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泓域咨询MACRO/ 多功能网络电力仪表项目立项申请报告多功能网络电力仪表项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28774.38平方米(折合约43.14亩),其中:净用地面积28774.38平方米(红线范围折合约43.14亩)。项目规划总建筑面积42298.34平方米,其中:规划建设主体工程26734.60平方米,计容建筑面积42298.34平方米;预计建筑工程投资3025.22万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为多功能网络电力仪表,根据市场情况,预计年产值21498.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7577.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3025.222222.19175.657577.541.1工程费用万元3025.222222.1916161.281.1.1建筑工程费用万元3025.223025.2230.22%1.1.2设备购置及安装费万元2222.192222.1922.20%1.2工程建设其他费用万元2330.132330.1323.28%1.2.1无形资产万元1235.951235.951.3预备费万元1094.181094.181.3.1基本预备费万元453.13453.131.3.2涨价预备费万元641.05641.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元7577.547577.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2432.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16161.288832.4812316.6216161.2816161.2816161.281.1应收账款万元4848.383151.453636.294848.384848.384848.381.2存货万元7272.584727.175454.437272.587272.587272.581.2.1原辅材料万元2181.771418.151636.332181.772181.772181.771.2.2燃料动力万元109.0970.9181.82109.09109.09109.091.2.3在产品万元3345.392174.502509.043345.393345.393345.391.2.4产成品万元1636.331063.611227.251636.331636.331636.331.3现金万元4040.322626.213030.244040.324040.324040.322流动负债万元13729.178923.9610296.8813729.1713729.1713729.172.1应付账款万元13729.178923.9610296.8813729.1713729.1713729.173流动资金万元2432.111580.871824.082432.112432.112432.114铺底流动资金万元810.70526.96608.03810.70810.70810.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10009.65万元,其中:固定资产投资7577.54万元,占项目总投资的75.70%;流动资金2432.11万元,占项目总投资的24.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3025.22万元,占项目总投资的30.22%;设备购置费2222.19万元,占项目总投资的22.20%;其它投资2330.13万元,占项目总投资的23.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7577.54+2432.11=10009.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10009.65132.10%132.10%100.00%2项目建设投资万元7577.54100.00%100.00%75.70%2.1工程费用万元5247.4169.25%69.25%52.42%2.1.1建筑工程费万元3025.2239.92%39.92%30.22%2.1.2设备购置及安装费万元2222.1929.33%29.33%22.20%2.2工程建设其他费用万元1235.9516.31%16.31%12.35%2.2.1无形资产万元1235.9516.31%16.31%12.35%2.3预备费万元1094.1814.44%14.44%10.93%2.3.1基本预备费万元453.135.98%5.98%4.53%2.3.2涨价预备费万元641.058.46%8.46%6.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7577.54100.00%100.00%75.70%5建设期间费用万元6流动资金万元2432.1132.10%32.10%24.30%7铺底流动资金万元810.7010.70%10.70%8.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.42%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度175.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15546.4915546.4926734.6026734.602103.291.1主要生产车间9327.899327.8916040.7616040.761304.041.2辅助生产车间4974.884974.888555.078555.07673.051.3其他生产车间1243.721243.721550.611550.61126.202仓储工程3298.413298.4110116.4310116.43578.832.1成品贮存824.60824.602529.112529.11144.712.2原料仓储1715.171715.175260.545260.54300.992.3辅助材料仓库758.63758.632326.782326.78133.133供配电工程175.92175.92175.92175.9211.323.1供配电室175.92175.92175.92175.9211.324给排水工程202.30202.30202.30202.3010.134.1给排水202.30202.30202.30202.3010.135服务性工程2088.992088.992088.992088.99119.535.1办公用房970.95970.95970.95970.9561.065.2生活服务1118.041118.041118.041118.0465.596消防及环保工程589.32589.32589.32589.3237.936.1消防环保工程589.32589.32589.32589.3237.937项目总图工程87.9687.9687.9687.9695.137.1场地及道路硬化6084.911223.211223.217.2场区围墙1223.216084.916084.917.3安全保卫室87.9687.9687.9687.968绿化工程1973.0669.06合计21989.3842298.3442298.343025.22(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费2222.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1355313.46千瓦时,折合166.57吨标准煤。2、项目年总用水量17180.98立方米,折合1.47吨标准煤。3、“多功能网络电力仪表项目投资建设项目”,年用电量1355313.46千瓦时,年总用水量17180.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.04吨标准煤/年。达产年综合节能量72.02吨标准煤/年,项目总节能率27.34%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“多功能网络电力仪表项目”主要从事多功能网络电力仪表项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性多功能网络电力仪表项目选址于xxx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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