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泓域咨询MACRO/ 螺纹钢项目简介及立项备案申请螺纹钢项目简介及立项备案申请一、项目建设背景螺纹钢是热轧带肋钢筋的俗称。普通热轧钢筋其牌号由HRB和牌号的屈服点最小值构成。H、R、B分别为热轧(Hotrolled)、带肋(Ribbed)、钢筋(Bars)三个词的英文首位字母。热轧带肋钢筋分二级HRB335(老牌号为20MnSi)、三级HRB400(老牌号为20MnSiV、20MnSiNb、20Mnti)、四级HRB500三个牌号。螺纹钢广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。大到高速公路、铁路、桥梁、涵洞、隧道、防洪、水坝等公用设施,小到房屋建筑的基础、梁、柱、墙、板,螺纹钢都是不可或缺的结构材料。随着我国城镇化程度的不断深入,基础设施建设、房地产的蓬勃发展对螺纹钢的需求强烈。我国钢材消费有着明显的发展中国家特点,建筑业和工业钢材消费约占钢材总消费量的90%左右,其中建筑用钢所占比重为50%。由于我国正处于城镇化快速发展的历史阶段,对建筑钢材需求很大。螺纹钢作为主要的建筑用钢材,消费一直占据着我国钢材生产的较大比重。2000年以前,小型材(以螺纹钢为主)的比重在25%左右,2001年以后,随着世界制造业向我国转移,板管带材产销所占的比重逐步增加,而建筑钢材所占比重逐年下降。2001-2007年,我国螺纹钢消费由4369.1万吨(小型材产量)增加到9551.2万吨,占钢材消费的比重由25.8%下降到18.4%。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50838.74平方米(折合约76.22亩),其中:净用地面积50838.74平方米(红线范围折合约76.22亩)。项目规划总建筑面积57447.78平方米,其中:规划建设主体工程42685.78平方米,计容建筑面积57447.78平方米;预计建筑工程投资5033.70万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为螺纹钢,根据市场情况,预计年产值32702.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14334.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5033.704502.86188.0714334.701.1工程费用万元5033.704502.8621980.361.1.1建筑工程费用万元5033.705033.7026.92%1.1.2设备购置及安装费万元4502.864502.8624.08%1.2工程建设其他费用万元4798.144798.1425.66%1.2.1无形资产万元2414.992414.991.3预备费万元2383.152383.151.3.1基本预备费万元1195.201195.201.3.2涨价预备费万元1187.951187.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元14334.7014334.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4367.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21980.369437.7118222.1321980.3621980.3621980.361.1应收账款万元6594.112637.644945.586594.116594.116594.111.2存货万元9891.163956.467418.379891.169891.169891.161.2.1原辅材料万元2967.351186.942225.512967.352967.352967.351.2.2燃料动力万元148.3759.35111.28148.37148.37148.371.2.3在产品万元4549.931819.973412.454549.934549.934549.931.2.4产成品万元2225.51890.201669.132225.512225.512225.511.3现金万元5495.092198.044121.325495.095495.095495.092流动负债万元17613.337045.3313210.0017613.3317613.3317613.332.1应付账款万元17613.337045.3313210.0017613.3317613.3317613.333流动资金万元4367.031746.813275.274367.034367.034367.034铺底流动资金万元1455.66582.271091.761455.661455.661455.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18701.73万元,其中:固定资产投资14334.70万元,占项目总投资的76.65%;流动资金4367.03万元,占项目总投资的23.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5033.70万元,占项目总投资的26.92%;设备购置费4502.86万元,占项目总投资的24.08%;其它投资4798.14万元,占项目总投资的25.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14334.70+4367.03=18701.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18701.73130.46%130.46%100.00%2项目建设投资万元14334.70100.00%100.00%76.65%2.1工程费用万元9536.5666.53%66.53%50.99%2.1.1建筑工程费万元5033.7035.12%35.12%26.92%2.1.2设备购置及安装费万元4502.8631.41%31.41%24.08%2.2工程建设其他费用万元2414.9916.85%16.85%12.91%2.2.1无形资产万元2414.9916.85%16.85%12.91%2.3预备费万元2383.1516.63%16.63%12.74%2.3.1基本预备费万元1195.208.34%8.34%6.39%2.3.2涨价预备费万元1187.958.29%8.29%6.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14334.70100.00%100.00%76.65%5建设期间费用万元6流动资金万元4367.0330.46%30.46%23.35%7铺底流动资金万元1455.6810.15%10.15%7.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.77%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度188.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23639.7023639.7042685.7842685.784114.241.1主要生产车间14183.8214183.8225611.4725611.472550.831.2辅助生产车间7564.707564.7013659.4513659.451316.561.3其他生产车间1891.181891.182475.782475.78246.852仓储工程5015.505015.509595.309595.30672.612.1成品贮存1253.881253.882398.822398.82168.152.2原料仓储2608.062608.064989.564989.56349.762.3辅助材料仓库1153.571153.572206.922206.92154.703供配电工程267.49267.49267.49267.4921.093.1供配电室267.49267.49267.49267.4921.094给排水工程307.62307.62307.62307.6218.874.1给排水307.62307.62307.62307.6218.875服务性工程3176.483176.483176.483176.48222.665.1办公用房1534.391534.391534.391534.39113.745.2生活服务1642.091642.091642.091642.0992.716消防及环保工程896.10896.10896.10896.1070.676.1消防环保工程896.10896.10896.10896.1070.677项目总图工程133.75133.75133.75133.75-186.777.1场地及道路硬化9147.841480.001480.007.2场区围墙1480.009147.849147.847.3安全保卫室133.75133.75133.75133.758绿化工程2866.62100.33合计33436.6457447.7857447.785033.70(四)设备方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费4502.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量663539.73千瓦时,折合81.55吨标准煤。2、项目年总用水量26733.11立方米,折合2.28吨标准煤。3、“螺纹钢项目投资建设项目”,年用电量663539.73千瓦时,年总用水量26733.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.83吨标准煤/年。达产年综合节能量29.45吨标准煤/年,项目总节能率25.83%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“螺纹钢项目”主要从事螺纹钢项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性螺纹钢项目选址于某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业集聚区环境保护规划要求。因此,

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