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文档简介

泓域咨询MACRO/ 储能设备元器件项目立项申请报告储能设备元器件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33750.20平方米(折合约50.60亩),其中:净用地面积33750.20平方米(红线范围折合约50.60亩)。项目规划总建筑面积40837.74平方米,其中:规划建设主体工程29182.58平方米,计容建筑面积40837.74平方米;预计建筑工程投资3368.17万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为储能设备元器件,根据市场情况,预计年产值21394.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9248.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3368.173431.28182.779248.161.1工程费用万元3368.173431.2816680.391.1.1建筑工程费用万元3368.173368.1727.47%1.1.2设备购置及安装费万元3431.283431.2827.99%1.2工程建设其他费用万元2448.712448.7119.97%1.2.1无形资产万元994.93994.931.3预备费万元1453.781453.781.3.1基本预备费万元871.81871.811.3.2涨价预备费万元581.97581.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元9248.169248.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3011.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16680.398216.0910358.6616680.3916680.3916680.391.1应收账款万元5004.122752.264003.295004.125004.125004.121.2存货万元7506.184128.406004.947506.187506.187506.181.2.1原辅材料万元2251.851238.521801.482251.852251.852251.851.2.2燃料动力万元112.5961.9390.07112.59112.59112.591.2.3在产品万元3452.841899.062762.273452.843452.843452.841.2.4产成品万元1688.89928.891351.111688.891688.891688.891.3现金万元4170.102293.553336.084170.104170.104170.102流动负债万元13668.597517.7210934.8713668.5913668.5913668.592.1应付账款万元13668.597517.7210934.8713668.5913668.5913668.593流动资金万元3011.801656.492409.443011.803011.803011.804铺底流动资金万元1003.92552.16803.151003.921003.921003.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12259.96万元,其中:固定资产投资9248.16万元,占项目总投资的75.43%;流动资金3011.80万元,占项目总投资的24.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3368.17万元,占项目总投资的27.47%;设备购置费3431.28万元,占项目总投资的27.99%;其它投资2448.71万元,占项目总投资的19.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9248.16+3011.80=12259.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12259.96132.57%132.57%100.00%2项目建设投资万元9248.16100.00%100.00%75.43%2.1工程费用万元6799.4573.52%73.52%55.46%2.1.1建筑工程费万元3368.1736.42%36.42%27.47%2.1.2设备购置及安装费万元3431.2837.10%37.10%27.99%2.2工程建设其他费用万元994.9310.76%10.76%8.12%2.2.1无形资产万元994.9310.76%10.76%8.12%2.3预备费万元1453.7815.72%15.72%11.86%2.3.1基本预备费万元871.819.43%9.43%7.11%2.3.2涨价预备费万元581.976.29%6.29%4.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9248.16100.00%100.00%75.43%5建设期间费用万元6流动资金万元3011.8032.57%32.57%24.57%7铺底流动资金万元1003.9310.86%10.86%8.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.56%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.11%,固定资产投资强度182.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17075.2117075.2129182.5829182.582647.581.1主要生产车间10245.1310245.1317509.5517509.551641.501.2辅助生产车间5464.075464.079338.439338.43847.231.3其他生产车间1366.021366.021692.591692.59158.852仓储工程3622.753622.757575.857575.85499.872.1成品贮存905.69905.691893.961893.96124.972.2原料仓储1883.831883.833939.443939.44259.932.3辅助材料仓库833.23833.231742.451742.45114.973供配电工程193.21193.21193.21193.2114.343.1供配电室193.21193.21193.21193.2114.344给排水工程222.20222.20222.20222.2012.834.1给排水222.20222.20222.20222.2012.835服务性工程2294.412294.412294.412294.41151.395.1办公用房1297.991297.991297.991297.9969.005.2生活服务996.42996.42996.42996.4272.906消防及环保工程647.26647.26647.26647.2648.056.1消防环保工程647.26647.26647.26647.2648.057项目总图工程96.6196.6196.6196.61-95.467.1场地及道路硬化6721.181241.381241.387.2场区围墙1241.386721.186721.187.3安全保卫室96.6196.6196.6196.618绿化工程2559.2089.57合计24151.6440837.7440837.743368.17(四)设备方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费3431.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量754344.19千瓦时,折合92.71吨标准煤。2、项目年总用水量10959.81立方米,折合0.94吨标准煤。3、“储能设备元器件项目投资建设项目”,年用电量754344.19千瓦时,年总用水量10959.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.65吨标准煤/年。达产年综合节能量40.14吨标准煤/年,项目总节能率24.57%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“储能设备元器件项目”主要从事储能设备元器件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性储能设备元器件项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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