81%11.81%8.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.01%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度198.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6649.796649.799321.989321.98723.231.1主要生产车间3989.873989.875593.195593.19448.401.2辅助生产车间2127.932127.932983.032983.03231.431.3其他生产车间531.98531.98540.67540.6743.392仓储工程1410.851410.853778.353778.35213.192.1成品贮存352.71352.71944.59944.5953.302.2原料仓储733.64733.641964.741964.74110.862.3辅助材料仓库324.50324.50869.02869.0249.033供配电工程75.2575.2575.2575.254.783.1供配电室75.2575.2575.2575.254.784给排水工程86.5386.5386.5386.534.274.1给排水86.5386.5386.5386.534.275服务性工程893.54893.54893.54893.5450.425.1办公用房524.02524.02524.02524.0225.665.2生活服务369.52369.52369.52369.5229.956消防及环保工程252.07252.07252.07252.0716.006.1消防环保工程252.07252.07252.07252.0716.007项目总图工程37.6237.6237.6237.6223.667.1场地及道路硬化2399.47492.57492.577.2场区围墙492.572399.472399.477.3安全保卫室37.6237.6237.6237.628绿化工程911.5931.91合计9405.6415134.8315134.831067.46(四)设备方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费1850.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量1088595.71千瓦时,折合133.79吨标准煤。2、项目年总用水量4938.94立方米,折合0.42吨标准煤。3、“河道沙项目投资建设项目”,年用电量1088595.71千瓦时,年总用水量4938.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.21吨标准煤/年。达产年综合节能量33.55吨标准煤/年,项目总节能率21.45%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“河道沙项目”主要从事河道沙项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性河道沙项目选址于某某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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