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文档简介

泓域咨询MACRO/ 商品砼项目立项申请报告商品砼项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10265.13平方米(折合约15.39亩),其中:净用地面积10265.13平方米(红线范围折合约15.39亩)。项目规划总建筑面积14781.79平方米,其中:规划建设主体工程9953.76平方米,计容建筑面积14781.79平方米;预计建筑工程投资1078.67万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为商品砼,根据市场情况,预计年产值7276.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2814.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1078.67952.42182.862814.221.1工程费用万元1078.67952.424591.601.1.1建筑工程费用万元1078.671078.6728.78%1.1.2设备购置及安装费万元952.42952.4225.41%1.2工程建设其他费用万元783.13783.1320.90%1.2.1无形资产万元441.38441.381.3预备费万元341.75341.751.3.1基本预备费万元201.81201.811.3.2涨价预备费万元139.94139.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元2814.222814.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金933.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4591.602936.563835.544591.604591.604591.601.1应收账款万元1377.48826.491033.111377.481377.481377.481.2存货万元2066.221239.731549.672066.222066.222066.221.2.1原辅材料万元619.87371.92464.90619.87619.87619.871.2.2燃料动力万元30.9918.6023.2430.9930.9930.991.2.3在产品万元950.46570.28712.85950.46950.46950.461.2.4产成品万元464.90278.94348.67464.90464.90464.901.3现金万元1147.90688.74860.931147.901147.901147.902流动负债万元3658.062194.842743.553658.063658.063658.062.1应付账款万元3658.062194.842743.553658.063658.063658.063流动资金万元933.54560.12700.15933.54933.54933.544铺底流动资金万元311.18186.71233.38311.18311.18311.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3747.76万元,其中:固定资产投资2814.22万元,占项目总投资的75.09%;流动资金933.54万元,占项目总投资的24.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1078.67万元,占项目总投资的28.78%;设备购置费952.42万元,占项目总投资的25.41%;其它投资783.13万元,占项目总投资的20.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2814.22+933.54=3747.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3747.76133.17%133.17%100.00%2项目建设投资万元2814.22100.00%100.00%75.09%2.1工程费用万元2031.0972.17%72.17%54.19%2.1.1建筑工程费万元1078.6738.33%38.33%28.78%2.1.2设备购置及安装费万元952.4233.84%33.84%25.41%2.2工程建设其他费用万元441.3815.68%15.68%11.78%2.2.1无形资产万元441.3815.68%15.68%11.78%2.3预备费万元341.7512.14%12.14%9.12%2.3.1基本预备费万元201.817.17%7.17%5.38%2.3.2涨价预备费万元139.944.97%4.97%3.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2814.22100.00%100.00%75.09%5建设期间费用万元6流动资金万元933.5433.17%33.17%24.91%7铺底流动资金万元311.1811.06%11.06%8.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.03%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度182.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3993.773993.779953.769953.76798.991.1主要生产车间2396.262396.265972.265972.26495.371.2辅助生产车间1278.011278.013185.203185.20255.681.3其他生产车间319.50319.50577.32577.3247.942仓储工程847.33847.333138.223138.22183.202.1成品贮存211.83211.83784.55784.5545.802.2原料仓储440.61440.611631.871631.8795.262.3辅助材料仓库194.89194.89721.79721.7942.143供配电工程45.1945.1945.1945.192.973.1供配电室45.1945.1945.1945.192.974给排水工程51.9751.9751.9751.972.654.1给排水51.9751.9751.9751.972.655服务性工程536.65536.65536.65536.6531.335.1办公用房286.42286.42286.42286.4217.455.2生活服务250.23250.23250.23250.2318.126消防及环保工程151.39151.39151.39151.399.946.1消防环保工程151.39151.39151.39151.399.947项目总图工程22.6022.6022.6022.6032.207.1场地及道路硬化1558.37284.83284.837.2场区围墙284.831558.371558.377.3安全保卫室22.6022.6022.6022.608绿化工程496.8617.39合计5648.9014781.7914781.791078.67(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费952.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1020166.91千瓦时,折合125.38吨标准煤。2、项目年总用水量5144.76立方米,折合0.44吨标准煤。3、“商品砼项目投资建设项目”,年用电量1020166.91千瓦时,年总用水量5144.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.82吨标准煤/年。达产年综合节能量48.93吨标准煤/年,项目总节能率20.13%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“商品砼项目”主要从事商品砼项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性商品砼项目选址于某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园

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