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文档简介

泓域咨询MACRO/ 休闲鞋及项目立项申请报告休闲鞋及项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42047.68平方米(折合约63.04亩),其中:净用地面积42047.68平方米(红线范围折合约63.04亩)。项目规划总建筑面积44991.02平方米,其中:规划建设主体工程34809.77平方米,计容建筑面积44991.02平方米;预计建筑工程投资3734.21万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为休闲鞋及,根据市场情况,预计年产值26931.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12600.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3734.214001.33199.8812600.441.1工程费用万元3734.214001.3318161.201.1.1建筑工程费用万元3734.213734.2123.55%1.1.2设备购置及安装费万元4001.334001.3325.23%1.2工程建设其他费用万元4864.904864.9030.67%1.2.1无形资产万元1996.161996.161.3预备费万元2868.742868.741.3.1基本预备费万元1335.671335.671.3.2涨价预备费万元1533.071533.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元12600.4412600.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3259.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18161.207621.3214771.5318161.2018161.2018161.201.1应收账款万元5448.362179.344358.695448.365448.365448.361.2存货万元8172.543269.026538.038172.548172.548172.541.2.1原辅材料万元2451.76980.701961.412451.762451.762451.761.2.2燃料动力万元122.5949.0498.07122.59122.59122.591.2.3在产品万元3759.371503.753007.493759.373759.373759.371.2.4产成品万元1838.82735.531471.061838.821838.821838.821.3现金万元4540.301816.123632.244540.304540.304540.302流动负债万元14901.875960.7511921.5014901.8714901.8714901.872.1应付账款万元14901.875960.7511921.5014901.8714901.8714901.873流动资金万元3259.331303.732607.463259.333259.333259.334铺底流动资金万元1086.43434.58869.151086.431086.431086.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15859.77万元,其中:固定资产投资12600.44万元,占项目总投资的79.45%;流动资金3259.33万元,占项目总投资的20.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3734.21万元,占项目总投资的23.55%;设备购置费4001.33万元,占项目总投资的25.23%;其它投资4864.90万元,占项目总投资的30.67%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12600.44+3259.33=15859.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15859.77125.87%125.87%100.00%2项目建设投资万元12600.44100.00%100.00%79.45%2.1工程费用万元7735.5461.39%61.39%48.77%2.1.1建筑工程费万元3734.2129.64%29.64%23.55%2.1.2设备购置及安装费万元4001.3331.76%31.76%25.23%2.2工程建设其他费用万元1996.1615.84%15.84%12.59%2.2.1无形资产万元1996.1615.84%15.84%12.59%2.3预备费万元2868.7422.77%22.77%18.09%2.3.1基本预备费万元1335.6710.60%10.60%8.42%2.3.2涨价预备费万元1533.0712.17%12.17%9.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12600.44100.00%100.00%79.45%5建设期间费用万元6流动资金万元3259.3325.87%25.87%20.55%7铺底流动资金万元1086.448.62%8.62%6.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.46%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度199.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22432.5322432.5334809.7734809.773178.091.1主要生产车间13459.5213459.5220885.8620885.861970.421.2辅助生产车间7178.417178.4111139.1311139.131016.991.3其他生产车间1794.601794.602018.972018.97190.692仓储工程4759.384759.386617.816617.81439.422.1成品贮存1189.851189.851654.451654.45109.862.2原料仓储2474.882474.883441.263441.26228.502.3辅助材料仓库1094.661094.661522.101522.10101.073供配电工程253.83253.83253.83253.8318.963.1供配电室253.83253.83253.83253.8318.964给排水工程291.91291.91291.91291.9116.964.1给排水291.91291.91291.91291.9116.965服务性工程3014.273014.273014.273014.27200.155.1办公用房1683.981683.981683.981683.98110.705.2生活服务1330.291330.291330.291330.29119.466消防及环保工程850.34850.34850.34850.3463.526.1消防环保工程850.34850.34850.34850.3463.527项目总图工程126.92126.92126.92126.92-283.137.1场地及道路硬化8216.421316.521316.527.2场区围墙1316.528216.428216.427.3安全保卫室126.92126.92126.92126.928绿化工程2864.05100.24合计31729.1844991.0244991.023734.21(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费4001.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量1301530.54千瓦时,折合159.96吨标准煤。2、项目年总用水量12422.32立方米,折合1.06吨标准煤。3、“休闲鞋及项目投资建设项目”,年用电量1301530.54千瓦时,年总用水量12422.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.02吨标准煤/年。达产年综合节能量69.01吨标准煤/年,项目总节能率29.06%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“休闲鞋及项目”主要从事休闲鞋及项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性休闲鞋及项目选址于xx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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