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文档简介

泓域咨询MACRO/ 医疗床项目立项申请报告医疗床项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53833.57平方米(折合约80.71亩),其中:净用地面积53833.57平方米(红线范围折合约80.71亩)。项目规划总建筑面积82903.70平方米,其中:规划建设主体工程63181.20平方米,计容建筑面积82903.70平方米;预计建筑工程投资6784.56万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医疗床,根据市场情况,预计年产值31699.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13531.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6784.564885.03167.6513531.031.1工程费用万元6784.564885.0320841.981.1.1建筑工程费用万元6784.566784.5637.14%1.1.2设备购置及安装费万元4885.034885.0326.74%1.2工程建设其他费用万元1861.441861.4410.19%1.2.1无形资产万元1079.361079.361.3预备费万元782.08782.081.3.1基本预备费万元418.33418.331.3.2涨价预备费万元363.75363.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元13531.0313531.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4734.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20841.9811723.5417537.1020841.9820841.9820841.981.1应收账款万元6252.593751.565002.086252.596252.596252.591.2存货万元9378.895627.337503.119378.899378.899378.891.2.1原辅材料万元2813.671688.202250.932813.672813.672813.671.2.2燃料动力万元140.6884.41112.55140.68140.68140.681.2.3在产品万元4314.292588.573451.434314.294314.294314.291.2.4产成品万元2110.251266.151688.202110.252110.252110.251.3现金万元5210.493126.304168.405210.495210.495210.492流动负债万元16107.389664.4312885.9016107.3816107.3816107.382.1应付账款万元16107.389664.4312885.9016107.3816107.3816107.383流动资金万元4734.602840.763787.684734.604734.604734.604铺底流动资金万元1578.18946.921262.561578.181578.181578.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18265.63万元,其中:固定资产投资13531.03万元,占项目总投资的74.08%;流动资金4734.60万元,占项目总投资的25.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6784.56万元,占项目总投资的37.14%;设备购置费4885.03万元,占项目总投资的26.74%;其它投资1861.44万元,占项目总投资的10.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13531.03+4734.60=18265.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18265.63134.99%134.99%100.00%2项目建设投资万元13531.03100.00%100.00%74.08%2.1工程费用万元11669.5986.24%86.24%63.89%2.1.1建筑工程费万元6784.5650.14%50.14%37.14%2.1.2设备购置及安装费万元4885.0336.10%36.10%26.74%2.2工程建设其他费用万元1079.367.98%7.98%5.91%2.2.1无形资产万元1079.367.98%7.98%5.91%2.3预备费万元782.085.78%5.78%4.28%2.3.1基本预备费万元418.333.09%3.09%2.29%2.3.2涨价预备费万元363.752.69%2.69%1.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13531.03100.00%100.00%74.08%5建设期间费用万元6流动资金万元4734.6034.99%34.99%25.92%7铺底流动资金万元1578.2011.66%11.66%8.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.91%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度167.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27369.1927369.1963181.2063181.205687.591.1主要生产车间16421.5116421.5137908.7237908.723526.311.2辅助生产车间8758.148758.1420217.9820217.981820.031.3其他生产车间2189.542189.543664.513664.51341.262仓储工程5806.765806.7612819.6312819.63839.292.1成品贮存1451.691451.693204.913204.91209.822.2原料仓储3019.523019.526666.216666.21436.432.3辅助材料仓库1335.551335.552948.512948.51193.043供配电工程309.69309.69309.69309.6922.813.1供配电室309.69309.69309.69309.6922.814给排水工程356.15356.15356.15356.1520.404.1给排水356.15356.15356.15356.1520.405服务性工程3677.613677.613677.613677.61240.775.1办公用房1803.801803.801803.801803.80140.225.2生活服务1873.811873.811873.811873.81126.476消防及环保工程1037.471037.471037.471037.4776.416.1消防环保工程1037.471037.471037.471037.4776.417项目总图工程154.85154.85154.85154.85-218.367.1场地及道路硬化10627.982032.852032.857.2场区围墙2032.8510627.9810627.987.3安全保卫室154.85154.85154.85154.858绿化工程3304.34115.65合计38711.7282903.7082903.706784.56(四)设备方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费4885.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量480384.86千瓦时,折合59.04吨标准煤。2、项目年总用水量28036.15立方米,折合2.39吨标准煤。3、“医疗床项目投资建设项目”,年用电量480384.86千瓦时,年总用水量28036.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.43吨标准煤/年。达产年综合节能量18.35吨标准煤/年,项目总节能率24.00%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“医疗床项目”主要从事医疗床项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医疗床项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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